• 岳陽縣2015年度岳陽縣文化館決算收支情況表
    來源:縣文化旅游廣電新聞出版局   2016-06-15 00:00
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    岳陽縣2015-度岳陽縣文化館決算收支總表
          單位:萬元
    收入 支出
    內(nèi)容 2015-決算數(shù) 內(nèi)容 2015-決算數(shù)
    一、公共財政撥款 257.63 一、基本支出 161.9
         經(jīng)費撥款 191.63     ﹙一﹚工資福利支出 146.3
         納入公共預算管理的非稅收入撥款 66     ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 9.8
    二、政府性基金撥款       ﹙三﹚對個人和家庭的補助 5.8
    三、納入專戶管理的非稅收入撥款   二、項目支出 52.93
    四、上級財政補助   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 42.8
    五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入   四、對附屬單位補助支出  
    六、其他收入   五、上繳上級支出  
        六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  
    收入合計 257.63 支出合計 257.63
    岳陽縣2015-度岳陽縣文化館支出決算明細表
                            單位:萬元
    經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金來源 功能分類的項級科目代碼及名稱
    合計 當-財力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
    財政預算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    小計 預算撥款 納入預算管理的非稅收入撥款
    合計 257.63 191.63 191.63   66              
    工資福利支出 基本工資 56.5 56.5 56.5                 2070101行政運行
    津貼補貼 62 62 62                 2070101行政運行
    社會保障繳費 27.8 27.8 27.8                 2070101行政運行
    其他工資福利支出                        
    一般商品和服務(wù)支出 辦公費 1.52 1.52 1.52                 2070101行政運行
    印刷費 0.6 0.6 0.6                 2070106藝術(shù)表演場所
    水費 0.52 0.52 0.52                 2070106藝術(shù)表演場所
    電費 3.23 3.23 3.23                 2070106藝術(shù)表演場所
    郵電費 1 1 1                 2070106藝術(shù)表演場所
    物業(yè)管理費 1.5 1.5 1.5                 2070106藝術(shù)表演場所
    公務(wù)用車運行維護費                        
    其他交通費                        
    差旅費                        
    維修費                        
    會議費                        
    勞務(wù)費                        
    培訓費                        
    公務(wù)接待費 1.43 1.43 1.43                 2070106藝術(shù)表演場所
    工會經(jīng)費                        
    福利費                        
    其他一般商品和服務(wù)支出                        
    對個人和家庭的補助 離休費                        
    退休費                        
    離退休津補貼                        
    醫(yī)療費                        
    助學金                        
    住房公積金 5.8 5.8 5.8                 2070106藝術(shù)表演場所
    遺屬費                        
    獎勵金                        
    老干費                        
    其他對個人和家庭的補助                        
    項目支出 52.93 29.73 29.73   23.2             2070106藝術(shù)表演場所 2309004暫存款
    事業(yè)單位經(jīng)營支出 42.8       42.8             2309004 暫存款
    對附屬單位補助支出                        
    上繳上級支出                        
    結(jié)余                        
    其他支出                        
    備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。
    岳陽縣2015-度岳陽縣文化館“三公”經(jīng)費決算情況表
                                                                單位:萬元
    項      目 本-決算數(shù)
    一、支出合計 2.93
    1、因公出國(境)費用  
    2、公務(wù)接待費 1.43
    3、公務(wù)用車費 1.5
    其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 1.5
          (2)公務(wù)用車購置  
    二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)  
    1.因公出國(境)團組數(shù)(個)  
    2.因公出國(境)人數(shù)(人)  
    3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)  
    4.公務(wù)用車保有量(輛)  
    5.公務(wù)接待批次(批)  
    6.公務(wù)接待人數(shù)(人)  
    三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 公務(wù)接待費支出1.43萬元,比預算減少0.07萬元,降低4.66%,公務(wù)接待共36批65人次,減少原因為降低了接待標準;公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元,比預算少0.5萬元,是由于舞臺車大修推遲。 
    備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
      2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。
      3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量;
      4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。
      5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。

     

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