• 岳陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心 2021年度部門預(yù)算公開(kāi)
    來(lái)源:岳陽(yáng)縣人社局   2021-04-25
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    岳陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心

    2021年度部門預(yù)算公開(kāi)

     

    目錄

    第一部分  部門預(yù)算說(shuō)明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    (二)支出預(yù)算

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    (一)基本支出

    (二)項(xiàng)目支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購(gòu)情況

    (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    七、名詞解釋

    第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

    1、部門收支總表

    2、部門收入總表

    3、部門支出總表

    4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    12、財(cái)政撥款收支總表

    13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

    14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

    15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

    19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

    22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

    29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

    30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表


    第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

     

    第一部 岳陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說(shuō)明

    一、部門基本概況

    職能職責(zé)

    (一)負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)工作,落實(shí)就業(yè)促進(jìn)政策,并提供政策咨詢和經(jīng)辦服務(wù)。

    (二)負(fù)責(zé)實(shí)施再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工程,落實(shí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)各項(xiàng)政策,推進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)工作,組織創(chuàng)業(yè)培訓(xùn),培育創(chuàng)業(yè)平臺(tái),轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,提供創(chuàng)業(yè)服務(wù),開(kāi)展創(chuàng)業(yè)活動(dòng),落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款和創(chuàng)業(yè)扶持政策。

    (三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織勞動(dòng)力有序流動(dòng),組織本行政區(qū)域內(nèi)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力就業(yè)失業(yè)信息采集統(tǒng)計(jì)工作,逐步建立實(shí)名制數(shù)據(jù)庫(kù)和失業(yè)預(yù)警機(jī)制。

    (四)負(fù)責(zé)組織對(duì)就業(yè)困難人員實(shí)施就業(yè)援助,做好以高校畢業(yè)生為重點(diǎn)的青年就業(yè)服務(wù)工作。

    (五)負(fù)責(zé)組織就業(yè)技能、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)

    機(jī)構(gòu)設(shè)置

    岳陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心下列辦公室(統(tǒng)計(jì)信息室)、財(cái)務(wù)室(審計(jì)稽查室)、城鎮(zhèn)社區(qū)就業(yè)服務(wù)股(就業(yè)援助室)、農(nóng)村就業(yè)服務(wù)股、企業(yè)服務(wù)股、失業(yè)保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、職業(yè)技能培訓(xùn)股、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)股(創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)室)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定全額撥款事業(yè)編制 21名。

    現(xiàn)有干部職工32人,其中在編27人,在崗18人,在編在崗13人(含駐村扶貧1人),在編不在崗2人(已停發(fā)工資),退線1人,退休11人,臨聘人員4人。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

    三、部門收支總體情況

    本單位2021沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。

    (一)收入預(yù)算

    本年度年初預(yù)算數(shù)152.82萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款152.82萬(wàn)元,(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,收入較上年減少 18.48 萬(wàn)元,主要原因是人員減少 。

    (二)支出預(yù)算

    本年度年初預(yù)算數(shù)152.82 萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出 152.82萬(wàn)元。支出較上年減少 18.48 萬(wàn)元,其中基本支出減少18.48萬(wàn)元,主要原因是人員減少;項(xiàng)目支出無(wú)增減。

    四 一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    本年度岳陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心部門一般公共預(yù)算撥款支出152.82 萬(wàn)元,全部為一般公共服務(wù)支出,具體安排情況如下:

    (一) 基本支出

    本年度年初預(yù)算數(shù)為127.82萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于工資福利支出114.14萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出 13.68 萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

    (二) 項(xiàng)目支出

    本年度年初預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:就業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.68 萬(wàn)元,比上年減少1.12萬(wàn)元,降低0.92% 。主要原因是:人員減少 。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)4.0萬(wàn)元,比上年減少 0.45 萬(wàn)元,降低 1 %,主要原因是:按各級(jí)要求在上年基礎(chǔ)上壓減經(jīng)費(fèi)。

    因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。主要原因是:因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革,我單位不符合使用公車。 

    (三)一般性支出情況

    本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)13.68萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)3.84萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.23萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.20萬(wàn)元、電費(fèi)0.78萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.45萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.91萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.56萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.26萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.45萬(wàn)元(擬開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)15人,內(nèi)容為業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn))、公務(wù)接待費(fèi)4.0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

    (四)政府采購(gòu)情況

    本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,也無(wú)政府采購(gòu)支出。

    (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    截至上年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價(jià)15萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)30萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。本單位占用辦公用房210平米。本單位無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備預(yù)算。  

    (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    2021年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)152.82萬(wàn)元,其中基本支出152.82萬(wàn)元,主要用于就業(yè)工作、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作, 詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

    本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。故第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表)

    七、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

    附表: 岳陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開(kāi)表

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