2022年岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
。ㄒ唬 職能職責
。ǘ 機構(gòu)設置
二、 部門預算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
。ㄒ唬 收入預算
。ǘ 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
(一) 基本支出
。ǘ 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬 機關(guān)運行經(jīng)費
。ǘ “三公”經(jīng)費預算
。ㄈ 一般性支出情況
。ㄋ模 政府采購情況
(五) 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
。 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1.承擔縣城市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的事務性工作。
2.負責起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃草案,起草縣城 市容環(huán)境衛(wèi)生設施建設規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準草案。
3.執(zhí)行縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準,落實縣城大街小巷、臨街門面單位、城鄉(xiāng)結(jié)合部等市容環(huán)境衛(wèi)生責任制,協(xié)助收取縣城市容環(huán)境衛(wèi)生服務有關(guān)規(guī)費。
4.負責縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生清掃、縣城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔;負責縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設施設備保養(yǎng)。
5.負責縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運和無害化處理;負責縣城餐廚廢棄物的收集、清運和無害化處理;負責縣城有毒、有害廢棄物收集、清運和無害化處理。
6.指導垃圾處理場等相關(guān)企業(yè)做好縣城垃圾無害化處理等市容環(huán)境衛(wèi)生服務工作;指導縣城石灰漿生產(chǎn)等企業(yè)做好運輸保潔工作。
7.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
8.職能轉(zhuǎn)變?h市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心應積極推進行政職能回歸行政機關(guān),推進經(jīng)營性職能剝離,推進向社會購買服務,切實轉(zhuǎn)變工作職能,強化公益服務,做好全縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務工作。
。ǘC構(gòu)設置
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設二級機構(gòu),為副科級事業(yè)單位。
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心現(xiàn)有干部職工72人,其中在職人員72人,退休87人。縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心下設5個內(nèi)設機構(gòu):綜合室、清掃股、清運股、清洗股、垃圾無害化處理服務股。
二、部門預算單位構(gòu)成
本報告部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算單位為岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心本級預算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算。2022年本部門收入預算1742.42萬元,其中,一般公共預算撥款1742.42萬元(經(jīng)費撥款1042.42萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款700萬元)。收入較去年增加11.56萬元,主要原因是人員工資異動。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算1742.42萬元,其中,社會保障和就業(yè)69.57萬元,衛(wèi)生健康支出34.78萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1588.97萬元,住房保障49.10萬元。支出較去年增加11.56萬元,其中基本支出增加11.56萬元,主要是人員工資異動,增加部分人員相關(guān)經(jīng)費。項目支出與上年持平。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1742.42萬元,其中,社會保障和就業(yè)69.57萬元,占3.99%;衛(wèi)生健康支出34.78萬元,占2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1588.97萬元,占91.19%;住房保障49.10萬元,占2.82%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)733.42萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出694萬元、一般商品和服務支出39.42萬元。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算1009萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中:餐廚廢棄物無害化處理費項目50萬元,主要用于餐廚廢棄物清理運輸處理工作經(jīng)費;高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目60萬元,主要用于對高新園區(qū)進行市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎設施管理經(jīng)費;環(huán)衛(wèi)專項623萬元,主要用于城區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運無害化處理等工作經(jīng)費;市容環(huán)境衛(wèi)生專項經(jīng)費276萬元,主要用于城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎設施管理經(jīng)費。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款39.42萬元,比上年減少1.08 萬元,降低2.7%。主要原因是工作人員減少1人。
(二)“三公”經(jīng)費預算:本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比上年減少0萬元,降低0%,主要原因是:本單位本年度無三公經(jīng)費預算。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:本年度會議費2萬元,擬召開3次會議,人數(shù)500人每次,年度表彰大會、環(huán)衛(wèi)工人節(jié)大會、撤桶移位工作動員會議;培訓費0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:本年度本單位政府采購預算總額741.2萬元,其中:工程類采購預算200萬元,貨物類采購預算500萬元,服務類采購預算41.2 萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛70輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車70輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。占用辦公用房面積680平米,賬面價值75.82萬元 。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1742.42萬元,其中,基本支出733.42萬元,項目支出1009萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表