岳陽(yáng)縣張谷英管理處2022年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
(四)政府采購(gòu)情況
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
五、部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十、一般公共預(yù)算基本支出表--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十八、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
二十、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物保護(hù)法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取文物保護(hù)、旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目,并組織實(shí)施。
6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。
7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開(kāi)發(fā)策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及旅游環(huán)境治理。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)股三個(gè)股室,張谷英村民俗博物館一個(gè)下屬單位,沒(méi)有獨(dú)立財(cái)政預(yù)算,所有財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開(kāi)支。我單位總?cè)藬?shù)11人,其中:在職10人、退休1人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2022年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一段公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算175.75萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款175.75萬(wàn)元。收入較上年增加9.8萬(wàn)元,增加的主要原因是招商經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金增加。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年本部門(mén)支出預(yù)算175.75萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出175.75萬(wàn)元,較上年增加9.80萬(wàn)元,增加的主要原因是招商經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年岳陽(yáng)縣張谷英管理處一般公共預(yù)算撥款收入175.75萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出175萬(wàn)元,占100.00%;公共安全支出 0 萬(wàn)元。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С
2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)106.95萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出
2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算68.80萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中:文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)8.00萬(wàn)元,主要用于文物保護(hù)方面;消防經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元,主要用于消防方面;古建筑群消防安全經(jīng)費(fèi)40.00萬(wàn)元,主要用于消防安全方面; 招商經(jīng)費(fèi)10.80萬(wàn)元,主要用于招商相關(guān)方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.40萬(wàn)元,比2021年減少11.34萬(wàn)元,減少66.74%。主要原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)整所致。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00 萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元),2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年相比減少4.00萬(wàn)元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,縮減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開(kāi)0會(huì)議,人數(shù)0人,;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開(kāi)展0次培訓(xùn),人數(shù)0 人,未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄋ模┱少(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額5.00萬(wàn)元,其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元,貨物類(lèi)3.00萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)2.00萬(wàn)元。主要是消防器材、辦公電腦打印機(jī)辦公桌椅添置、專(zhuān)項(xiàng)性課題研究、政策及咨詢(xún)服務(wù)、會(huì)議重大活動(dòng)策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的金額為175.75萬(wàn)元,其中,基本支出106.95萬(wàn)元,項(xiàng)目支出68.8萬(wàn)元。目標(biāo)任務(wù):爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入1100.00萬(wàn)元,完成張谷英古建筑群傳統(tǒng)村落本體維修的維修工程,消防設(shè)備運(yùn)行維護(hù)。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表