目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
(一)職能職責(zé)
1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃;提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策,提出綜合運用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議,受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃報告。
2.研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題,調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)運行。
3.匯總社會資金總體運行情況,參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果;會同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制,統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。
4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革,研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放重大問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案,會同有關(guān)部門搞好專項改革之間的銜接;指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點和改革試驗區(qū)工作,參與協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會建設(shè)綜合配套改革試驗區(qū)工作。
5.擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施;統(tǒng)籌安排縣級財政性建設(shè)資金和投資項目,編制下達(dá)政府投資年度計劃;規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局,按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大建設(shè)項目、外資項目、境外投資項目;研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策;指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用,引導(dǎo)民間投資方向;牽頭組織編制特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題;研究提出縣重點建設(shè)項目計劃;負(fù)責(zé)政府投資項目代建制實施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,負(fù)責(zé)綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題;負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施;會同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo),協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
7.擬訂并組織實施全縣以工代賑規(guī)劃和計劃;參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施;制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
8.承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控,編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行,根據(jù)經(jīng)濟(jì)運行情況對計劃進(jìn)行調(diào)整;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,負(fù)責(zé)組織收儲、動用、輪換和管理,會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備;牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作,擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。
9.負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接;組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策;參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策;統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革;研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議;協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策;參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
10.研究分析經(jīng)濟(jì)社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題,研究提出能源消費總量控制目標(biāo)的建議,牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施;負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實施;參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施;綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作;完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度;組織擬訂全縣應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實施。
11.編制和執(zhí)行全縣價格改革規(guī)劃,擬訂并組織實施價格政策;監(jiān)測、分析市場價格形勢,組織實施價格總水平調(diào)控;管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格,監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格,承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作;依法對重大自然災(zāi)害和特殊時期實施臨時價格干預(yù)措施,負(fù)責(zé)價格公共服務(wù)工作;負(fù)責(zé)價格成本調(diào)查和監(jiān)審。
12.研究制定推進(jìn)社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施,統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè),促進(jìn)信用信息資源的整合與運用,協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)的重大問題。
13.研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員規(guī)劃、計劃,并組織實施有關(guān)工作。
14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2020年縣發(fā)展和改革局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(人事股)、國民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股(經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦)、法制股(縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室)、固定資產(chǎn)投資股(縣政府投資項目代建制管理辦公室)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股(園區(qū)管理辦公室)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股(以工代賑辦公室)、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股(“兩型”社會建設(shè)辦公室)、財貿(mào)服務(wù)業(yè)股(縣國民經(jīng)濟(jì)動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室)、社會事業(yè)發(fā)展股、價格收費管理股、能源股、行政審批股。下屬5個二級機(jī)構(gòu):岳陽縣價格成本調(diào)查隊、岳陽縣價格認(rèn)證中心、岳陽縣經(jīng)濟(jì)信息中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心、岳陽縣社會信用信息中心。納入發(fā)改局2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1.岳陽縣價格成本調(diào)查隊
2.岳陽縣價格認(rèn)證中心
3.岳陽縣經(jīng)濟(jì)信息中心
4.岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心
5.岳陽縣社會信用信息中心
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度縣發(fā)展和改革局收入總計1118.03萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余170.04萬元),與上年相比,減少373.42萬元,減少13.34%,主要是因為人員減少導(dǎo)致經(jīng)費也隨之減少。
支出總計896.99萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余170.04萬元),與上年相比,減少182.53萬元,比上年減少20.35%,主要是因為人員減少導(dǎo)致經(jīng)費也隨之減少。
二、收入決算情況說明
縣發(fā)展和改革局2020年決算總收入947.99萬元,比上年減少5.09%,其中:一般公共預(yù)算撥款收入913.53萬元,占本年總收入的96.36%;其他收入34.46萬元,占本年總收入的3.64%。
三、支出決算情況說明
縣發(fā)展和改革局2020年決算總支出合計896.99萬元,比上年減少20.35%。其中:一般公共服務(wù)支出853.71萬元,占總支出的95.17%;其他支出43.28萬元,占總支出的4.83%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1118.03萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余170.04萬元),比上年減少373.42萬元,比上年減少13.34%。收入減少的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革縣價格檢查所15人整體轉(zhuǎn)隸到縣市場監(jiān)督管理局,人員經(jīng)費減少。其中:一般公共預(yù)算財政撥款913.53萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余170萬元。年未結(jié)余比上年增加30.02%。變化的主要原因:支付不及時,所以結(jié)轉(zhuǎn)增加。
2020年,本部門支出896.99萬元,比上年減少182.53萬元,減少20.35%;支出減少的主要原因是人員減少導(dǎo)致經(jīng)費也隨之減少。其中:一般公共服務(wù)支出853.71萬元、其他支出43.28萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出總計862.53萬元,占本年度總支出96.16%,與2019年相比,減少16.11%。2020年度財政撥款支出均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。支出減少的主要原因是人員減少,同時嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,故支出減少。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出總計862.53萬元,與2019年相比,減少16.11%。2020年度財政撥款支出為一般公共服務(wù)支出853.71萬元,其他支出8.82萬元。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度本部門財政撥款支出總計862.53萬元,本部門年初預(yù)算支出528,20萬元,比預(yù)算增加334.33萬元;其中:基本支出862.53萬元,比預(yù)算增加334.33萬元;項目支出0元,比預(yù)算增加0元;人員經(jīng)費459.28萬元,比預(yù)算增加46.88萬元;公用經(jīng)費403,25萬元,比預(yù)算增加287.45萬元。增減變化的主要原因是:編制全縣“十四五”規(guī)劃導(dǎo)致支出增加。
1.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運行(項)
預(yù)算數(shù)為356.6萬元,決算數(shù)為533.56萬元。決算大于預(yù)算數(shù)的原因是編制全縣“十四五”規(guī)劃導(dǎo)致支出增加。完成年初預(yù)算的149.62%。
2.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)
年初預(yù)算為0,支出決算為5萬元。決算大于預(yù)算主要原因是年初未申請財政預(yù)算,根據(jù)工作需要,年中追加安排財政撥款預(yù)算。
3.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款) 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項)
年初預(yù)算為115.80萬,支出決算數(shù)為291.65萬元,完成年初預(yù)算的251.85%。決算大于預(yù)算的主要原因是根據(jù)工作需要,年中追加安排財政撥款預(yù)算。
4.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為23.5萬元,決算大于預(yù)算的主要原因是年初未造預(yù)算,市級撥款,用于申報“四上”企業(yè)。
5.其他支出(類)公其他支出(款)其他支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為43.28萬元,決算大于預(yù)算的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排此項資金用于機(jī)關(guān)其他事項支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出862.53萬元。其中:人員經(jīng)費459.28萬元,占基本支出的53.25%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費等;公用經(jīng)費403.25萬元,占基本支出的46.75%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修(護(hù))費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品與服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年,“三公”經(jīng)費完成18.63萬元,比年初預(yù)算數(shù)20萬元減少1.37萬元,完成預(yù)算93.15%。其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%,無因公出國(境)費支出預(yù)算與決算。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為20.00萬元,公務(wù)接待費支出決算18.63萬元,完成預(yù)算93.15%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,比年初預(yù)算數(shù)20萬元減少1.37萬元,主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0.00萬元(公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元),支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的100%,無車輛購置費和運行費。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
(1)“三公”經(jīng)費支出情況:2020年,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算18.63萬元,占93.15%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次.
2、公務(wù)接待費支出決算為18.63萬元,全年共接待來訪團(tuán)組150個、來賓1800人次,主要是項目前期活動對接發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,岳陽縣發(fā)展和改革局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。縣發(fā)改局資產(chǎn)臺賬上有小車四輛(價值61.64萬元),但小車已于2016年移交政府公車平臺,無車輛購置費和運行費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出403.25萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加149.99萬元,增長59.22%。主要原因是:主要是2020年岳陽縣“十四五”規(guī)劃編制費用增加。
十、一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計403.25萬元,本部門開支會議費0.99萬元,用于召開項目前期工作會議,人數(shù)150人,內(nèi)容為項目前期工作;開支培訓(xùn)費5.06萬元,用于開展項目前期工作培訓(xùn),人數(shù)20人,內(nèi)容為項目前期工作具體事項;沒有節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,主要是沒有舉辦相關(guān)活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)文件的要求,為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,強(qiáng)化績效和責(zé)任意識,切實提高財政資金使用效益,我單位對2020年度部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出進(jìn)行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分98,評價等級為“優(yōu)秀”;
本單位無項目支出;
本單位重點(專項)項目支出;
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費用、出租車費用,飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用,包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。