岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2024年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作。
3、貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作。
5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng),承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作,負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤,指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置,按照縣委審批的三定方案,岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)有辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、烈士陵園保護(hù)中心、民兵訓(xùn)練中心8個(gè)股室。全局系統(tǒng)行政編制9名,事業(yè)編制26名;局機(jī)關(guān)年末實(shí)有人數(shù)35人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
2024年本單位收入預(yù)算1986.21萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款1986.21萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加32.43萬(wàn)元,主要是因?yàn)橐皇?024年新進(jìn)干部職工工資福利;二是2024年人員晉級(jí)晉升工資普調(diào)。
(二)支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算1986.21萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出1757.41萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出202.51萬(wàn)元,住房保障支出26.29萬(wàn)元。支出較去年增加32.43萬(wàn)元,其中基本支出增加32.43萬(wàn)元,項(xiàng)目支出與去年持平。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)橐皇?/font>2024年新進(jìn)干部職工工資福利;二是2024年人員晉級(jí)晉升工資普調(diào)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1986.21萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出1757.41萬(wàn)元,占88.48%;衛(wèi)生健康支出202.51萬(wàn)元,占10.2%;住房保障支出26.29萬(wàn)元,占1.32%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為395.51萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1950.7萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有退役軍人管理事務(wù)、撫恤、退役安置、衛(wèi)生健康支出。其中:退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出552萬(wàn)元,主要用于擁軍優(yōu)屬、其他退役軍人事務(wù)管理支出等方面;撫恤經(jīng)費(fèi)637萬(wàn)元,主要用于義務(wù)兵優(yōu)待、 烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)、其他優(yōu)撫支出等方面。退役安置經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元,主要用于退役士兵一次性就業(yè)配套、退役士兵待安置期間生活費(fèi)、退役士兵待安置期間社保補(bǔ)繳。衛(wèi)生健康支出181.7萬(wàn)元,主要用于優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款42.83萬(wàn)元,比上一年增加2.7萬(wàn)元,增加6.73%。主要原因是其他交通費(fèi)用增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.42萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.42萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少1.57萬(wàn)元,降低31.46%,主要原因是本年度部分公務(wù)接待費(fèi)已在上一年度核算。
(三)一般性支出情況
本單位2024年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.12萬(wàn)元,擬開(kāi)展2次培訓(xùn),人數(shù)67人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員崗前培訓(xùn); 2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額326.83萬(wàn)元,其中工程類120萬(wàn)元,貨物類155萬(wàn)元,服務(wù)類51.83萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1986.21萬(wàn)元,其中,基本支出395.51萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1590.7萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格
附件:岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局預(yù)算公開(kāi)表格
439001__岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx