• 岳陽縣文化旅游廣電局2019年度縣直部門決算公開
    來源:縣文化旅游廣電新聞出版局   2020-09-18 08:10
    瀏覽量:1 | | | |

    目  錄

    第一部分文旅廣電局概況

    一、部門職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置

    第二部分文旅廣電局2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分文旅廣電局2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

    八、預(yù)算績效情況說明

    九、其他重要事項的情況說明

    第四部分名稱解釋

    第一部分 文旅廣電局概況

    一、部門基本概況

    (一)部門職責(zé)

    1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向;擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的政策;擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施.

    2.指導(dǎo)管理全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn),重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術(shù)品種,推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。

    3.推進文化廣電新聞出版領(lǐng)域的公共文化服務(wù),規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn),統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費;指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)。

    4.擬訂全縣文化市場發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法工作,負(fù)責(zé)對全縣文化藝術(shù)經(jīng)營活動進行管理,指導(dǎo)對從事演藝活動的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作,負(fù)責(zé)對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理,負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進行監(jiān)管,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全 縣動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    5.指導(dǎo)、管理全縣社會文化事業(yè),擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)、管理全縣圖書館、文化館(站)事業(yè)、全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè);擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃,組織實施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

    6.組織、指導(dǎo)全縣重要旅游產(chǎn)品的開發(fā),促進和引導(dǎo)旅游業(yè)利用外資和社會投資工作;擬訂全縣國際旅游市場開發(fā)計劃,組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造完善和開拓國內(nèi)旅游市場,開展重大旅游節(jié)慶活動;組織全 縣旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào) 旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設(shè),引導(dǎo)休閑度假旅游;負(fù)責(zé)全縣旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布;指導(dǎo)重要旅游商品開發(fā);協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣假日旅游和紅色旅游工作。

    7.承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任;規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為;指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè);組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位培育和完善旅游市場,做好國有旅游企業(yè)改革的后續(xù)工作;組織實施國家確定的各類 旅游區(qū)(點)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的等級和標(biāo)準(zhǔn),組織實施旅游飯店、旅行社星級標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)旅游 飯店、旅行社的星級評定與管理工作。

    8.組織實施國內(nèi)旅游、出國旅游、赴港澳臺旅游及邊境旅游的政策、法律法規(guī);依法監(jiān)管國(境)外在我縣境內(nèi)設(shè)立的旅游辦事機構(gòu);指導(dǎo)全縣對外交流與合作;會同有關(guān)部門單位協(xié)調(diào)旅游交通運輸、景區(qū)秩序、旅游文娛、旅游安全等方面的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)編制旅游應(yīng)急預(yù)案,并組織實施。

    9.指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作,制定并組織實施全縣旅游人才規(guī)劃,監(jiān)督實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會工作;指導(dǎo)全縣有關(guān)院校開展旅游 教育的有關(guān)工作;聯(lián)系和指導(dǎo)旅游社團機構(gòu)的建設(shè)和制度建設(shè)等工作。

    10.組織推進全縣廣播電影電視公共服務(wù),組織實施全縣廣播電視村村通工作,組織扶助老邊貧地區(qū)廣播電影電視 建設(shè)和發(fā)展;協(xié)調(diào)全縣廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    11.負(fù)責(zé)對全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管,并實施準(zhǔn)入和退出管理;指導(dǎo)對從事廣播電影電視節(jié)目制作的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作;監(jiān)管全縣廣 播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的 視聽節(jié)目,審查其內(nèi)容和質(zhì)量。

    12.指導(dǎo)全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工作;負(fù)責(zé)監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出;指導(dǎo)、管理全縣廣播電影電視對港澳臺及對外的 交流與合作。

    13.負(fù)責(zé)對全縣新聞出版單位進行行業(yè)監(jiān)管,實行準(zhǔn)入和退出管理;負(fù)責(zé)全縣出版內(nèi)容的監(jiān)管;負(fù)責(zé)全縣印刷復(fù)制業(yè)的監(jiān)管;負(fù)責(zé)全縣數(shù)字出版業(yè)內(nèi)容監(jiān)管(包括電子出版活動、互聯(lián)網(wǎng)出版活動);指導(dǎo)縣級新聞出版、著作權(quán)行業(yè)社團的工作。

    14.擬訂全縣出版物市場的調(diào)控政策、措施并指導(dǎo)實施,指導(dǎo)對出版物市場經(jīng)營活動的監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)全縣非法 出版物的鑒定工作;負(fù)責(zé)新聞出版業(yè)、印刷復(fù)制業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)全縣新聞單位記者證的相關(guān)管理工作;負(fù)責(zé)全縣報刊社及國內(nèi)報社、通迅社駐本縣記者站和分支機構(gòu)的監(jiān)管;負(fù)責(zé)全縣著作權(quán)管理工作;負(fù)責(zé)全縣計算機軟件正 版化工作。

    15.擬訂全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進對外文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)交流與合作。

    16.擬訂全縣對外文化廣電新聞出版科技發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施,推進文化廣電新聞出版科技信息建設(shè)。

    17.擬訂對外文化廣電新聞出版交流規(guī)劃并組織實施,貫徹執(zhí)行對外及對港澳臺的文化廣電新聞出版交流政策,組織大型對外文化廣電新聞出版交流活動。

    18.管理全縣電影發(fā)行、放映事業(yè),擬訂全縣電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

    19.對縣廣播電視臺的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項進行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

    20.承擔(dān)縣“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

    21.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

     

    (二)機構(gòu)設(shè)置

    岳陽縣文旅廣電局(系統(tǒng))屬行政事業(yè)單位,在職在編人數(shù)121人,退休37人。內(nèi)設(shè)10個股室,其中:辦公室、法制股、文藝股、文化事業(yè)發(fā)展股、財務(wù)股、非遺股、旅游市場開發(fā)股、旅游市場行業(yè)管理股、人事股、文化市場管理股。二級預(yù)算單位共6個:岳陽縣文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣文化館、岳陽縣圖書館、岳陽縣文物所、岳陽縣旅游開發(fā)中心、岳陽縣美術(shù)館。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看,岳陽縣文廣電局部門決算包括局機關(guān)本級決算和下屬二級預(yù)算單位共7個,列表如下:

    岳陽縣文旅廣電局機關(guān)

    岳陽縣文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊

    岳陽縣文化館

    岳陽縣圖書館

    岳陽縣文物所

    岳陽縣旅游開發(fā)中心

    岳陽縣美術(shù)館

    第二部分  文旅廣電局2019年度部門決算表(見附表)

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  文旅廣電局2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入總計3048萬元,支出總計3048萬元,與2018年收、支總計2259.89萬元相比收入增加788.11萬元,增長34.87%。主要原因是2019年度我縣文化旅游事業(yè)和公共文化服務(wù)示范區(qū)篷勃發(fā)展,使相關(guān)收入和支出同步增加。

    二、收入決算情況說明

    2019年本年收入2541萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2081萬元,占本年總收入82%,比上年增加105萬元,增長5.3%,;其他收入460萬元,占本年總收入18%,比上年增加177萬元,增加63%。主要原因是2019年政策性增資及文化旅游事業(yè)和公共文化服務(wù)示范區(qū)篷勃發(fā)展,使相關(guān)收入增加。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計2509萬元,與2018年支出2260萬元相比增加249萬元,增長11%,主要原因是2019年度我縣文化和旅游事業(yè)篷勃發(fā)展,相關(guān)支出同步增加。其中:基本支出1558萬元,占本年總支出62%。項目支出951萬元,占本年總支出38%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入總計2377萬元,2019年財政撥款支出總計2377萬元,相比2018年收、支1976.5萬元增加400.5萬元,增長20.26%主要原因是政策性增資等。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2019年度財政撥款支出2039萬元,占本年支出合計的81%。與2018年相比增加63萬元,增長3%.主要原因是政策性增資等。

    (二) 財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    財政撥款支出2039萬元,其中:基本支出1313萬元,占64.39%,項目支出726萬元占35.61%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為1328萬元,支出決算為2039萬元,完成年初預(yù)算的153.54%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是年初預(yù)算僅包括基本的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費,年終財政根據(jù)上級轉(zhuǎn)移支付情況追加了我局大部分項目預(yù)算。其中:

    按經(jīng)濟分類:基本支出1313萬元,其中:工資福利支出946萬元,比上年減少7%。商品和服務(wù)支出195萬元,比上年減少15%。對個人和家庭的補助170萬元,比上年增加42%。其他資本性支出2萬元,比上年減少24%。項目支出726萬元,比上年增加0.3%。其中:本年與上年度無工資福利支出。商品和服務(wù)支出652萬元,比上年增加3%。資本性支出63萬元,比上年減少28%。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    岳陽縣文旅廣電局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1313萬元。其中:

    人員經(jīng)費1116萬元,占比85%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個   人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費197萬元,占比15%,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為12萬元,支出決算數(shù)為7萬元,控制預(yù)算的58%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務(wù)接待費支出決算為7萬元,完成預(yù)算的58%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求及食堂就餐,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2018年減少2.12萬元,下降23%!叭苯(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算7萬元,占100%。具體情況如下:公務(wù)接待170批次1400人次。2019年“三公”經(jīng)費決算比2018年減少2.12萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。岳陽縣實行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

    2019年我局貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規(guī),把握正確的輿論導(dǎo)向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策;擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并且組織實施;指導(dǎo)推進去全縣文化廣電新聞出版工作,管理全縣圖書館(室)、文化館(站)、文物、電影、全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè);擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃,組織實施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化傳承普及工作;組織推進全縣廣播電視電影公共服務(wù);組織實施全縣廣播電視村村通工程。深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、制定工作方案,明確工作職責(zé),推進政務(wù)公開透明,方便群眾。明確相關(guān)股室職責(zé),財務(wù)審核過程中,規(guī)范審批程序,加強經(jīng)費及資金管理。全局干部職工進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),辦事更加積極、態(tài)度更加熱情,使廣大群眾和服務(wù)對象更加滿意,滿意率達(dá)到98%。

    (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

    2019年我局沒有績效自評的項目。

    (三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

    我局高度重視支出績效評價工作,制定了績效評價工作方案,成立了績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組,我局在2019年度財務(wù)管理、健全、規(guī)范上沒有違法違規(guī)現(xiàn)象,經(jīng)科學(xué)測評,我局2019年的部門整體支出績效自我評價得分為98分,自評等級為:優(yōu)秀。我局將在今后工作中進一步加強預(yù)算績效管理,提高支出使用效率。

    十、其他重要事項

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出195萬元,比2018 年減少35.64萬元,減少15.32%。主要原因是:2019年壓縮了商品和服務(wù)支出。

    (二)政府采購支出情況

    本部門2019年度政府采購支出總額43萬元,其中:政府采購貨物支出43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出金額的0%。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    截至2019年12月31日,年未固定資產(chǎn)總額803萬元,比上年760萬元增加43萬元。本部門共有車輛0輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(套)。

    (四)一般性支出情況

    本部門2019年一般性支出決算共計197萬元,其中:辦公費21萬元、印刷費6萬元、咨詢費1萬元、水費1萬元、電費6萬元、郵電費6萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費1萬元、差旅費20萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費6萬元、租賃費2萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費7萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費20萬元、委托業(yè)務(wù)費9萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用13萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。

    第四部分名詞解釋

    財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

    文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

    政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)

    津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

    獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

    職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

    職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

    其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

    住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    醫(yī)療費:反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。

    其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

    商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

    辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

    印刷費:反映單位的印刷費支出。

    手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

    水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

    電費:反映單位的電費支出。

    郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

    物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

    差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

    維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

    租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

    會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

    培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

    公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

    專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

    勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

    委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

    工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

    公務(wù)用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

    其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

    醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

    其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租?

    其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

    專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

    第五部分 附件

    附件:2019年度岳陽縣文廣新局(系統(tǒng))部門決算公開表格

    附表:岳陽縣文化旅游廣電局2019年度縣直部門決算公開表.xls

    澳洲精品不打码在线观看,国产毛片无码视频,精品国产影片在线观看,国产性色免费视频网站 亚洲无码久久久久亚洲精品