岳陽縣科學技術協會2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣科學技術協會單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣科學技術協會單位2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
第三部分 岳陽縣科學技術協會單位2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣科學技術協會單位2017年部門決算公開
一、岳陽縣科學技術協會單位概況
(一)主要職能
1、職能職責
團結和組織科技工作者,以經濟建設為中心,促進科技的繁榮和發(fā)展,促進科技的普及和推廣,促進科技人才的成長和提高,反映科技工作者的呼聲和要求,維護他們的合法權益,為科技工作者服務,為兩個文明建設服務。
2、機構設置
我單位沒有二級機構,只內設一個綜合辦公室。
(二)部門決算單位構成
從決算單位構成看,科協部門包括1個機關行政科室及零個下屬單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數 |
在職人數 |
岳陽縣科協技術協會 |
財政撥款 |
4 |
4 |
|
|
|
|
二、岳陽縣科學技術協會2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
(表格以附件形式上傳)
三、岳陽縣科學技術協會2017年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況。
按照綜合決算的原則,部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年,科協部門收入決算數為77.81萬元。其中:一般公共預算撥款77.81萬元,基金預算財政撥款零萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出決算數為77.81萬元。其中:基本支出77.81萬元,包括人員經費32.76萬元,日常公用經費45.05萬元。
(三)收入決算情況。
其中:一般公共預算撥款77.81萬元,基金預算財政撥款零萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。
(三) 支出決算情況。
其中:基本支出77.81萬元,包括人員經費32.76萬元,日常公用經費45.05萬元。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況。
其中:一般公共預算撥款77.81萬元,相應安排財政撥款支出為77.81萬元,與上年基本持平。其中:基本支出77.81萬元,包括人員經費32.76萬元,日常公用經費45.05萬元。無基金預算撥款收支。
(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。
一般公共預算撥款77.81萬元,相應安排財政撥款支出為77.81萬元,與上年基本持平。其中:基本支出77.81萬元,包括人員經費32.76萬元,日常公用經費45.05萬元。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
2017年度財政撥款基本支出77.81萬元,其中:
1、人員經費38.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
2、公用經費21.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
3、科普專項費17.75萬元,開展經常性科普活動和“科普日”活動5萬元;基層科普行動計劃申報1萬元;科普基礎設施建設3萬元;學術交流活動2.75萬元;實用技術培訓等3萬元?萍挤鲐3萬元。
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。
1、因公出國(境)經費
2017年本單位無此項決算支出!
2、公務接待費
2017年本單位決算支出0.96萬元,與上年略有減少,單位厲行節(jié)約。
3、公務用車購置及運行費
本單位無公務車,沒有購置費, 2017年本單位運行費決算支出1萬元,公車改革后,比上年有所減少。
(七)政府性基金決算情況。
我單位無政府性基金收支。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。
2017年機關運行經費21.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
2、政府采購支出情況。
2017年政府采購費3萬元,因政府辦公樓統一裝修,用于裝修辦公室及辦公桌椅、書柜等采購。
3、國有資產占用情況。
截至2017年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上通用設備0臺(套)。2017年一般公共預算安排購置車輛0輛,單位價值50萬元以上的通用設備0臺。
4、預算績效情況
2017年科協整體支出共計77.81萬元,主要用于基本支出60.06萬元和項目支出17.75萬元,基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括科普活動,科普基礎設施建設、學術交流、繼續(xù)教育和培訓等
五、相關名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。