岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門預(yù)算公開
(目錄)
第一部分 岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
(正文)
岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門預(yù)算公開
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
我協(xié)會主要職責(zé)是:團(tuán)結(jié)和組織科技工作者,以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,促進(jìn)科技的繁榮和發(fā)展,促進(jìn)科技的普及和推廣,促進(jìn)科技人才的成長和提高,反映科技工作者的呼聲和要求,維護(hù)他們的合法權(quán)益,為科技工作者服務(wù),為兩個文明建設(shè)服務(wù)。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)7人,在職4人,退休3人。設(shè)置(主席室、副主席室、辦公室、財務(wù)室)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu),因此2019年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)67.50萬元,比上年預(yù)算增加1.60萬元,增加2.4%;其中:一般公共預(yù)算撥款67.50萬元,比上年預(yù)算增加1.6萬元,增加2.4%。
收入增加原因:工資和津貼政策性增加。
(二)支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)67.50萬元,比上年預(yù)算增加1.60萬元,增加2.4%;其中:機(jī)關(guān)工資福利42.5萬元比上年預(yù)算增加1.60萬元,增加3.9%;公用經(jīng)費(fèi)6.00萬元與上年預(yù)算持平;項目支出19.00萬元與上年預(yù)算持平。
支出增加原因:工資和津貼政策性增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為48.50萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為19.00萬元,其中:科普項目專項經(jīng)費(fèi)19萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6萬元,與上年預(yù)算基本持平。包括辦公費(fèi)0.36萬元,印刷費(fèi)0.08萬元,水電費(fèi)0.30萬元,差旅費(fèi)0.48萬元等, 詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第8張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表》。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.96萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.96 萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元)。比2018年公務(wù)接待費(fèi)減少0.04萬元,降低4%,主要原因為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽縣實行公車改革制度,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛,所以本單位沒有公務(wù)用車購置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)用車出行費(fèi)用即為公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。
(三)政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0 萬元,貨物類0 萬元,服務(wù)類0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,本單位固定資產(chǎn)總額8.84萬元。年末共有車輛 0 輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),我單位沒有自有辦公用房,在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房70平米。
(五)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出目標(biāo)為:全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動≤0;社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo);爭取在全市科協(xié)系統(tǒng)中排名前三位。
本部門項目績效目標(biāo)為:組織科普志愿者科技下鄉(xiāng)3次 組織科普志愿者進(jìn)社區(qū)3次。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》,第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。