部門(單位)名稱 岳陽縣編辦
預(yù)算編碼: YYX094
評價方式: 部門(單位)績效自評
填報人:費細海
聯(lián)系電話: 13974018303
報告日期:2020年 7月 15日
岳陽縣財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
謝雨星 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
13974018303 |
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人員編制 |
12 |
實有人數(shù) |
16(含退休4人) |
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職能職責概述 |
縣委編委負責全縣機構(gòu)職能體系建設(shè)的總體設(shè)計,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進、督促落實。主要職責是: 1.貫徹落實黨中央對黨和國家機構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 2.貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于機構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。 3.研究起草全縣機構(gòu)改革方案并組織實施;指導(dǎo)全縣機構(gòu)改革工作。 4.審定各類科級(含副科級)機構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定。 5.管理縣直各部門的職能配置及調(diào)整工作,統(tǒng)等協(xié)調(diào)各部門之間、各部門與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))機構(gòu)之間的職責分工。 6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機關(guān)(含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委,民主黨派機關(guān),工商聯(lián)機關(guān),群眾團體機關(guān))、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的機構(gòu)編制工作,按照權(quán)限和程序,審批上述單位機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)以及縣直派駐機構(gòu)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。 7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案,統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作,審批縣直股級事業(yè)單位的設(shè)置。 8.統(tǒng)籌推進全縣機構(gòu)編制實名制管理、事業(yè)單位登記管理、機構(gòu)編制電子政務(wù)建設(shè)等工作。 9.推進機構(gòu)編制法治建設(shè),研究出臺落實機構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。 10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定,嚴肅機構(gòu)編制紀律。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
本部門(單位)年度主要工作任務(wù)實現(xiàn)的目標: 目標1:全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。 目標2:完成機構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作 目標3:部署黨政群機構(gòu)改革。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
全年工資福利支出:1230516元,其中基本工資468198元,津補貼283156元。 一般商品和服務(wù)支出:371551元,其中辦公費28574元,印刷費8821元,郵電費22665,交通費55654元,招待費13257元,培訓(xùn)費12000元,會議費27251元;對個人和家庭的補助81044元,其中包括有企業(yè)幫扶,五創(chuàng),文明創(chuàng)建,鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶等開支。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
172.2067 |
172.2067 |
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1、局機關(guān) |
172.2067 |
172.2067 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
160.2067 |
160.2067 |
123.0516 |
37.1551 |
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1、局機關(guān) |
160.2067 |
160.2067 |
123.0516 |
37.1551 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
4 |
1.3 |
2.7 |
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1、局機關(guān) |
4 |
1.3 |
2.7 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
3481.52元 |
3481.52元 |
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1、局機關(guān) |
3481.52元 |
3481.52元 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標 |
實際完成 |
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目標1:全面完成政府機構(gòu)改革 目標2:完成行政單位機構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作 目標3:部署鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革。 |
1、全面深化黨政機構(gòu)改革。在2019年縣機構(gòu)改革中,做到了三點:一是把握政策不走樣。嚴格按照省委批復(fù)我縣的機構(gòu)改革方案設(shè)置黨政工作部門。二是堅持原則不打折。堅持“編隨事走、人隨編走”,認真做好涉改部門轉(zhuǎn)隸人員編制審核、報批工作,不搞變通和創(chuàng)新。三是身負其責不卸肩。指導(dǎo)涉改部門做好“三定”起草和涉改部門及副科級事業(yè)單位“三定”審核、報批、發(fā)文工作。截至11月底共印發(fā)正科級行政事業(yè)單位三定文件55個,副科級三定文件26個。 2、認真搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革。我們到周邊縣市、縣直單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門等多處做了大量的前期調(diào)研工作,按照突出行政審批、突出便民服務(wù)、突出綜合執(zhí)法、規(guī)范站所管理的原則,科學(xué)制訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案,確保了鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)簡政放權(quán)、高效服務(wù)的改革目標。其中,內(nèi)設(shè)機構(gòu)黨政辦公室加掛行政審批辦公室牌,這一首創(chuàng)做法在全市范圍得到推廣。 3、著力規(guī)范機構(gòu)管理。按照“精減、統(tǒng)一、效能”和“撤一建一、只減不增”的原則,嚴格審批機構(gòu),堅決守住2012年底機構(gòu)數(shù)額不突破的紅線。同時,加大內(nèi)部挖潛力度,通過整合或綜合設(shè)置機構(gòu),著力撤銷一批設(shè)置不科學(xué)的機構(gòu),騰出有限的機構(gòu)資源,努力為縣域經(jīng)濟社會發(fā)展提供機構(gòu)保障。 4、不斷優(yōu)化編制管理。一是建立編制動態(tài)調(diào)整機制,優(yōu)化編制資源。在今年的機構(gòu)改革中,我們本著總量不增、有保有壓的原則,在整合內(nèi)部資源、挖掘自身潛力上多想辦法,機構(gòu)編制隨職責變化進行優(yōu)化調(diào)整。對職責弱化、任務(wù)減少的單位予以撤銷或合并,人員只出不進,空編予以收回,將編制調(diào)整到職責增加、任務(wù)加重的單位。今年共計調(diào)整編制137名,既控制了總量,又盤活了存量,發(fā)揮機構(gòu)編制資源使用效益最大化。二是創(chuàng)新編制管理模式,服務(wù)民生事業(yè)。對各單位出現(xiàn)空編需補充人員情況,實行總量控制,上年度申報下一年的編制使用計劃。2019年,通過擬定計劃、申報、招錄等流程,共招錄公務(wù)員79名、教師449名、專業(yè)醫(yī)護人員96人、大學(xué)生村官2人、“三支一扶”人員3人;機關(guān)事業(yè)單位人員選調(diào)110人,保障了民生領(lǐng)域機構(gòu)編制需求。三是規(guī)范實名制系統(tǒng)管理,提供決策依據(jù)。通過機構(gòu)編制實名制管理系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)校驗功能,對機構(gòu)數(shù)據(jù)、人員數(shù)據(jù)、不平衡臺賬、編制和職數(shù)一致性等各項指標進行校驗和修正,開展相關(guān)項目抽查,對錄入的數(shù)據(jù)進行嚴格審核把關(guān),確保信息數(shù)據(jù)更新的準確性和規(guī)范性。2019年,共調(diào)整完善36個涉改黨政部門及人大政協(xié)機關(guān)、200多個事業(yè)單位的機構(gòu)編制數(shù)據(jù)信息,較好地實現(xiàn)了及時準確反映機構(gòu)改革進展情況的工作目標。四是規(guī)范機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù),實現(xiàn)只減不增。按照規(guī)定核定各級各部門和內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù),實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)只減不增的改革要求。全縣黨政群人大政協(xié)機關(guān)和涉改事業(yè)單位共核定正科級職數(shù)75名、副科級職數(shù)201名、“三總師”職數(shù)13名、其他副科級職數(shù)16名。 5、從嚴抓實登記管理。一是更好更快地完成了年度報告公示工作。對今年需要公示的430家單位全部完成公示,公示率達到100%,公示工作全程通過事業(yè)單位在線網(wǎng)上平臺辦結(jié),將辦事人員“路上跑”模式改變?yōu)橘Y料“線上跑”模式,線下不用再遞交任何資料,真正實現(xiàn)了“零跑腿”。二是更嚴更實地搞好了登記管理工作。在機構(gòu)改革工作完成之后,第一時間督促相關(guān)黨政機關(guān)及其事業(yè)單位完成相應(yīng)的登記管理。截止日前,辦結(jié)網(wǎng)上事業(yè)單位設(shè)立登記4家、變更登記103家、注銷登記6家、換補發(fā)證書12家,其中涉及機構(gòu)改革的事業(yè)單位登記事項共39家。黨政機關(guān)群團全年辦結(jié)登記事項共30家,其中涉及機構(gòu)改革之后的登記事項15家。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容) |
質(zhì)量指標 |
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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各項經(jīng)濟指標完成率 |
100% |
100% |
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三公經(jīng)費控制率 |
100% |
100% |
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政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
40% |
40% |
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數(shù)量指標 |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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三公經(jīng)費變動率 |
≤0 |
<0 |
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成本目標 |
財政支出績效目標 |
98.16萬元 |
98.16萬元 |
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效益目標 (預(yù)期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
精簡政府機構(gòu)、精簡人員編制,形成規(guī)范的良好態(tài)勢,凡進必考,打造好形象 |
效益明顯 |
基本完成 |
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經(jīng)濟效益 |
大力加強清理“吃空餉”力度,減少財政負擔促進非公經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級 |
效益明顯 |
基本完成 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
85% |
85% |
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績效自評綜合得分 |
97分 |
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評價等次 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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彭擁軍 |
編辦副主任 |
岳陽縣編辦 |
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費細海 |
會計 |
岳陽縣編辦 |
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龔苗苗 |
綜合室主任 |
岳陽縣編辦 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負責人(簽字): 年 月 日 |
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填報人(簽名):費細海 聯(lián)系電話:7627212
五、評價報告綜述(文字部分) 一、基本情況 縣委編委負責全縣機構(gòu)職能體系建設(shè)的總體設(shè)計,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進、督促落實。主要職責是: 1.貫徹落實黨中央對黨和國家機構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 2.貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于機構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。 3.研究起草全縣機構(gòu)改革方案并組織實施;指導(dǎo)全縣機構(gòu)改革工作。 4.審定各類科級(含副科級)機構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定。 5.管理縣直各部門的職能配置及調(diào)整工作,統(tǒng)等協(xié)調(diào)各部門之間、各部門與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))機構(gòu)之間的職責分工。 6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機關(guān)(含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委,民主黨派機關(guān),工商聯(lián)機關(guān),群眾團體機關(guān))、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的機構(gòu)編制工作,按照權(quán)限和程序,審批上述單位機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)以及縣直派駐機構(gòu)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。 7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案,統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作,審批縣直股級事業(yè)單位的設(shè)置。 8.統(tǒng)籌推進全縣機構(gòu)編制實名制管理、事業(yè)單位登記管理、機構(gòu)編制電子政務(wù)建設(shè)等工作。 9.推進機構(gòu)編制法治建設(shè),研究出臺落實機構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。 10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定,嚴肅機構(gòu)編制紀律。 內(nèi)設(shè)機構(gòu): 內(nèi)設(shè)綜合室、機構(gòu)管理室(公務(wù)用車編制室、中文域名管理室)、編制管理室(實名制信息室)、事業(yè)單位登記管理室等4個股室。 共有在職干部12人,其中,男8人、女4,另有退休干部4人。 二、部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向 1、收入支出結(jié)構(gòu)分析: 全年總收入1721789元,其中財政撥款為1721789元,占總收入100%。 本年總支出為1721789元,其中基本支出為1721789元,占總支出100%。主要用于人員支出106.4萬元,公用支出65.7萬元,其中“三公”經(jīng)費合計2.3萬元,包括公務(wù)接待費1.4萬。 2、收入支出與上年度對比分析 本年度收入支出與上年度基本約有減少,主要原因為精減了行政開支。 3、資產(chǎn)負債情況分析 固定資產(chǎn)為432465元,與上年持平。 三、績效分析 預(yù)算管理。 1、控制日常公用經(jīng)費開支,年日常公用經(jīng)費65.7萬元,主要用于人員經(jīng)費開支,辦公電腦耗材,辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開支。 2、“三公”經(jīng)費控制率100%。 3、管理制度健全,按照縣財政有關(guān)文件,嚴格按照制度執(zhí)行。 4、預(yù)決算信息公開性,按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。 四、存在的主要問題 1、監(jiān)督管理機制還有待加強 2、財務(wù)工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機制正在逐步加強,要求財務(wù)工作水平越來越高。 五、改進措施 1、進一步完善財務(wù)制度,規(guī)范財經(jīng)紀律,嚴格控制非生產(chǎn)性開支。 2、充實財務(wù)人員,加強財務(wù)人員培訓(xùn),不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。 六、評分結(jié)論 綜合以上各項指標,財務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,縣委編辦2018年的部門整體支出績效自我評價得到97分,自評結(jié)果:優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預(yù)算管理,嚴格控制各項經(jīng)費的開支,提高經(jīng)費的使用效率。 2020年7月15日 |