岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)
2023年政府財(cái)政決算公開
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┲兄捺l(xiāng)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
。ǘ┲兄捺l(xiāng)人民政府2023年度收入決算情況說(shuō)明
。ㄈ┲兄捺l(xiāng)人民政府2023年度支出決算情況說(shuō)明
(四)中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
二、中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度公共財(cái)政決算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 中洲人民政府概況
一、 主要職能 :為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 :我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成:由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┲兄捺l(xiāng)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說(shuō)明: 2023年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)6798.76萬(wàn)元,比上年增減少840.97萬(wàn)元,減少原因殯葬項(xiàng)目,環(huán)保一期項(xiàng)目完工
。ǘ┲兄捺l(xiāng)人民政府2023年度收入決算情況說(shuō)明 :2023年公共財(cái)政決算收入共6798.76萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入6395.08萬(wàn)元占收入94.06%,地方公共財(cái)政收入403.68萬(wàn)元占收入的5.94%。
。ㄈ┲兄捺l(xiāng)人民政府2023年度支出決算情況說(shuō)明: 2023年公共財(cái)政決算支出6798.76萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出1392.38萬(wàn)元占支出20.48%,國(guó)防安全支出0萬(wàn)元。占支出0%公共安全支出0萬(wàn)元占支出0%,文化旅游與傳媒支出5萬(wàn)元占支出0.07%,社會(huì)保障和就業(yè)支出124.29萬(wàn)元占支出1.83%,衛(wèi)生健康支出48.39萬(wàn)元占支出0.71%,節(jié)能環(huán)保支出24.98萬(wàn)元占支出0.37%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬(wàn)元占支出0.37%,農(nóng)林水利支出100.09萬(wàn)元占支出1.47%,住房保障支出54.26萬(wàn)元占支出0.8%,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出6萬(wàn)元占支出0.09%其他支出3892.71占支出57.26%
(四)關(guān)于中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明:
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為0萬(wàn)元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)用車0萬(wàn)元(其中公務(wù)用車0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元)。較2022年三公經(jīng)費(fèi)降低0.12萬(wàn)元,其中公務(wù)用車支出0萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)公車,租用的綜治辦巡邏車運(yùn)行支出納入其他交通費(fèi)用;公務(wù)接待開支0萬(wàn)元,主要原因是受疫情影響,本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2023年中洲鄉(xiāng)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,本年共接待0批次,0人次。公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元(其中公務(wù)用車0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元),本單位無(wú)公務(wù)用車。
二、中洲人民政府2023年度公共財(cái)政決算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入79.6萬(wàn)元,本年支支出79.6萬(wàn)元。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入6萬(wàn)元,本年支出6萬(wàn)元。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2023年12月31日止,中洲鄉(xiāng)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明:2023年中洲鄉(xiāng)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共6395.08萬(wàn)元,其中基數(shù)補(bǔ)貼48.88萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)237.39萬(wàn)元、專項(xiàng)指標(biāo)1034.56萬(wàn)元,稅改轉(zhuǎn)移支付100.85萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付30.13萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付71.63萬(wàn)元、體制補(bǔ)助56.83萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付900.99萬(wàn)元、財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金1.8萬(wàn)元、其他收入3912.02萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況:2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為0萬(wàn)元其中:無(wú)公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用0萬(wàn)元(接待批次0次,接待人數(shù)0人)、公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為0萬(wàn)元,較2022年三公經(jīng)費(fèi)減少0.12萬(wàn)元,其中公務(wù)用車減少支出0萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)公車,公務(wù)接待開支減少0.12萬(wàn)元,本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算過(guò)程中,結(jié)合決算績(jī)效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)決算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》,對(duì)決算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理,資金總額6798.76萬(wàn)元。
。ǘ⿵(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭,將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。