2023年度
岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局(匯總)部門(mén)(單位)部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局(匯總)部門(mén)(單位)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局(匯總)部門(mén)(單位)概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作;
3、貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵及隨軍家屬安置計(jì)劃,并組織實(shí)施;
4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作;
5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng),承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作,負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤,指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理;
6、提供收養(yǎng),弘揚(yáng)救助精神,負(fù)責(zé)“三無(wú)”老人、家庭無(wú)力照顧老人、在華無(wú)人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng),老人自愿有償收養(yǎng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局(匯總)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局于2018年12月7日正式掛牌成立,屬于財(cái)政全額撥款的政府工作部門(mén),對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置,按照縣委審批的三定方案,設(shè)有辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個(gè)股室,下轄岳陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣光榮院、岳陽(yáng)縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、民兵訓(xùn)練中心4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制8名,事業(yè)編制30名;年末實(shí)有人數(shù)48人,其中:在職38人,退休10人。
。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局(匯總)單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局本級(jí)以及岳陽(yáng)縣光榮院,退役軍人服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、民兵訓(xùn)練中心三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算,納入局本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
。ㄒ(jiàn)附件)
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)8,984.08萬(wàn)元。與上年相比,減少708.7萬(wàn)元,減少7.31%,主要是因?yàn)椋阂皇?023年減少降低了退役軍人服務(wù)體系建設(shè)上級(jí)專項(xiàng)資金;二是2023年沒(méi)有優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo);三是烈士紀(jì)念設(shè)施遷移已在2022年完成,2023烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少;四是退役軍人服務(wù)中心在2022年為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),在2023年未獨(dú)立核算,納入局機(jī)關(guān)核算,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)8,982.94萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入8,727.75萬(wàn)元,占97.16%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入255.19萬(wàn)元,占2.84%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)8,933.09萬(wàn)元,其中:基本支出462.58萬(wàn)元,占5.18%;項(xiàng)目支出8,470.51萬(wàn)元,占94.82%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,728.89萬(wàn)元,與上年相比,減少955.01萬(wàn)元,減少9.86%,主要是因?yàn)橐皇?023年減少降低了退役軍人服務(wù)體系建設(shè)上級(jí)專項(xiàng)資金;二是2023年沒(méi)有優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo);三是烈士紀(jì)念設(shè)施遷移已在2022年完成,2023烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少;四是退役軍人服務(wù)中心在2022年為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),在2023年未獨(dú)立核算,納入局機(jī)關(guān)核算,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出8,728.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.70%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少955.85萬(wàn)元,減少9.87%,主要是因?yàn)橐皇?023年減少降低了退役軍人服務(wù)體系建設(shè)上級(jí)專項(xiàng)資金;二是2023年沒(méi)有優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo);三是烈士紀(jì)念設(shè)施遷移已在2022年完成,2023烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少;四是退役軍人服務(wù)中心在2022年為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),在2023年未獨(dú)立核算,納入局機(jī)關(guān)核算,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出8,728.05萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出8308.91萬(wàn)元,占95.2%;衛(wèi)生健康支出419.14萬(wàn)元,占4.8%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,002.22萬(wàn)元,支出決算數(shù)為8,933.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的446.16%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為285.93萬(wàn)元,支出決算為399.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的39.73%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)支出增加,年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為292萬(wàn)元,支出決算為432.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的48.03%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:用于行政運(yùn)行項(xiàng)目支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款))擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))。
年初預(yù)算為380萬(wàn)元,支出決算為524.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的37.98%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2364.26萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專項(xiàng)資金納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng))。
年初預(yù)算為200萬(wàn)元,支出決算為331.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的65.8%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為478.7萬(wàn)元,支出決算為879.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的83.69%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 死亡撫恤(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為239.44萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 傷殘撫恤(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1053.64萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為925.98萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為151.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的656.15%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 光榮院(項(xiàng))。
年初預(yù)算為48.44萬(wàn)元,支出決算為293.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的506.65%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為220萬(wàn)元,支出決算為279.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的27.23%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
13、健康支出(類)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為419.14萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13.28萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為31.47萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵管理教育(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為29.61萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為125.11萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為234.06萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出449.91萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)434.95萬(wàn)元,占基本支出的96.67%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)14.96萬(wàn)元,占基本支出的3.33%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.81萬(wàn)元,支出決算為5.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用,與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.81萬(wàn)元,支出決算為5.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)控制公務(wù)接待費(fèi)用,與上年相比增長(zhǎng)1.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.68%,增長(zhǎng)的主要原因是2022年11、12月份食堂公務(wù)接待用餐經(jīng)費(fèi)在2023年初支出,未納入2022年支出決算,列入在2023年公務(wù)接待用餐經(jīng)費(fèi)支出決算。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是……,與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.81萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.81萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組49個(gè)、來(lái)賓478人次,主要是用于局機(jī)關(guān)及所屬單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0輛0。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.96萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少16.72 萬(wàn)元,減少52.78 %。主要原因是:1、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;2、部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在其他退役軍人事務(wù)管理支出項(xiàng)目中列支;3、退役軍人服務(wù)中心在2022年為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),在2023年未獨(dú)立核算,納入局機(jī)關(guān)核算,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元,用于開(kāi)展本單位干部職工在職培訓(xùn),人數(shù)35人,內(nèi)容為2023年事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn);舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),二級(jí)項(xiàng)目4 個(gè),共涉及資金8470.51萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.9%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0 萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“社會(huì)保障和就業(yè)支出”“衛(wèi)生健康支出”等兩個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出8470.51萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2023年我局各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行,壓縮非生產(chǎn)開(kāi)支,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為,加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度,確保資金安全,有效運(yùn)行,積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,年初我局制定了《岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2023年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》,制訂了各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,提出了各部門(mén)開(kāi)支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。
。2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。
義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為331.6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為331.6 萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金及時(shí)足額發(fā)放,群眾普遍對(duì)家庭優(yōu)待金的準(zhǔn)確足額及時(shí)發(fā)放感到滿意;二是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金的放發(fā)是落實(shí)《軍人撫恤優(yōu)待條例》的重要舉措,體現(xiàn)了地方人民政府愛(ài)軍擁軍的優(yōu)良傳統(tǒng)、對(duì)國(guó)防建設(shè)的支持以及對(duì)軍人家屬的照顧,能進(jìn)一步團(tuán)結(jié)鞏固軍政軍民關(guān)系,營(yíng)造濃厚的雙擁環(huán)境,提高全民的國(guó)防意識(shí),激勵(lì)廣大有志青年踴躍參軍報(bào)國(guó),激勵(lì)現(xiàn)役軍人獻(xiàn)身國(guó)防、在軍營(yíng)建功立業(yè)。
。3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi);部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第五部分
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