岳陽縣2016-度審計局預算收支總表
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單位:元
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收入
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支出
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內(nèi)容
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2016-預算數(shù)
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內(nèi)容
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2016-預算數(shù)
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功能分類的項級科目代碼及名稱
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一、公共財政撥款
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3171000
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一、基本支出
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3013000
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2010801
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經(jīng)費撥款
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3171000
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﹙一﹚工資福利支出
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2049000
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2010801
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納入公共預算管理的非稅收入撥款
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﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出
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851000
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2010801
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二、政府性基金撥款
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﹙三﹚對個人和家庭的補助
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113000
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2010801
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款
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二、項目支出
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158000
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2010802
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四、上級財政補助
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
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五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入
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四、對附屬單位補助支出
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六、其他收入
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五、上繳上級支出
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六、結(jié)余
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收入合計
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3171000
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支出合計
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3171000
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說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。
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岳陽縣2016-度審計局支出預算明細表
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單位:萬元
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經(jīng)濟科目
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項目名稱/科目
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資金來源
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合計
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當-財力
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上-結(jié)轉(zhuǎn)
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財政預算撥款(補助)
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納入專戶管理的非稅收入撥款
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政府性基金撥款
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事業(yè)單位經(jīng)營收入
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上級補助收入
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附屬單位上繳收入
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其他收入
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小計
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經(jīng)費撥款
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納入預算管理的非稅收入撥款
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合計
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317.10
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317.10
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317.10
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工資福利支出
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基本工資
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80.40
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80.40
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80.40
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津貼補貼
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74.20
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74.20
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74.20
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社會保障繳費
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50.30
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50.30
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50.30
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其他工資福利支出
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一般商品和服務(wù)支出
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辦公費
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9.43
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9.43
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9.43
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|||||||
印刷費
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6.20
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6.20
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6.20
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水費
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2.53
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2.53
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2.53
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||||||||
電費
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3.05
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3.05
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3.05
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||||||||
郵電費
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5.94
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5.94
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5.94
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||||||||
物業(yè)管理費
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1.52
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1.52
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1.52
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公務(wù)用運行維護費
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其他交通費
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||||||||
差旅費
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3.49
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3.49
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3.49
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||||||||
維修費
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3.16
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3.16
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3.16
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會議費
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勞務(wù)費
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||||||||
培訓費
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1.46
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1.46
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1.46
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||||||||
公務(wù)接待費
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6.00
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6.00
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6.00
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||||||||
工會經(jīng)費
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||||||||
福利費
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||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出
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42.32
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42.32
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42.32
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||||||||
對個人和家庭的補助
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離休費
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退休費
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離退休津補貼
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||||||||
醫(yī)療費
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||||||||
助學金
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||||||||
住房公積金
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11.30
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11.30
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11.30
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||||||||
遺屬費
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獎勵金
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老干費
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||||||||
其他對個人和家庭的補助
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項目支出
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15.80
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15.80
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15.80
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||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出
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||||||||
對附屬單位補助支出
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||||||||
上繳上級支出
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結(jié)余
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||||||||
其他支出
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岳陽縣2016-度審計局“三公”經(jīng)費預算情況表
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單位:萬元
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項 目
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本-預算數(shù)
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合 計
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15.5
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1、因公出國(境)費用
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2、公務(wù)接待費
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6
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3、公務(wù)用車費
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9.5
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其中:(1)公務(wù)用車運行維護費
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(2)公務(wù)用車購置
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注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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