• 岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心2018年部門(mén)決算公開(kāi)
    來(lái)源:岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心   2019-08-23 08:42
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    縣鐵山水資源保護(hù)中心2018年度部門(mén)決算公開(kāi)

    目錄

    第一部分岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心概況

    一、部門(mén)職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分  鐵山水資源保護(hù)中心2018年度部門(mén)決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分  鐵山水資源保護(hù)中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、收入決算情況說(shuō)明

    三、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

    八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    第四部分名稱(chēng)解釋

    第一部分  鐵山水資源保護(hù)中心概況

    一、部門(mén)職責(zé)

    1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī),依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件,擬訂庫(kù)區(qū)水資源保護(hù)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

    2、行使水資源保護(hù)、水質(zhì)保護(hù)、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為,負(fù)責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為,負(fù)責(zé)強(qiáng)制拆除各種嚴(yán)重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施,負(fù)責(zé)打擊進(jìn)入庫(kù)區(qū)河道違法開(kāi)采、取土、筑壩等破壞河道的行為。

    3、 行使農(nóng)業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點(diǎn)屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為,負(fù)責(zé)查處影響水質(zhì)的動(dòng)物衛(wèi)生和定點(diǎn)屠宰方面的行為,協(xié)助負(fù)責(zé)維護(hù)庫(kù)區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序,負(fù)責(zé)查處非法出庫(kù)的所有竹木資源,重點(diǎn)保護(hù)重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。

    4、 行使環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格稽查庫(kù)區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過(guò)期藥品、劣質(zhì)食品,負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察;強(qiáng)制拆除產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施;會(huì)同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格規(guī)范庫(kù)區(qū)建墳殯葬行為。

    5、 行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。

    6、 行使公路、交通管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格管理庫(kù)區(qū)道路和水面,嚴(yán)格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。

    7、 行使國(guó)土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強(qiáng)制拆除庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑,嚴(yán)格審查庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目報(bào)批和建筑許可。

    8、 視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等,按有關(guān)規(guī)定和程序,將案件移送相關(guān)職能部門(mén)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負(fù)責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽(tīng)證工作。

    9、 負(fù)責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理,協(xié)助維護(hù)庫(kù)區(qū)內(nèi)旅游市場(chǎng)秩序,維護(hù)旅游者合法權(quán)益。

    10、負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)三定方案,岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心為全額撥款性質(zhì)的正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位,核定編制員額15名,其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名;下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位,核定編制員額10名,其中大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)1名,下屬執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位,其中大隊(duì)長(zhǎng)、副大隊(duì)長(zhǎng)1名。共計(jì)編制36名。全局年末實(shí)有人數(shù)34,其中:在職34人,離退休0人。本單位為一級(jí)決算單位,無(wú)二級(jí)決算部門(mén)。

    第二部分  鐵山水資源保護(hù)中心2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

    第三部分  鐵山水資源保護(hù)中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    按照綜合決算的原則,部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)決算管理。2018年我中心收入、支出決算數(shù)均為384.26萬(wàn)元,與2017年相比增加74.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.88%。主要是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算;部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2018年我中心收入決算數(shù)為384.26萬(wàn)元,全部為財(cái)政撥款收入,占總收入的100%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    2018年我中心支出決算數(shù)為384.26萬(wàn)元,其中:基本支出384.26萬(wàn)元,占本年支出的100%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年度財(cái)政撥款收入、支出決算均為384.26萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支各增加74.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.88%。主要是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算;部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2018年度財(cái)政撥款支出384.26萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,財(cái)政撥款支出增加74.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.88%。主要是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算;部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。

    (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2018年度財(cái)政撥款支出384.26萬(wàn)元,主要用于水資源節(jié)約與保護(hù)支出384.26萬(wàn)元,占100%。

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為315.02萬(wàn)元,支出決算為384.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算;二是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2018年度財(cái)政撥款基本支出384.26萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)258.04萬(wàn)元,占比67%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼;日常公用經(jīng)費(fèi)126.22萬(wàn)元,占比33%,主要包括:辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

    2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26.27萬(wàn)元,支出決算數(shù)為24.57萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.5%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17.23萬(wàn)元,完成預(yù)算的91.8%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.34萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

    2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年增加3.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.11%!叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算17.23萬(wàn)元,占70%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.34萬(wàn)元,30%。具體情況如下:

    1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全部安排因公出國(guó)境團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

    2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出17.23萬(wàn)元。其中:

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出17.23萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2017年增加0.33萬(wàn)元,增加1.95%。主要是中央環(huán)保督察期間公務(wù)用車(chē)次數(shù)增加。

    3、公務(wù)接待費(fèi)支出7.34萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)及兩個(gè)執(zhí)法大隊(duì)與省市縣相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。我中心2018年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組87批次、650人次(包括陪同人員)。

    公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加3.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)79.9%。雖然積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為,但因多次接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作導(dǎo)致發(fā)生的接待支出明顯增加。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入,也無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

    九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我中心對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng),涉及資金384.26萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%?(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示,我局2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了庫(kù)區(qū)兩保工作發(fā)展。一是民生保障落到實(shí)處。集雨區(qū)生態(tài)公益林補(bǔ)償、大病醫(yī)療救助涉及整個(gè)鐵山庫(kù)區(qū),受惠群眾多;對(duì)一二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)因病因?yàn)?zāi)致貧返貧的特困戶(hù)予以救助送去了黨和政府的關(guān)懷;易地建房和一二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)特困危房改造補(bǔ)助緩解了庫(kù)區(qū)群眾的建房壓力;市、縣領(lǐng)導(dǎo)扶貧點(diǎn)全部集中在庫(kù)區(qū)村,實(shí)行定點(diǎn)扶貧、精準(zhǔn)扶貧,將庫(kù)區(qū)作為扶貧攻堅(jiān)的主戰(zhàn)場(chǎng),完成了毛田鎮(zhèn)南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計(jì)劃。系列惠民政策在庫(kù)區(qū)落地生根,讓庫(kù)區(qū)群眾深切地感受到,他曾經(jīng)為修建鐵山水庫(kù)而移居山旮旯里,今天又為鐵山水源保護(hù)作出了貢獻(xiàn),黨和政府始終沒(méi)有忘記他們。

    二是水源保護(hù)達(dá)到實(shí)效。庫(kù)區(qū)從嚴(yán)治污,嚴(yán)格控制庫(kù)區(qū)人口非自然增長(zhǎng),庫(kù)區(qū)人口“只出不進(jìn)”;嚴(yán)格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地,禁止違法建房,規(guī)范村民建房,科學(xué)規(guī)劃居民安置點(diǎn);嚴(yán)格控制一切工業(yè)項(xiàng)目,強(qiáng)力禁采、禁挖;嚴(yán)格控制一級(jí)、二級(jí)保護(hù)區(qū)和準(zhǔn)保護(hù)區(qū)內(nèi)的生活、農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染,一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。通過(guò)先進(jìn)技術(shù)與科學(xué)設(shè)備及時(shí)處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時(shí)處理散戶(hù)型居民生活污水、及時(shí)攔截入庫(kù)河口生活垃圾及漂流物;緲(gòu)建了“控制”與“處理”相結(jié)合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對(duì)鐵山水庫(kù)水源入口水質(zhì)監(jiān)測(cè)顯示:鐵山水庫(kù)水域中心、大壩上游50m處所測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類(lèi)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)級(jí)別為優(yōu)。

    十、其他重要事項(xiàng)

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2018年度,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出384.26萬(wàn)元,比2017年增加74.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.88%。主要是人員支出增加,辦公費(fèi)用價(jià)格上漲等。

    (二)政府采購(gòu)支出情況。

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)合計(jì)10.51萬(wàn)元,主要用于月田大隊(duì)辦公場(chǎng)所搬遷辦公用品的采購(gòu),所有采購(gòu)嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)制度規(guī)定按流程、分步驟,在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。其中:工程類(lèi)0萬(wàn)元,貨物類(lèi)10.51萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額10.51萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

    截至2018年底,我局固定資產(chǎn)總額1403076元。其中車(chē)船7輛,分別為般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、緊急公務(wù)執(zhí)法車(chē)1輛、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)2臺(tái)、垃圾壓縮車(chē)1臺(tái)及執(zhí)法艇1艘。

    (四)問(wèn)題分析  2018年隨著社會(huì)救助體系的完善和規(guī)范,對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)(信息網(wǎng)絡(luò)費(fèi))和對(duì)社會(huì)的宣傳(廣告宣傳費(fèi))以及資料的收集(印刷費(fèi)、檔案費(fèi))等專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用有所增加。由于我局工作的特殊性,下鄉(xiāng)調(diào)查比較多,人員用車(chē)主要是跑鄉(xiāng)鎮(zhèn),所以車(chē)輛維修維護(hù)費(fèi)用主要在這方面。

    (五)幾點(diǎn)建設(shè) 2018年,我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù),促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,我局將根據(jù)年度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力,為救助工作順利開(kāi)展提供資金保障。

    第四部分名詞解釋

    財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。

    上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

    商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)

    附表:1、收入支出決算總表

    2、收入決算表

    3、支出決算表

    4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    附件:岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心2018年度決算公開(kāi)表.xls

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