• 岳陽縣公安局交通警察大隊2023年部門預(yù)算
    來源:岳陽縣交警大隊   2023-01-10
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      岳陽縣公安局交通警察大隊單位2023年度

      單位預(yù)算

      目錄

      第一部分  2023年單位預(yù)算說明

      第二部分  單位預(yù)算公開表格

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

      5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算基本支出表

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

      14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

      15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出表

      17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

      18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

      19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

      21、專項資金預(yù)算匯總表

      22、項目支出績效目標(biāo)表

      23、部門整體支出績效目標(biāo)表

      第一部分  2023年單位預(yù)算說明

      一、單位基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

      1、負(fù)責(zé)對道路交通管理工作進行指導(dǎo)和規(guī)劃,對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察,認(rèn)定事故責(zé)任,依法進行調(diào)處。

      2、負(fù)責(zé)機動車安全技術(shù)檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等;

      3、負(fù)責(zé)機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā),并負(fù)責(zé)機動車駕駛員科目一考試;

      4、面向社會,面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳;

      5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護工作;

      6、負(fù)責(zé)道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開展警衛(wèi)工作。

     。ǘC構(gòu)設(shè)置

      我大隊共內(nèi)設(shè)股所隊16個:內(nèi)務(wù)中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關(guān)中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所。現(xiàn)大隊在職人員共187人,其中干警65人、輔警為122人。離退休人員24人。

      二、單位收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

      包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算2685.47萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2269.49萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入145萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)270.98萬元。(本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空)收入較去年增加531.1萬元,主要是因為本年收入預(yù)算統(tǒng)計口徑增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及上級補助收入。

      (二)支出預(yù)算

      2023年本單位支出預(yù)算2685.47萬元,其中,公共安全支出2464.83萬元,社會保障和就業(yè)支出97.42萬元,衛(wèi)生健康支出54.45萬元,住房保障支出68.77萬元。支出較去年增加531.1萬元,其中基本支出增加501.92萬元,項目支出增加29.18萬元。其中基本支出較上年增加主要是辦公業(yè)務(wù)量增加,增加了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。項目支出增加主要是因為執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)量增加,增加了項目經(jīng)費開支。

      三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

      2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,685.47萬元,其中,一般公共服務(wù)支出2464.83萬元,占91%;社會保障和就業(yè)支出97.42萬元,占4%;社會保險基金支出54.45萬元,占2%;住房保障支出68.77萬元,占3%。具體安排情況如下:

     。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,517.47萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

     。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1,168萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出190萬元,主要用于交通事故的鑒定及救援等方面;運行維護經(jīng)費支出978萬元,主要用于執(zhí)法辦案所需購置的裝備及人員開支等方面。

      四、政府性基金預(yù)算支出

      2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

      五、其他重要事項的情況說明

     。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

      本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款340.53萬元,比上一年增加80.78萬元,增加31%。主要原因是因為辦公業(yè)務(wù)量增加,增加了機關(guān)運行經(jīng)費開支。

     。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

      本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)159萬元,其中,公務(wù)接待費3萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費156萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費156萬元。比上年減少1萬元,降低0.01%,同比2022年公務(wù)用車運行維護費156萬元,費用未增加。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

      2023年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

     。ㄋ模┱少徢闆r

      本單位2023年政府采購預(yù)算總額203萬元,其中工程類203萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。

     。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

      截至上一年12月底,本單位共有車輛16輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車輛,其他用車16輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

      2023年擬報廢處置公務(wù)用車4輛,本單位未計劃新增車輛。

      2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

     。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

      本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2685.47萬元,其中,基本支出1,517.47萬元,項目支出1168萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

      五、名詞解釋

      1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    岳陽縣公安局交通警察大隊2023預(yù)算公開表.xlsx

    2023年度岳陽縣公安局交通警察大隊整體支出績效自評報告.docx

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