岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)
2022年政府財(cái)政決算公開(kāi)
目錄
第一部分 榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、榮家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬s家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
。ǘs家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說(shuō)明
。ㄈs家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說(shuō)明
。ㄋ模s家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
二、榮家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算表(公開(kāi)表格附后)
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 :發(fā)行具體組織和管理國(guó)家行政事務(wù)的職能,諸如編制和執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務(wù)、國(guó)防建設(shè)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 :我單位包含政府機(jī)關(guān)及3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,在職干部262人、退休151人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成:由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、榮家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬s家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說(shuō)明: 2022年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)20794.29萬(wàn)元,比上年增加(減少)5067.06萬(wàn)元,增加原因是記賬時(shí)分類(lèi)不同,其他收入比2021年增加4576萬(wàn)元。
。ǘs家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說(shuō)明 :2022年公共財(cái)政決算收入共20794.29萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入18080.92萬(wàn)元占收入86.95%,地方公共財(cái)政收入2713.37萬(wàn)元占收入的13.05%。
。ㄈs家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說(shuō)明: 2022年公共財(cái)政決算支出20794.29萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出6242.76萬(wàn)元占支出30.1%,文化體育與傳媒支出31.97萬(wàn)元占支出0.2% ,社會(huì)保障和就業(yè)支出526.31萬(wàn)元占支出2.5%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出182.91萬(wàn)元占支出0.9%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出915.69萬(wàn)元占支出4.4%,農(nóng)林水支出425.3萬(wàn)元占支出2%,商業(yè)服務(wù)等支出15萬(wàn)元占支出0.1%,住房保障支出252.84萬(wàn)元站支出1.1%,其他支出12215.26萬(wàn)元占支出58.7 %。
。ㄋ模╆P(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明:
。1)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.44萬(wàn)元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用3.44萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)0萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元)。較2021年三公經(jīng)費(fèi)降低31.56萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)減少支出20萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)公車(chē),租用的綜治辦巡邏車(chē)運(yùn)行支出納入其他交通費(fèi)用;公務(wù)接待開(kāi)支減少11.56萬(wàn)元,主要原因是落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
。2)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2022年榮家灣鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)3.44萬(wàn)元,本年共接待86批次,860人次。公務(wù)用車(chē)費(fèi)0萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元),本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
二、榮家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算表(公開(kāi)表格附后)
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2022年12月31日止,榮家灣鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明:2022年榮家灣鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共18080.92萬(wàn)元,其中基數(shù)補(bǔ)貼169.97萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)997.78萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)2150.07萬(wàn)元,稅改轉(zhuǎn)移支付208.42萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付113.49萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付166.9萬(wàn)元、體制補(bǔ)助149.22萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付2683.1萬(wàn)元、財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金6.4萬(wàn)元、其他收入11435.57萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況:2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.44萬(wàn)元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用3.44萬(wàn)元(接待批次86次,接待人數(shù)860 人)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)0萬(wàn)元。 2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.44萬(wàn)元,較2021年三公經(jīng)費(fèi)減少31.56萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)減少支出20萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)公車(chē),租用的綜治辦巡邏車(chē)運(yùn)行支出納入其他交通費(fèi)用;公務(wù)接待開(kāi)支減少11.56萬(wàn)元,主要原因是落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2022年我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算過(guò)程中,結(jié)合決算績(jī)效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度縣級(jí)決算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》,對(duì)決算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理,資金總額20794.29萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭,將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。