• 岳陽縣公安局交警大隊2018年度部門決算公開
    來源:岳陽縣交警大隊   2019-08-23
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    岳陽縣公安局交警大隊2018年度決算公開

    目 錄

    第一部分  岳陽縣公安局交警大隊概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分  岳陽縣公安局交警大隊2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  岳陽縣公安局交警大隊2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

    八、預(yù)算績效情況說明

    九、其他重要事項的情況說明

    第四部分名稱解釋

    第一部分  岳陽縣公安局交警大隊概況

    一、部門職責(zé)

    1、負(fù)責(zé)對道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃,對道路交通事故現(xiàn)場進(jìn)行勘察,認(rèn)定事故責(zé)任,依法進(jìn)行調(diào)處。

    2、負(fù)責(zé)機(jī)動車安全技術(shù)檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等;

    3、負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā),并負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛員科目一考試;

    4、面向社會,面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳;

    5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作;

    6、負(fù)責(zé)道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護(hù)交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開展警衛(wèi)工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    我大隊沒有所屬二級機(jī)構(gòu),因此2018年度部門決算僅為本級決算,共內(nèi)設(shè)股所隊16個:內(nèi)務(wù)中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關(guān)中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所,F(xiàn)大隊在職人員共154人,其中聘用人員為82人。離退休人員11人。

    第二部分  岳陽縣公安局交警大隊2018年度部門決算表(見附表)

    第三部分  岳陽縣公安局交警大隊2018年度部門決算情況說明

    一、  收入支出決算總體情況說明

    2018年度大隊全年收入2445.64萬元,均為財政撥款收入,比上年增加466.29萬元,增長23.56%。收入增加的主要因素是增加了一批紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費及相應(yīng)的開支的財政撥款。

    2018年大隊全年支出2445.64萬元全部為財政撥款支出,比上年增加466.29萬元,增長23.56%。支出增加的主要因素是2018年我大隊輔警人數(shù)增加,提升了相應(yīng)的待遇水平;大隊舊警車報廢,新購入警車一批;紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費并未納入財政年初預(yù)算中,因而財政增加了一批紅綠燈維護(hù)改造的撥款。

    二、收入決算情況說明

    2018年收入總計2445.64萬元,即一般公共預(yù)算撥款2445.64萬元,占總收入100%。比上年增加466.29萬元,增長23.56%。

    三、支出決算情況說明

    2018年支出總計2445.64萬元,比上年增加466.29萬元,增長23.56%;其中:基本支出2445.64萬元,占比100%,支出增長原因:2018年我大隊輔警人數(shù)增加,提升了相應(yīng)的待遇水平;大隊舊警車報廢,新購入警車一批。紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費并未納入財政年初預(yù)算中,因而財政增加了一批紅綠燈維護(hù)改造的撥款。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度大隊財政撥款收入總計2445.64萬元,比上年增加466.29萬元,增長23.56%。收入增加的主要因素是增加了一批紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費及相應(yīng)的開支的財政撥款。

    2018年度大隊財政撥款支出總計2445.64萬元,比上年增加466.29萬元,增長23.56%。支出增加的主要因素是2018年我大隊輔警人數(shù)增加,提升了相應(yīng)的待遇水平;大隊舊警車報廢,新購入警車一批;紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費并未納入財政年初預(yù)算中,因而財政增加了一批紅綠燈維護(hù)改造的撥款。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出數(shù)為2445.64萬元,占本年支出比重100%。比上年增加466.29萬元,增長23.56%。增長原因是2018年我大隊輔警人數(shù)增加,提升了相應(yīng)的待遇水平,大隊舊警車報廢,新購入警車一批;紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費并未納入財政年初預(yù)算中,因而財政增加了一批紅綠燈維護(hù)改造的撥款。

    (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2018年度財政撥款支出2445.64萬元,其中公共安全支出2445.64萬元,占100%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況。

    2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為2445.64萬元,支出決算為2445.64萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:公共安全支出(類)公安(款)道路交通管理(項)年初預(yù)算為2445.64萬元,支出決算支出2445.64萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2445.64萬,其中人員經(jīng)費1027.56萬元,占基本支出42.02%,比上年預(yù)算增加136.76萬元,包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。日常公用經(jīng)費共1418.08萬元,57.98%,比上年預(yù)算增加338.58萬元,包括:辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、 維修(護(hù))費、租賃費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

    本年“三公”經(jīng)費總額為154.4萬,比2018年年初預(yù)算增加37.4萬元,增長24.22%。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費151萬元(公務(wù)用車運(yùn)行費用為86萬,公務(wù)用車購置費65萬元)公務(wù)接待費為3.4萬。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是:增加了公務(wù)用車購置計劃3輛。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2018年“三公”經(jīng)費支出合計154.4萬元,其中:

    1、因公出國(境)費支出預(yù)算金額0萬元,大隊無出國(境)費用產(chǎn)生;

    2、公務(wù)接待費3.4萬元,公務(wù)接待批次46批,公務(wù)接待人數(shù)229人,比上年決算數(shù)減少16.34萬元,系大隊嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按政策辦事,加強(qiáng)內(nèi)部管理,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等控制措施;認(rèn)真貫徹落實中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求;

    3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費151萬元,比上年決算數(shù)增加64.31萬元,其中,公務(wù)用車保有量為11輛,公務(wù)用車購置費65萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費86萬元,原因是:2018年我大隊有5輛警車報廢,需購置新警車保證日常工作的開展,故于2018年購置5輛新警車;公務(wù)用車運(yùn)行費基本與去年持平,系大隊嚴(yán)控公務(wù)車的使用、管理,縮減不必要的公務(wù)用車開支。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本大隊2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款。

    九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

    整體預(yù)算績效情況說明:

    (一)提高群眾交通安全意識,加強(qiáng)宣傳教育。

    1、充分依托違法處理、事故處理、車管等窗口,向群眾發(fā)放宣傳資料,播放宣傳光盤,提高群眾的交通安全意識和文明駕車意識。累計播放宣傳片26次、發(fā)放宣傳資料2萬余份。

    2、大隊聯(lián)合拘留所對因無證駕駛被拘留人員開展有針對性的交通安全教育;大隊通過縣道交委發(fā)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展送頭盔活動,共計贈送頭盔1200頂。

    3、通過縣電視臺、微巴陵、手機(jī)報及微信平臺等,開展多種形式的宣傳活動。并到新開中心學(xué)校、公田中心學(xué)校分別組織1000余名師生開展“開學(xué)第一課”交通安全宣傳;到新墻工業(yè)園企業(yè)中開展交通安全課堂;組織3次微直播活動;觸動宣傳車宣傳公益廣告20余天;開展安全生產(chǎn)月和122全國交通安全宣傳月活動等。

    (二)深入開展隱患排查,從源頭抓起。

    1、組織各中隊對轄區(qū)道路和車輛進(jìn)行安全隱患排查,排查隱患8處,排查冬季易結(jié)冰路段7處,下發(fā)整改通知書2份,并組織貨車專項整治行動;

    2、通過重點車輛交通安全源頭監(jiān)管信息系統(tǒng),對駕駛?cè)私煌ㄟ`法、事故等情況進(jìn)行全面摸底,對駕駛證記12分進(jìn)行統(tǒng)計,共排查重點駕駛?cè)?名,并相關(guān)駕駛?cè)讼掳l(fā)了隱患整改通知書,限期消除記分,處理違法行為。按程序吊銷駕駛證50本。

    3、岳陽縣道交委組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、道交委各成員單位、縣公安局各派出所、指揮中心、政工室、消防大隊、巡特警大隊、交警各中隊等單位負(fù)責(zé)人共80余人在縣政務(wù)公開中心召開“全縣集中打擊無牌無證嚴(yán)重交通違法行為專項整治行動”、“岳陽縣農(nóng)村道路交通安全管理信息系統(tǒng)推廣應(yīng)用工作”、“岳陽縣道路交通安全道安監(jiān)管云建設(shè)”以及“2018年全縣春運(yùn)道路交通安全保衛(wèi)工作”等部署會。

    4、農(nóng)村道路交通管理信息平臺建設(shè)走在全市前列農(nóng)管中隊牽頭組織,各中隊與鄉(xiāng)鎮(zhèn)密切配合,縣道交委強(qiáng)力調(diào)度,我縣農(nóng)村道路交通管理信息平臺建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),成效顯著

    (三)加大違法行為查處力度,開展多種專項行動。

    1、今年以來共開展冬春攻勢、農(nóng)村道路交通秩序百日整治行動、交通安全百日會戰(zhàn)、預(yù)防重特大交通事故專項行動,總計現(xiàn)場糾違法查處2萬余起,查處重點車輛超員35起,查處重點車輛超速535起,查處涉牌涉證2676起,查處酒駕毒駕79起,查處非客運(yùn)車輛載客206起,查處占道違法25956起,查處重點車輛未年檢24起,辦理危險駕駛3起,行政拘留109人,重點車輛檢驗率報廢率達(dá)99。2%。非現(xiàn)場執(zhí)法錄入交通違法16萬起,啟動查布控系統(tǒng),對經(jīng)過電處子警察的車輛未年檢、未購買保險、黃標(biāo)車等等違法行為第一時間查緝,提高了執(zhí)法的針對性和震懾力。

    2、以107、240國道、306、201省道為重點,針對交通違法,交通事故的特點規(guī)律,設(shè)立檢查執(zhí)勤點6個,對長途客車、旅游包車、校車、大中型貨車逢車必查,檢查車輛5620余輛次,查處“三超一疲勞”違法行為200余起。

    3、我縣使用校車的學(xué)校幼兒園205所(其中中學(xué)16所,小學(xué)53所,民辦幼兒園136所),校車322輛(其中國標(biāo)校車275臺,非國標(biāo)校車47臺),已基本設(shè)置了GPS監(jiān)控系統(tǒng);接送中小學(xué)生及幼兒26000人(其中中小學(xué)生180人,幼兒8000人)校車是管理的重點,我們嚴(yán)格執(zhí)行“四個必須、四個不準(zhǔn)”,確保校車規(guī)范運(yùn)營,每年上下半年各組織一次督查和教育培訓(xùn)。

    4、加強(qiáng)對重點車輛的管控,由車管所負(fù)責(zé)對違法未處理、未按期進(jìn)行安全技術(shù)性能檢測、未安裝或按規(guī)定使用衛(wèi)星定位裝置和行駛記錄儀(長途客運(yùn))等安全設(shè)施配置不齊全的客運(yùn)車輛進(jìn)行了全面排查,對使用GPS衛(wèi)星定位裝置和行駛記錄儀的情況進(jìn)行了實時監(jiān)控。對有違法記錄未處理的車輛下發(fā)了限期處理通知書。充分發(fā)揮公路電子卡口的監(jiān)控功能。安排專人對公路電子卡口的視頻資料進(jìn)行清理,對凌晨2:00--5:00通過國省道運(yùn)行的長途客運(yùn)車輛進(jìn)行登記,抄報或進(jìn)行查處。在國省道主干公路設(shè)立執(zhí)勤點,對“兩客一危”車輛堅持逢車必查。已檢查“兩客一危”車輛648臺次,改型改造14起,客車超員12起,貨車超限超載158起,無證駕駛9起,其他交通違法行為240起。針對農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村道路交通違法的特點,加大巡查執(zhí)勤力度,集中查處無牌無證、未戴頭盔,不按規(guī)定安裝號牌、故意遮擋污損號牌等機(jī)動車涉牌涉證違法行為,嚴(yán)厲打擊非法營運(yùn)出租車輛,進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村地區(qū)道路交通秩序。

    (四)維護(hù)社會穩(wěn)定和平安暢通的交通環(huán)境。

    1、建立完善路面管控責(zé)任制,劃定路面管控網(wǎng)格責(zé)任區(qū),定人、定崗、定時、定責(zé)。大幅提高城區(qū)道路見警率、管事率、執(zhí)法率;強(qiáng)化路面勸導(dǎo)疏導(dǎo),44位交通勸導(dǎo)員分布在城區(qū)各個紅綠燈,對摩托車,非機(jī)動車及行人撞紅燈、亂穿亂插嚴(yán)防死守,充分發(fā)揮積極作用;按照交通標(biāo)志標(biāo)線標(biāo)準(zhǔn)化和交通信號智能化建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn),提升信號配時精準(zhǔn)化、自動化、動態(tài)化程度;治理擁堵節(jié)點,一點一策制定整改方案,明確整改時限和責(zé)任單位。對縣城亂停亂靠車輛實行抓拍上網(wǎng)、拖移,對屢教不改的車輛鎖定后嚴(yán)厲處罰,加大對城區(qū)交通亂源的整治,規(guī)范交通行為。

    2、城關(guān)中隊和秩序中隊從9月份開始為期100天的夜查行動,制定專項工作方案,明確工作任務(wù),與兄弟警種一起夜查;為嚴(yán)防非洲豬瘟傳播,一線中隊在全縣主干道設(shè)卡13處,通宵達(dá)旦,目不交睫, 2月有余;大隊督促城區(qū)公交車全部更新為電池能源車,利用緝查布控查扣“黃標(biāo)車”和黑煙車,并大力開展整治黃標(biāo)車的安全宣傳;在縣內(nèi)主干道路設(shè)立治超點,對來往貨車改裝改型及超限超載違法行為重點整治,查驗貨車589臺,查扣改裝改型車輛5臺,查處超限超載車輛159臺次;大隊全年警保衛(wèi)共69次。集中人力和精力全力確保學(xué)考、中考、高考交通秩序平安暢通,縣里舉行大型政治經(jīng)濟(jì)活動,我大隊按照要求到崗到位。警保衛(wèi)無一次失誤,圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。

    本單位沒有重點績效評價項目。

    十、其他重要事項

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

    本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出1353.8萬元,比2017 年增加708萬元,增長119.75%。主要原因是:增加協(xié)警的人數(shù)及增加了協(xié)警待遇,增加了紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列)。

    (二)政府采購支出情況

    本年度政府采購計劃采購總額65萬元。本部門2018 年度政府采購支出總額65萬元,其中:政府采購貨物支出65 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為65萬元,占政府采購支出總金額100%。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況:

    截至2018年12月31日,本大隊年末共有車輛11臺,均為執(zhí)法巡邏警車。房屋建筑物465萬元,通用設(shè)備608萬元,專用設(shè)備929萬元,家具用具7萬元。

    第四部分名詞解釋

    1、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

    2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。

    4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    6、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    8、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

    9、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

    附件:岳陽縣公安局交通警察大隊2018年度縣直部門決算公開表.xls

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