收入支出決算總表 | ||||||||||||||
財決01表 | ||||||||||||||
編制單位:岳陽縣交通運輸局(本級) | 2016-度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 行次 | -初預算數(shù) | 調(diào)整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | -初預算數(shù) | 調(diào)整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) | 行次 | -初預算數(shù) | 調(diào)整預算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、財政撥款收入 | 1 | 36,000,000.00 | 38,000,000.00 | 36,432,100.00 | 一、一般公共服務支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 7,000,000.00 | 8,000,000.00 | 7,290,000.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費 | 61 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,848,077.56 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 常公用經(jīng)費 | 62 | 3,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,441,922.44 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 63 | 29,000,000.00 | 30,000,000.00 | 29,142,100.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設類項目 | 64 | 29,000,000.00 | 30,000,000.00 | 29,142,100.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事業(yè)類項目 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 44 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 四、經(jīng)營支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出經(jīng)濟分類 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和項目支出合計 | 71 | — | — | 36,432,100.00 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | 35,800,000.00 | 37,800,000.00 | 36,232,100.00 | 工資福利支出 | 72 | — | — | 3,010,209.11 | ||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服務支出 | 73 | — | — | 3,178,542.44 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 74 | — | — | 837,868.45 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 75 | — | — | 263,380.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 債務利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設支出 | 77 | — | — | 29,142,100.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他資本性支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、債務還本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
23 | 二十三、債務付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本-收入合計 | 24 | 36,000,000.00 | 38,000,000.00 | 36,432,100.00 | 本-支出合計 | 83 | 36,000,000.00 | 38,000,000.00 | 36,432,100.00 | |||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
-初結轉(zhuǎn)和結余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交納所得稅 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出結轉(zhuǎn) | 27 | — | — | 0.00 | 提取職工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
項目支出結轉(zhuǎn)和結余 | 28 | — | — | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
經(jīng)營結余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | -末結轉(zhuǎn)和結余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
31 | 基本支出結轉(zhuǎn) | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
32 | 項目支出結轉(zhuǎn)和結余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
33 | 經(jīng)營結余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
總計 | 36 | 36,000,000.00 | 38,000,000.00 | 36,432,100.00 | 總計 | 95 | 36,000,000.00 | 38,000,000.00 | 36,432,100.00 | |||||
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 |
收入決算表 | ||||||||||
財決03表 | ||||||||||
編制單位:岳陽縣交通運輸局(本級) | 2016-度 | 金額單位:元 | ||||||||
項目 | 本-收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 36,432,100.00 | 36,432,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就業(yè)補助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性崗位補貼 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 36,232,100.00 | 36,232,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 36,232,100.00 | 36,232,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政運行 | 6,970,000.00 | 6,970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事務 | 2,912,100.00 | 2,912,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路新建 | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140105 | 公路改建 | 7,680,000.00 | 7,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140122 | 港口設施 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140136 | 水路運輸管理支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 2,280,000.00 | 2,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
—4.%d— |
支出決算表 | |||||||||
財決04表 | |||||||||
編制單位:岳陽縣交通運輸局(本級) | 2016-度 | 金額單位:元 | |||||||
項目 | 本-支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 36,432,100.00 | 7,290,000.00 | 29,142,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就業(yè)補助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性崗位補貼 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 36,232,100.00 | 7,090,000.00 | 29,142,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 36,232,100.00 | 7,090,000.00 | 29,142,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政運行 | 6,970,000.00 | 6,970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事務 | 2,912,100.00 | 0.00 | 2,912,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路新建 | 16,200,000.00 | 0.00 | 16,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140105 | 公路改建 | 7,680,000.00 | 0.00 | 7,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140122 | 港口設施 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140136 | 水路運輸管理支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 2,280,000.00 | 0.00 | 2,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
—4.%d— |
三公經(jīng)費部門決算相關信息統(tǒng)計表 | ||||||
編制單位:岳陽縣交通運輸局(本級) | 2016-度 | 金額單位:元 | ||||
項目 | 行次 | 預算數(shù) | 統(tǒng)計數(shù) | 項目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 欄次 | 3 | ||
一、“三公”經(jīng)費支出 | 1 | — | — | 二、機關運行經(jīng)費 | 22 | |
(一)支出合計 | 2 | 389,000.00 | (一)行政單位 | 23 | ||
1.因公出國(境)費 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 24 | 0.00 |
2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 194,000.00 | 25 | |||
(1)公務用車購置費 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、國有資產(chǎn)占用情況 | 26 | — |
(2)公務用車運行維護費 | 6 | 194,000.00 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 27 | 3 | |
3.公務接待費 | 7 | 195,000.00 | 1.部級領導干部用車 | 28 | 0 | |
(1)國內(nèi)接待費 | 8 | 195,000.00 | 2.一般公務用車 | 29 | 3 | |
其中:外事接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 30 | 0 |
(2)國(境)外接待費 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.特種專業(yè)技術用車 | 31 | 0 |
(二)相關統(tǒng)計數(shù) | 11 | — | — | 5.其他用車 | 32 | 0 |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 12 | — | 0 | (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套) | 33 | 0 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 13 | — | 0 | (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套) | 34 | 0 |
3.公務用車購置數(shù)(輛) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公務用車保有量(輛) | 15 | — | 3 | 36 | ||
5.國內(nèi)公務接待批次(個) | 16 | — | 245 | 37 | ||
其中:外事接待批次(個) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.國內(nèi)公務接待人次(人) | 18 | — | 2,850 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.國(境)外公務接待批次(個) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.國(境)外公務接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
注:1.本表反映部門決算中“三公”經(jīng)費、機關運行經(jīng)費和國有資產(chǎn)占用情況等相關統(tǒng)計指標。 | ||||||
2.“三公”經(jīng)費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出。預算數(shù)填列-初預算數(shù),支出統(tǒng)計數(shù)應與財決08表保持一致!叭苯(jīng)費相關統(tǒng)計數(shù)是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。 | ||||||
3.“機關運行經(jīng)費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的常公用經(jīng)費支出,相關數(shù)據(jù)應與財決07表保持一致。 | ||||||
4.“國有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況,相關數(shù)據(jù)應與財決附01表保持一致。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||||||||
財決01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
編制單位:岳陽縣交通運輸局 | 2016-度 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||
項目 | 行次 | -初預算數(shù) | 調(diào)整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | -初預算數(shù) | 調(diào)整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) | 行次 | -初預算數(shù) | 調(diào)整預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 欄次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 36,000,000.00 | 38,000,000.00 | 36,432,100.00 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 7,290,000.00 | 7,290,000.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費 | 55 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 3,848,077.56 | 3,848,077.56 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 常公用經(jīng)費 | 56 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 3,441,922.44 | 3,441,922.44 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 57 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 29,142,100.00 | 29,142,100.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設類項目 | 58 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 29,142,100.00 | 29,142,100.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事業(yè)類項目 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出經(jīng)濟分類 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工資福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 3,010,209.11 | 3,010,209.11 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 35,800,000.00 | 35,800,000.00 | 0.00 | 37,800,000.00 | 37,800,000.00 | 0.00 | 36,232,100.00 | 36,232,100.00 | 0.00 | 商品和服務支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 3,178,542.44 | 3,178,542.44 | 0.00 | ||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 837,868.45 | 837,868.45 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 68 | — | — | — | — | — | — | 263,380.00 | 263,380.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 債務利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 29,142,100.00 | 29,142,100.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他資本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
本-收入合計 | 24 | 36,000,000.00 | 38,000,000.00 | 36,432,100.00 | 本-支出合計 | 77 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 0.00 | 36,432,100.00 | 36,432,100.00 | 0.00 | 本-支出合計 | 77 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 0.00 | 36,432,100.00 | 36,432,100.00 | 0.00 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
-初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出結轉(zhuǎn) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出結轉(zhuǎn) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 項目支出結轉(zhuǎn)和結余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 項目支出結轉(zhuǎn)和結余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | 30 | 36,000,000.00 | 38,000,000.00 | 36,432,100.00 | 總計 | 83 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 0.00 | 36,432,100.00 | 36,432,100.00 | 0.00 | 總計 | 83 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 0.00 | 36,432,100.00 | 36,432,100.00 | 0.00 |
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 |
收入支出決算表 | |||||||||||||||||||||||
財決02表 | |||||||||||||||||||||||
2016-度 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||
項目 | -初結轉(zhuǎn)和結余 | 本-收入 | 本-支出 | 收支結余 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結余分配 | -末結轉(zhuǎn)和結余 | ||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出結轉(zhuǎn) | 項目支出結轉(zhuǎn)和結余 | 經(jīng)營結余 | 合計 | 基本支出結轉(zhuǎn) | 項目支出結轉(zhuǎn)和結余 | 經(jīng)營結余 | 合計 | 交納所得稅 | 提取職工福利基金 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 其他 | 合計 | 基本支出結轉(zhuǎn) | 項目支出結轉(zhuǎn)和結余 | 經(jīng)營結余 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,432,100.00 | 36,432,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就業(yè)補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性崗位補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,232,100.00 | 36,232,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,232,100.00 | 36,232,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,970,000.00 | 6,970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,912,100.00 | 2,912,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路新建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140105 | 公路改建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,680,000.00 | 7,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140122 | 港口設施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140136 | 水路運輸管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280,000.00 | 2,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出決算明細表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財決05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-度 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 債務利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 獎金 | 其他社會保障繳費 | 伙食補助費 | 績效工資 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 職業(yè)-金繳費 | 其他工資福利支出 | 小計 | 辦公費 | 印刷費 | 咨詢費 | 手續(xù)費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 取暖費 | 物業(yè)管理費 | 差旅費 | 因公出國(境)費用 | 維修(護)費 | 租賃費 | 會議費 | 培訓費 | 公務接待費 | 專用材料費 | 被裝購置費 | 專用燃料費 | 勞務費 | 委托業(yè)務費 | 工會經(jīng)費 | 福利費 | 公務用車運行維護費 | 其他交通費用 | 稅金及附加費用 | 其他商品和服務支出 | 小計 | 離休費 | 退休費 | 退職(役)費 | 撫恤金 | 生活補助 | 救濟費 | 醫(yī)療費 | 助學金 | 獎勵金 | 生產(chǎn)補貼 | 住房公積金 | 提租補貼 | 購房補貼 | 采暖補貼 | 物業(yè)服務補貼 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 小計 | 房屋建筑物購建 | 辦公設備購置 | 專用設備購置 | 基礎設施建設 | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 物資儲備 | 公務用車購置 | 其他交通工具購置 | 其他基本建設支出 | 小計 | 房屋建筑物購建 | 辦公設備購置 | 專用設備購置 | 基礎設施建設 | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 物資儲備 | 土地補償 | 安置補助 | 地上附著物和青苗補償 | 拆遷補償 | 公務用車購置 | 其他交通工具購置 | 產(chǎn)權參股 | 其他資本性支出 | 小計 | 企業(yè)政策性補貼 | 事業(yè)單位補貼 | 財政貼息 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 小計 | 國內(nèi)債務付息 | 國外債務付息 | 小計 | 贈與 | 貸款轉(zhuǎn)貸 | 其他支出 | |||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合計 | 36,432,100.00 | 3,010,209.11 | 1,643,875.00 | 911,148.00 | 53,200.00 | 14,449.11 | 0.00 | 102,357.00 | 0.00 | 0.00 | 285,180.00 | 3,178,542.44 | 124,138.00 | 34,691.00 | 0.00 | 0.00 | 24,074.34 | 128,429.95 | 57,014.00 | 0.00 | 14,400.00 | 60,108.50 | 0.00 | 44,755.00 | 0.00 | 67,694.00 | 8,748.00 | 195,000.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,873.65 | 646,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 52,330.00 | 0.00 | 408,336.00 | 837,868.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,815.00 | 452,428.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,708.45 | 29,142,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,142,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就業(yè)補助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性崗位補貼 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 36,232,100.00 | 2,810,209.11 | 1,643,875.00 | 911,148.00 | 53,200.00 | 14,449.11 | 0.00 | 102,357.00 | 0.00 | 0.00 | 85,180.00 | 3,178,542.44 | 124,138.00 | 34,691.00 | 0.00 | 0.00 | 24,074.34 | 128,429.95 | 57,014.00 | 0.00 | 14,400.00 | 60,108.50 | 0.00 | 44,755.00 | 0.00 | 67,694.00 | 8,748.00 | 195,000.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,873.65 | 646,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 52,330.00 | 0.00 | 408,336.00 | 837,868.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,815.00 | 452,428.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,708.45 | 29,142,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,142,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 36,232,100.00 | 2,810,209.11 | 1,643,875.00 | 911,148.00 | 53,200.00 | 14,449.11 | 0.00 | 102,357.00 | 0.00 | 0.00 | 85,180.00 | 3,178,542.44 | 124,138.00 | 34,691.00 | 0.00 | 0.00 | 24,074.34 | 128,429.95 | 57,014.00 | 0.00 | 14,400.00 | 60,108.50 | 0.00 | 44,755.00 | 0.00 | 67,694.00 | 8,748.00 | 195,000.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,873.65 | 646,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 52,330.00 | 0.00 | 408,336.00 | 837,868.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,815.00 | 452,428.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,708.45 | 29,142,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,142,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政運行 | 6,970,000.00 | 2,810,209.11 | 1,643,875.00 | 911,148.00 | 53,200.00 | 14,449.11 | 0.00 | 102,357.00 | 0.00 | 0.00 | 85,180.00 | 3,058,542.44 | 124,138.00 | 34,691.00 | 0.00 | 0.00 | 24,074.34 | 128,429.95 | 57,014.00 | 0.00 | 14,400.00 | 60,108.50 | 0.00 | 44,755.00 | 0.00 | 67,694.00 | 8,748.00 | 195,000.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,873.65 | 526,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 52,330.00 | 0.00 | 408,336.00 | 837,868.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,815.00 | 452,428.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,708.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事務 | 2,912,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,912,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,912,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路新建 | 16,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140105 | 公路改建 | 7,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140122 | 港口設施 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140136 | 水路運輸管理支出 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 2,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表為自動生成表。 |
基本支出決算明細表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財決05-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-度 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 債務利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 獎金 | 其他社會保障繳費 | 伙食補助費 | 績效工資 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 職業(yè)-金繳費 | 其他工資福利支出 | 小計 | 辦公費 | 印刷費 | 咨詢費 | 手續(xù)費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 取暖費 | 物業(yè)管理費 | 差旅費 | 因公出國(境)費用 | 維修(護)費 | 租賃費 | 會議費 | 培訓費 | 公務接待費 | 專用材料費 | 被裝購置費 | 專用燃料費 | 勞務費 | 委托業(yè)務費 | 工會經(jīng)費 | 福利費 | 公務用車運行維護費 | 其他交通費用 | 稅金及附加費用 | 其他商品和服務支出 | 小計 | 離休費 | 退休費 | 退職(役)費 | 撫恤金 | 生活補助 | 救濟費 | 醫(yī)療費 | 助學金 | 獎勵金 | 生產(chǎn)補貼 | 住房公積金 | 提租補貼 | 購房補貼 | 采暖補貼 | 物業(yè)服務補貼 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 小計 | 房屋建筑物購建 | 辦公設備購置 | 專用設備購置 | 基礎設施建設 | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 物資儲備 | 公務用車購置 | 其他交通工具購置 | 其他基本建設支出 | 小計 | 房屋建筑物購建 | 辦公設備購置 | 專用設備購置 | 基礎設施建設 | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 物資儲備 | 土地補償 | 安置補助 | 地上附著物和青苗補償 | 拆遷補償 | 公務用車購置 | 其他交通工具購置 | 產(chǎn)權參股 | 其他資本性支出 | 小計 | 企業(yè)政策性補貼 | 事業(yè)單位補貼 | 財政貼息 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 小計 | 國內(nèi)債務付息 | 國外債務付息 | 小計 | 贈與 | 貸款轉(zhuǎn)貸 | 其他支出 | |||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合計 | 7,290,000.00 | 3,010,209.11 | 1,643,875.00 | 911,148.00 | 53,200.00 | 14,449.11 | 0.00 | 102,357.00 | 0.00 | 0.00 | 285,180.00 | 3,178,542.44 | 124,138.00 | 34,691.00 | 0.00 | 0.00 | 24,074.34 | 128,429.95 | 57,014.00 | 0.00 | 14,400.00 | 60,108.50 | 0.00 | 44,755.00 | 0.00 | 67,694.00 | 8,748.00 | 195,000.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,873.65 | 646,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 52,330.00 | 0.00 | 408,336.00 | 837,868.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,815.00 | 452,428.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,708.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
20807 | 就業(yè)補助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2080705 | 公益性崗位補貼 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
214 | 交通運輸支出 | 7,090,000.00 | 2,810,209.11 | 1,643,875.00 | 911,148.00 | 53,200.00 | 14,449.11 | 0.00 | 102,357.00 | 0.00 | 0.00 | 85,180.00 | 3,178,542.44 | 124,138.00 | 34,691.00 | 0.00 | 0.00 | 24,074.34 | 128,429.95 | 57,014.00 | 0.00 | 14,400.00 | 60,108.50 | 0.00 | 44,755.00 | 0.00 | 67,694.00 | 8,748.00 | 195,000.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,873.65 | 646,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 52,330.00 | 0.00 | 408,336.00 | 837,868.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,815.00 | 452,428.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,708.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
21401 | 公路水路運輸 | 7,090,000.00 | 2,810,209.11 | 1,643,875.00 | 911,148.00 | 53,200.00 | 14,449.11 | 0.00 | 102,357.00 | 0.00 | 0.00 | 85,180.00 | 3,178,542.44 | 124,138.00 | 34,691.00 | 0.00 | 0.00 | 24,074.34 | 128,429.95 | 57,014.00 | 0.00 | 14,400.00 | 60,108.50 | 0.00 | 44,755.00 | 0.00 | 67,694.00 | 8,748.00 | 195,000.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,873.65 | 646,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 52,330.00 | 0.00 | 408,336.00 | 837,868.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,815.00 | 452,428.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,708.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2140101 | 行政運行 | 6,970,000.00 | 2,810,209.11 | 1,643,875.00 | 911,148.00 | 53,200.00 | 14,449.11 | 0.00 | 102,357.00 | 0.00 | 0.00 | 85,180.00 | 3,058,542.44 | 124,138.00 | 34,691.00 | 0.00 | 0.00 | 24,074.34 | 128,429.95 | 57,014.00 | 0.00 | 14,400.00 | 60,108.50 | 0.00 | 44,755.00 | 0.00 | 67,694.00 | 8,748.00 | 195,000.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,873.65 | 526,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 52,330.00 | 0.00 | 408,336.00 | 837,868.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,815.00 | 452,428.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,708.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2140136 | 水路運輸管理支出 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
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基本支出決算明細表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財決05-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-度 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 債務利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 獎金 | 其他社會保障繳費 | 伙食補助費 | 績效工資 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 職業(yè)-金繳費 | 其他工資福利支出 | 小計 | 辦公費 | 印刷費 | 咨詢費 | 手續(xù)費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 取暖費 | 物業(yè)管理費 | 差旅費 | 因公出國(境)費用 | 維修(護)費 | 租賃費 | 會議費 | 培訓費 | 公務接待費 | 專用材料費 | 被裝購置費 | 專用燃料費 | 勞務費 | 委托業(yè)務費 | 工會經(jīng)費 | 福利費 | 公務用車運行維護費 | 其他交通費用 | 稅金及附加費用 | 其他商品和服務支出 | 小計 | 離休費 | 退休費 | 退職(役)費 | 撫恤金 | 生活補助 | 救濟費 | 醫(yī)療費 | 助學金 | 獎勵金 | 生產(chǎn)補貼 | 住房公積金 | 提租補貼 | 購房補貼 | 采暖補貼 | 物業(yè)服務補貼 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 小計 | 房屋建筑物購建 | 辦公設備購置 | 專用設備購置 | 基礎設施建設 | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 物資儲備 | 公務用車購置 | 其他交通工具購置 | 其他基本建設支出 | 小計 | 房屋建筑物購建 | 辦公設備購置 | 專用設備購置 | 基礎設施建設 | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 物資儲備 | 土地補償 | 安置補助 | 地上附著物和青苗補償 | 拆遷補償 | 公務用車購置 | 其他交通工具購置 | 產(chǎn)權參股 | 其他資本性支出 | 小計 | 企業(yè)政策性補貼 | 事業(yè)單位補貼 | 財政貼息 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 小計 | 國內(nèi)債務付息 | 國外債務付息 | 小計 | 贈與 | 貸款轉(zhuǎn)貸 | 其他支出 | |||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合計 | 7,290,000.00 | 3,010,209.11 | 1,643,875.00 | 911,148.00 | 53,200.00 | 14,449.11 | 0.00 | 102,357.00 | 0.00 | 0.00 | 285,180.00 | 3,178,542.44 | 124,138.00 | 34,691.00 | 0.00 | 0.00 | 24,074.34 | 128,429.95 | 57,014.00 | 0.00 | 14,400.00 | 60,108.50 | 0.00 | 44,755.00 | 0.00 | 67,694.00 | 8,748.00 | 195,000.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,873.65 | 646,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 52,330.00 | 0.00 | 408,336.00 | 837,868.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,815.00 | 452,428.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,708.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
20807 | 就業(yè)補助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2080705 | 公益性崗位補貼 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
214 | 交通運輸支出 | 7,090,000.00 | 2,810,209.11 | 1,643,875.00 | 911,148.00 | 53,200.00 | 14,449.11 | 0.00 | 102,357.00 | 0.00 | 0.00 | 85,180.00 | 3,178,542.44 | 124,138.00 | 34,691.00 | 0.00 | 0.00 | 24,074.34 | 128,429.95 | 57,014.00 | 0.00 | 14,400.00 | 60,108.50 | 0.00 | 44,755.00 | 0.00 | 67,694.00 | 8,748.00 | 195,000.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,873.65 | 646,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 52,330.00 | 0.00 | 408,336.00 | 837,868.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,815.00 | 452,428.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,708.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
21401 | 公路水路運輸 | 7,090,000.00 | 2,810,209.11 | 1,643,875.00 | 911,148.00 | 53,200.00 | 14,449.11 | 0.00 | 102,357.00 | 0.00 | 0.00 | 85,180.00 | 3,178,542.44 | 124,138.00 | 34,691.00 | 0.00 | 0.00 | 24,074.34 | 128,429.95 | 57,014.00 | 0.00 | 14,400.00 | 60,108.50 | 0.00 | 44,755.00 | 0.00 | 67,694.00 | 8,748.00 | 195,000.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,873.65 | 646,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 52,330.00 | 0.00 | 408,336.00 | 837,868.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,815.00 | 452,428.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,708.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2140101 | 行政運行 | 6,970,000.00 | 2,810,209.11 | 1,643,875.00 | 911,148.00 | 53,200.00 | 14,449.11 | 0.00 | 102,357.00 | 0.00 | 0.00 | 85,180.00 | 3,058,542.44 | 124,138.00 | 34,691.00 | 0.00 | 0.00 | 24,074.34 | 128,429.95 | 57,014.00 | 0.00 | 14,400.00 | 60,108.50 | 0.00 | 44,755.00 | 0.00 | 67,694.00 | 8,748.00 | 195,000.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,873.65 | 526,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 52,330.00 | 0.00 | 408,336.00 | 837,868.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,815.00 | 452,428.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,708.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 263,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2140136 | 水路運輸管理支出 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
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