一、部門基本概況
(一)主要職能
貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于審計工作的方針、政策和法律法規(guī),參與起草本縣審計、財政經(jīng)濟等規(guī)范性文件草案,制定審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。
(二)機構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)辦公室、法制股、經(jīng)責室、經(jīng)貿(mào)股、財金股、行審股、基建一股、基建二股8個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017-部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位:岳陽縣審計局本級。
三、部門收支總體情況
2017-部門預(yù)算為局本級預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算收入;支出包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算,2017--初預(yù)算數(shù)362.87萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款362.87萬元。收入較去-增加45.77萬元,主要是增加了機關(guān)干部職工增資及4位新進人員工資福利及相應(yīng)的常公用經(jīng)費。
(二)支出預(yù)算,2017--初預(yù)算數(shù)362.87萬元,其中,工資福利支出235.05萬元,一般商品和服務(wù)支出39.53萬元,對個人和家庭的補助19.29萬元,項目支出69.00萬元。支出較去-增加45.77萬元,主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017-一般公共預(yù)算撥款收入362.87萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2017--初預(yù)算數(shù)為293.87萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2017--初預(yù)算數(shù)為69.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:審計業(yè)務(wù)工作經(jīng)費50.00萬元,事務(wù)所經(jīng)費9.00萬元、經(jīng)濟責任審計經(jīng)費10.00萬元,主要用于各股室等相關(guān)職能部門專項業(yè)務(wù)、運行維護等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017-局本級運行經(jīng)費當-一般公共預(yù)算撥款39.53萬元,比2016-預(yù)算減少45.57萬元,減少53.55%。主要是取消公務(wù)用車運行維護費,壓縮其他非生產(chǎn)性開支。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.65萬元,其中,公務(wù)接待費5.65萬元。2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016-減少0.35萬元。
3、政府采購情況
2017-局本級政府采購預(yù)算總額23.00萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算23.00萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。