• 中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室2021年度部門決算公開
    來源:岳陽縣委巡察辦   2022-09-28
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      中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室2021年度部門決算公開

      目錄

      第一部分中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室單位概況

      一、部門職責

      二、機構設置及部門決算單位構成

      第二部分2021年度部門決算表

      一、部門收支決算總表

      二、部門收入決算表

      三、部門支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      第三部分2021年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

      十、關于機關運行經費支出說明

      十一、一般性支出情況說明

      十二、關于政府采購支出說明

      十三、關于國有資產占用情況說明

      十四、2021年度整體支出績效情況說明

      第四部分名詞解釋

      第五部分附件

      第一部分

      中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室單位概況

      一、 部門職責

     。ㄒ唬┫蚩h委巡察工作領導小組、市委巡察工作領導小組辦公室報告巡察工作情況,傳達貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領導小組的決策和部署。

      (二)承擔巡察工作有關的政策研究、制度建設等工作。

     。ㄈ┙y(tǒng)籌、協(xié)調、指導縣委巡察組開展工作。

     。ㄋ模⿲h委和縣委巡察工作領導小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦。

     。ㄎ澹┡浜嫌嘘P部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理。

      (六)完成縣委和縣委巡察工作領導小組交辦的其它任務。

      二、機構設置及部門決算單位構成

     。ㄒ唬﹥仍O機構設置。本單位共有干部16人,其中實有在職干部16人;核定行政編制14名,實有人數(shù)14名,事業(yè)編制2名,實有人數(shù)2名,大專以上學歷占100%。單位內設機構包括:綜合室、巡察室、督辦室、信息中心;設2個巡察組。

     。ǘ┎块T決算單位構成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括:縣委巡察工作領導小組辦公室本級,本單位沒有所屬二級機構,因此2021年度部門決算僅為本級決算。

      第二部分

      部門決算表

     。ㄒ姼郊

      第三部分

      2021年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2021年度收入總計289.94萬元(含年初結轉和結余資金0萬元),與上年相比,減少28.36萬元,減少8.91%,主要是因為2021年度僅開展1輪常規(guī)巡察和1輪專項巡察,比上年少開展1輪常規(guī)巡察。

      2021年度支出總計289.94萬元(含年末結轉和結余資金0萬元),與上年相比,減少28.36萬元,減少8.91%,主要是因為2021年度僅開展1輪常規(guī)巡察和1輪專項巡察,比上年少開展1輪常規(guī)巡察。

      二、收入決算情況說明

      2021年度收入合計289.94萬元,其中:財政撥款收入289.94萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      2021年度支出合計289.94萬元,其中:基本支出209.23萬元,占72.16%;項目支出80.71萬元,占27.84%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2021年度財政撥款收入合計289.94萬元(不含年初財政撥款結轉和結余資金),與上年相比,減少28.36萬元,減少8.91%,主要是因為2021年度僅開展1輪常規(guī)巡察和1輪專項巡察,比上年少開展1輪常規(guī)巡察。

      2021年度財政撥款支出合計289.94萬元(不含年末財政撥款結轉和結余資金),與上年相比,減少28.36萬元,減少8.91%,主要是因為2021年度僅開展1輪常規(guī)巡察和1輪專項巡察,比上年少開展1輪常規(guī)巡察。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況

      2021年度財政撥款支出289.94萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少28.36萬元,減少8.91%,主要是因為2021年度僅開展1輪常規(guī)巡察和1輪專項巡察,比上年少開展1輪常規(guī)巡察。

     。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況

      2021年度財政撥款支出289.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出289.94萬元,占100%。

     。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況

      2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為130.71萬元,支出決算數(shù)為289.94萬元,完成年初預算的221.82%,其中:

      1、一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)巡視工作(項)。

      年初預算為130.71萬元,支出決算為289.94萬元,完成年初預算的221.82%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:開展的1輪常規(guī)巡察和1輪專項巡察工作經費未納入年初預算;2021年2月調入巡察組4人,2021年5月調入巡察組2人,相關人員經費未納入年初預算。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2021年度財政撥款基本支出209.23萬元,其中:人員經費181.77萬元,占基本支出的86.88%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、住房公積金;公用經費27.46萬元,占基本支出的13.12%,主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、工會經費。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

     。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明

      2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.18萬元,支出決算為0.18萬元,完成預算的100%,其中:

      因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是未安排出國(境),與上年相比無變化,主要原因是今年及去年均未安排出國(境)。

      公務接待費支出預算為0.18萬元,支出決算為0.18萬元,完成預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照年初預算安排公務接待支出,與上年相比公務接待批次無變化。

      公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車,與上年相比無變化,主要原因是今年及去年均無公務用車。

      公務用車運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車,與上年相比無變化,主要原因是今年及去年均無公務用車引起的運行維護費支出。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.18萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

      1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

      2、公務接待費支出決算為0.18萬元,全年共接待來訪團組5個、來賓20人次,主要是上級巡察機構、縣市區(qū)巡察機構學習交流活動發(fā)生的接待支出。

      3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      2021年度本單位無政府性基金收支。

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

      2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

      十、關于機關運行經費支出說明

      本部門2021年度機關運行經費支出27.46萬元,比年初預算數(shù)增加7.26萬元,增長20.91%。主要原因是:本單位2021年2月調入巡察組4人,2021年5月調入巡察組2人,公用支出增加。

      十一、一般性支出情況說明

      2021年本部門開支會議費0萬元,人數(shù)0人;開支培訓費0.07萬元,用于參加省委巡視辦組織的縣級巡察辦主任培訓會,人數(shù)1人,內容為縣級巡察辦主任培訓;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

      十二、關于政府采購支出說明

      本部門2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      十三、關于國有資產占用情況說明

      截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      十四、2021年度整體支出績效情況說明

      為進一步規(guī)范財政資金管理,強化績效和責任意識,切實提高財政資金使用效益,我單位對2021年度部門整體支出進行了績效自評。

     。1)績效管理評價工作開展情況。

      組織對本級1個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出289.94萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,部門整體支出績效自評綜合得分為98分,評價等級為“優(yōu)”。

     。2)部門決算中項目績效自評結果。

      無。

      (3)部門評價項目績效評價結果。

      無。

      第四部分

      名詞解釋

      一、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      二、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。

      第五部分

      附件

    中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室2021年度部門決算公開表.xls
    中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室2021年度部門整體支出績效評價報告.docx

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