岳陽縣城市公共交通管理所2017年部門預(yù)算
岳陽縣2017-度部門收支預(yù)算總表 |
單位名稱:岳陽縣城市公共交通管理所 |
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單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項目 |
2017-預(yù)算數(shù) |
項目 |
2017-預(yù)算數(shù) |
公共財政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
一、財政撥款 |
245.45 |
201一般公共服務(wù)支出 |
18.00 |
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(一)公共財政撥款 |
245.45 |
203國防支出 |
0.00 |
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1、經(jīng)費(fèi)撥款 |
225.45 |
204公共安全支出 |
0.00 |
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2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 |
20.00 |
205教育支出 |
0.00 |
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(1)專項收入 |
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206科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
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(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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207文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
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(3)罰沒收入 |
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208社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
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(4)國有資源有償使用收入 |
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210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
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(5)其他收入 |
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211節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
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(二)政府性基金撥款 |
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212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
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(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
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213農(nóng)林水支出 |
0.00 |
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二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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214交通運(yùn)輸支出 |
227.45 |
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三、上級補(bǔ)助收入 |
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215資源勘探信息等支出 |
0.00 |
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四、附屬單位繳款 |
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216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
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五、其他收入 |
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217金融支出 |
0.00 |
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六、上-結(jié)余收入 |
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219援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
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1、公共財政撥款 |
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220國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
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2、政府性基金撥款 |
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221住房保障支出 |
0.00 |
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3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
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222糧油物資儲備支出 |
0.00 |
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4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) |
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229其他支出 |
0.00 |
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收入總計 |
245.45 |
支出總計 |
245.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
岳陽縣2017-度部門預(yù)算支出明細(xì)表 |
單位名稱:岳陽縣城市公共交通管理所 |
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單元:萬元 |
經(jīng)濟(jì)科目 |
項目名稱/科目 |
資金收入來源 |
支出功能科目編碼 |
支出功能科目項級名稱 |
合計 |
財政撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
類 |
款 |
項 |
合計 |
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245.45 |
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一、基本支出 |
245.45 |
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1、工資福利支出 |
0.00 |
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工資福利支出 |
基本工資 |
64.70 |
64.70 |
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津貼補(bǔ)貼 |
55.38 |
55.38 |
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獎金 |
0.00 |
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績效工資 |
0.00 |
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伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
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機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
24.02 |
24.02 |
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職業(yè)-金繳費(fèi) |
9.61 |
9.61 |
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其他社會保障繳費(fèi) |
9.33 |
9.33 |
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其他工資福利支出 |
0.00 |
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2、商品和服務(wù)支出小計 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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商品和服務(wù)支出 |
辦公費(fèi) |
2.50 |
2.50 |
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印刷費(fèi) |
2.20 |
2.20 |
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水費(fèi) |
0.30 |
0.30 |
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電費(fèi) |
1.30 |
1.30 |
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郵電費(fèi) |
1.00 |
1.00 |
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物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
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公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.00 |
9.00 |
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其他交通費(fèi) |
0.00 |
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差旅費(fèi) |
0.80 |
0.80 |
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維修費(fèi) |
1.00 |
1.00 |
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會議費(fèi) |
0.50 |
0.50 |
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勞務(wù)費(fèi) |
0.80 |
0.80 |
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培訓(xùn)費(fèi) |
0.80 |
0.80 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
5.80 |
5.80 |
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工會經(jīng)費(fèi) |
1.00 |
1.00 |
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福利費(fèi) |
0.00 |
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其他商品和服務(wù)支出 |
9.00 |
9.00 |
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3、對個人和家庭的補(bǔ)助小計 |
0.00 |
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對個人和家庭的補(bǔ)助 |
離休費(fèi) |
0.00 |
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退休費(fèi) |
0.00 |
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離退休津補(bǔ)貼 |
0.00 |
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撫恤金 |
0.00 |
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生活補(bǔ)助 |
0.00 |
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住房公積金 |
14.41 |
14.41 |
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遺屬費(fèi) |
0.00 |
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醫(yī)療費(fèi) |
1.00 |
1.00 |
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其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1.00 |
1.00 |
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二、項目支出 |
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專項商品和服務(wù)支出 |
30.00 |
30.00 |
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對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
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債務(wù)還本付息支出 |
0.00 |
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基本建設(shè)支出 |
0.00 |
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其他資本性支出 |
0.00 |
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三、經(jīng)營支出 |
0.00 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
0.00 |
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五、上繳上級支出 |
0.00 |
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岳陽縣2017-度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
單位名稱:岳陽縣城市公共交通管理所 |
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單位:萬元 |
項目 |
2017-預(yù)算數(shù)合計 |
公共財政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
一、支出合計 |
14.8 |
0 |
0 |
0 |
1、因公出國(境)費(fèi)用 |
0 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
5.8 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
9 |
0 |
0 |
0 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9 |
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(2)公務(wù)用車購置 |
0 |
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二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
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1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) |
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2.因公出國(境)人數(shù)(人) |
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3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
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4.公務(wù)用車保有量(輛) |
4 |
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5.公務(wù)接待批次(批) |
65 |
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6.公務(wù)接待人數(shù)(人) |
1050 |
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三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 |
我所今-采取降低公務(wù)成本,減少浪費(fèi),減少事業(yè)支出,提高經(jīng)費(fèi)使用效率 |
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備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 |