岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心2023年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
。ㄋ模┱少(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
。┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。
第一部分岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī),依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件,擬訂庫(kù)區(qū)水資源保護(hù)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、行使水資源保護(hù)、水質(zhì)保護(hù)、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為,負(fù)責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為,負(fù)責(zé)強(qiáng)制拆除各種嚴(yán)重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施,負(fù)責(zé)打擊進(jìn)入庫(kù)區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
3、行使農(nóng)業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點(diǎn)屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為,負(fù)責(zé)查處影響水質(zhì)的動(dòng)物衛(wèi)生和定點(diǎn)屠宰方面的行為,協(xié)助負(fù)責(zé)維護(hù)庫(kù)區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序,負(fù)責(zé)查處非法出庫(kù)的所有竹木資源,重點(diǎn)保護(hù)重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。
4、行使環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格稽查庫(kù)區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質(zhì)食品,負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察;強(qiáng)制拆除產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施;會(huì)同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格規(guī)范庫(kù)區(qū)建墳殯葬行為。
5、行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。
6、行使公路、交通管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格管理庫(kù)區(qū)道路和水面,嚴(yán)格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
7、行使國(guó)土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強(qiáng)制拆除庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑,嚴(yán)格審查庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目報(bào)批和建筑許可。
8、視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等,按有關(guān)規(guī)定和程序,將案件移送相關(guān)職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負(fù)責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽證工作。
9、負(fù)責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理,協(xié)助維護(hù)庫(kù)區(qū)內(nèi)旅游市場(chǎng)秩序,維護(hù)旅游者合法權(quán)益。
10、負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案,岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心為全額撥款性質(zhì)的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)股、資源保護(hù)股、民生保障股、政工人事股、黨建辦及監(jiān)察室,核定編制員額15名,其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名;下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位,核定編制員額10名,其中大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)1名,下屬月田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位,核定編制員額11名,其中大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)1名。共計(jì)編制36名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位,沒有二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算是指本級(jí)預(yù)算的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入;支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),又包括項(xiàng)目支出。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2023年年初預(yù)算數(shù)353.1萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款353.1萬(wàn)元。收入較去年增加21.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)了6.4%,主要原因是人員異動(dòng)、工資晉級(jí)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
(二)支出預(yù)算,2023年年初預(yù)算數(shù)353.1萬(wàn)元,其中,基本工資113.04萬(wàn)元,津補(bǔ)貼44.91萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)36.36萬(wàn)元,社保經(jīng)費(fèi)46.46萬(wàn)元,住房公積金21.04萬(wàn)元,績(jī)效獎(jiǎng)金62.29萬(wàn)元,項(xiàng)目支出29萬(wàn)元。支出較去年增加21.24萬(wàn)元,主要原因是人員異動(dòng)、工資晉級(jí)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
。ㄈ┍締挝2023年沒有政府性基金預(yù)算支出表、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的支出,所以公開的附件16、17、18、19、20表均為空。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出353.1萬(wàn)元,具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2023年年初預(yù)算數(shù)為324.1萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出287.74萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出36.36萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2023年年初預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元,是指單位兩保專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款65.36萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加19.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.99%,主要是物價(jià)及人員異動(dòng)增加公用經(jīng)費(fèi)所致。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年(0萬(wàn)元)無(wú)增減變動(dòng),系公車收回、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為零及單位壓縮接待、來(lái)客一律于三個(gè)食堂招待所致。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本部門2023年一般性支出預(yù)算共計(jì)65.36萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)16.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用20.16萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出29萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況
2023年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額16.2萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6.2萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年底,我中心共有車輛18臺(tái),其中:公務(wù)用小車0臺(tái),垃圾壓縮車18臺(tái),主要用于庫(kù)區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),資金來(lái)源為縣級(jí)環(huán)保資金;另外執(zhí)法艇一臺(tái)。其中50萬(wàn)元以上通用設(shè)備為執(zhí)法艦艇,無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
。┛(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年我中心整體支出績(jī)效目標(biāo),涉及財(cái)政撥款資金353.1萬(wàn)元,目標(biāo)1:全面開展鐵山庫(kù)區(qū)“兩保”工作,即保護(hù)鐵山水資源,保障庫(kù)區(qū)民生;目標(biāo)2:確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項(xiàng)工作支出,三公經(jīng)費(fèi)不突破限額并逐年有所降低;目標(biāo)3:嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、工作正常開展;目標(biāo)4:確保社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。