岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心2024年度單位預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;研究提出鹿角區(qū)域內(nèi)發(fā)展的綜合配套改革政策和措施;制定和組織實施各項管理制度,探索改革和發(fā)展的新路子、新模式。
2、編制鹿角區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃和土地利用、空間發(fā)展、產(chǎn)業(yè)布局、集疏運體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,擬訂港口、鐵路、機場等重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準后組織實施。
3、根據(jù)授權(quán),負責管理和整合區(qū)域內(nèi)港口、機場、鐵路等重要資源和國有資產(chǎn),統(tǒng)籌管理區(qū)域內(nèi)岸線資源的開發(fā)利用。
4、負責鹿角區(qū)域內(nèi)招商引資工作,統(tǒng)籌管理外資和內(nèi)資投資項目,指導和協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流。
5、籌集、管理和安排使用鹿角區(qū)域建設(shè)發(fā)展資金。
6、負責榮灣湖防洪保安及大壩安全運行,切實加強榮灣湖水資源管理,加強水環(huán)境治理。
7、承辦縣委、縣政府交辦的共他事項。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心為正科級公益類事業(yè)單位,直屬縣人民政府,核定全額撥款事業(yè)編制30名,設(shè)置了綜合管理辦公室、社會事務辦公室、水務發(fā)展辦公室、產(chǎn)業(yè)招商辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜治法規(guī)辦公室、計劃財務辦公室、港口發(fā)展服務中心共八個內(nèi)設(shè)機構(gòu)以及岳陽縣榮灣湖管理所一個二級機構(gòu)。目前中心正式編制到位26人。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算465.77萬元,其中,一般公共預算撥款465.77萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加164.42萬元,主要是因為我單位本年度有新增人員,人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加,增加了村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
。ǘ┲С鲱A算
2024年本單位支出預算465.77萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出28.66萬元,衛(wèi)生健康支出16.02萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.87萬元,住房保障20.23萬元。支出較去年增加164.42萬元,其中基本支出增加71.09萬元,項目支出增加93.33萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為我單位本年度有新增人員,人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。項目支出增加主要是因為增加了村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算465.77萬元,其中,社會保障和就業(yè)28.66萬元,占6.15%;衛(wèi)生健康支出16.02萬元,占3.44%;一般城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.87萬元,占86.07%;住房保障20.23萬元,占4.34%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預算數(shù)為302.44萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出年初預算數(shù)為163.33萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出143.33萬元,主要用于村級組織運轉(zhuǎn)開支、完成全年臨港產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)項目的招商及榮灣湖商住開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的招商等方面;運行維護經(jīng)費20萬元,主要用于保證榮灣湖、城南河等水面保潔,水質(zhì)改善和防汛值守,設(shè)備維護維修正常運轉(zhuǎn)等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款31.68萬元,比上一年增加4.68萬元,增加17.33%。主要原因是我單位本年度有新增人員,公用經(jīng)費增加。
。ǘ叭苯(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.90萬元,其中,公務接待費0.90萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。預算與上年持平。
(三)一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人,內(nèi)容無;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人,內(nèi)容無;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元,內(nèi)容無。2024年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額160.05萬元,其中工程類0萬元,貨物類15.15萬元,服務類144.90萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,本單位無公務車輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為465.77萬元,其中,基本支出302.44萬元,項目支出163.33萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格