岳陽縣2015-度岳陽縣文化館決算收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) |
一、公共財政撥款 | 257.63 | 一、基本支出 | 161.9 |
經(jīng)費撥款 | 191.63 | ﹙一﹚工資福利支出 | 146.3 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | 66 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 9.8 |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 5.8 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 52.93 | |
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 42.8 | |
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | ||
六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
收入合計 | 257.63 | 支出合計 | 257.63 |
岳陽縣2015-度岳陽縣文化館支出決算明細表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 257.63 | 191.63 | 191.63 | 66 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 2070101行政運行 | ||||||||
津貼補貼 | 62 | 62 | 62 | 2070101行政運行 | |||||||||
社會保障繳費 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 2070101行政運行 | |||||||||
其他工資福利支出 | |||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 2070101行政運行 | ||||||||
印刷費 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2070106藝術(shù)表演場所 | |||||||||
水費 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 2070106藝術(shù)表演場所 | |||||||||
電費 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 2070106藝術(shù)表演場所 | |||||||||
郵電費 | 1 | 1 | 1 | 2070106藝術(shù)表演場所 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2070106藝術(shù)表演場所 | |||||||||
公務(wù)用車運行維護費 | |||||||||||||
其他交通費 | |||||||||||||
差旅費 | |||||||||||||
維修費 | |||||||||||||
會議費 | |||||||||||||
勞務(wù)費 | |||||||||||||
培訓費 | |||||||||||||
公務(wù)接待費 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 2070106藝術(shù)表演場所 | |||||||||
工會經(jīng)費 | |||||||||||||
福利費 | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | |||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | |||||||||||||
離退休津補貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | |||||||||||||
助學金 | |||||||||||||
住房公積金 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2070106藝術(shù)表演場所 | |||||||||
遺屬費 | |||||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | |||||||||||||
項目支出 | 52.93 | 29.73 | 29.73 | 23.2 | 2070106藝術(shù)表演場所 2309004暫存款 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 42.8 | 42.8 | 2309004 暫存款 | ||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |
岳陽縣2015-度岳陽縣文化館“三公”經(jīng)費決算情況表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 本-決算數(shù) |
一、支出合計 | 2.93 |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務(wù)接待費 | 1.43 |
3、公務(wù)用車費 | 1.5 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 1.5 |
(2)公務(wù)用車購置 | |
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | |
5.公務(wù)接待批次(批) | |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | |
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 公務(wù)接待費支出1.43萬元,比預算減少0.07萬元,降低4.66%,公務(wù)接待共36批65人次,減少原因為降低了接待標準;公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元,比預算少0.5萬元,是由于舞臺車大修推遲。 |
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。 |