• 岳陽縣衛(wèi)計局2017年度部門預算支出明細表
    來源:縣衛(wèi)生和計劃生育局   2017-04-20 00:00
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    岳陽縣2017-度部門預算支出明細表
    單位名稱:岳陽縣衛(wèi)生和計劃生育局                     單元:萬元
    經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
    合計 財政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
    公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經(jīng)營預算撥款
    合計 1550 1550 0 0 0 0 0 0 0 210 01 01 行政運行
    一、基本支出 1163 1163 0 0 0 0 0 0 0 210 01 01 行政運行
    工資福利支出 基本工資 235 235               210 01 01 行政運行
    津貼補貼 56 56               210 01 01 行政運行
    獎金 0                        
    績效工資 106 106               210 01 01 行政運行
    伙食補助費 0                        
    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 80 80               210 01 01 行政運行
    職業(yè)-金繳費 32 32               210 01 01 行政運行
    其他社會保障繳費 66 66               210 01 01 行政運行
    其他工資福利支出 60 60               210 01 01 行政運行
    商品和服務(wù)支出 辦公費 36 36               210 01 01 行政運行
    印刷費 19 19               210 01 01 行政運行
    水費 11.5 11.5               210 01 01 行政運行
    電費 23.1 23.1               210 01 01 行政運行
    郵電費 16 16               210 01 01 行政運行
    物業(yè)管理費 8 8               210 01 01 行政運行
    公務(wù)車運行維護費 0                        
    其他交通費 47.4 47.4               210 01 01 行政運行
    差旅費 10.2 10.2               210 01 01 行政運行
    維修費 30.5 30.5               210 01 01 行政運行
    會議費 15 15               210 01 01 行政運行
    勞務(wù)費 11 11               210 01 01 行政運行
    培訓費 13 13               210 01 01 行政運行
    公務(wù)接待費 21.5 21.5               210 01 01 行政運行
    工會經(jīng)費 11 11               210 01 01 行政運行
    福利費 5.8 5.8               210 01 01 行政運行
    其他商品和服務(wù)支出 88 88               210 01 01 行政運行
    對個人和家庭的補助 離休費 0                        
    退休費 0                        
    離退休津補貼 72.8 72.8               210 01 01 行政運行
    撫恤金 0                        
    生活補助 0                        
    住房公積金 60 60               210 01 01 行政運行
    遺屬費 7.2 7.2               210 01 01 行政運行
    醫(yī)療費 0                 210 01 01 行政運行
    其他對個人和家庭的補助 21 21               210 01 01 行政運行
    二、項目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
        專項商品和服務(wù)支出 0                        
        對企事業(yè)單位的補貼 0                        
        債務(wù)還本付息支出 0                        
         基本建設(shè)支出 0                        
        其他資本性支出 0                        
    三、經(jīng)營支出 0                        
    四、對附屬單位補助支出 387 387               210 01 01 行政運行
    五、上繳上級支出 0                        

     

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