2021年度
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
部門決算
目錄
第一部分岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、 部門職責(zé)
我單位主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利,密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),自尊、自信、自強(qiáng)、自立。
3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作,改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用,對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。
8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有編制27人,在職干部職工22人,退休人員5人;其中差額撥款9人。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教育就業(yè)股,維權(quán)股,財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算;二級機(jī)構(gòu)1個(gè),岳陽縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站,財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算,由機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。
三、決算單位構(gòu)成
我單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:殘疾人聯(lián)合會(huì)本級及二級機(jī)構(gòu)的匯總決算。
第二部分
部門決算表
(見附件)
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)1325.03萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金191.95萬元),與上年1447.73萬元相比,減少122.7萬元,減少8.48%,主要是因?yàn)樨?cái)政用于殘疾人就業(yè)與扶貧資金的減少。
2021年度支出總計(jì)1325.03萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元),與上年1255.78萬元相比,增加69.25萬元,增加5.51%,增加的主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1133.08萬元,其中:財(cái)政撥款收入1103.31萬元,占97.37%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入 0萬元,占0%;其他收入29.76萬元,占2.63%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1325.03萬元,其中:基本支出384.54萬元,占29.02%;項(xiàng)目支出940.48萬元,占70.98%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1103.31萬元,與上年1112.29萬元相比,減少8.98萬元,減少0.8%,主要是因?yàn)樨?cái)政用于殘疾人就業(yè)與扶貧資金的減少。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1295.07萬元,與上年1171.5萬元相比,增加123.57萬元,增長10.55%,增加的主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1137.03萬元,占本年支出合計(jì)的85.81%,與上年978.12萬元相比,財(cái)政撥款支出增加158.91萬元,增長16.25%,主要是因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1137.03萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出1137.03萬元,占100%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為629.81萬元,支出決算數(shù)1137.03萬元,完成年初預(yù)算的180.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政對殘疾人事業(yè)投入力度加大。其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)193.29萬元,支出決算為533.96萬元,完成年初預(yù)算的276.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對殘疾人事業(yè)項(xiàng)目投入增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)21.52萬元,支出決算為30萬元,完成年初預(yù)算的139.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對一般行政管理事務(wù)投入增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)205萬元,支出決算為90.51萬元,完成年初預(yù)算的44.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政將此項(xiàng)目的指標(biāo)撥付在其他殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目里。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)210萬元,支出決算為131.66萬元,完成年初預(yù)算的62.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政將殘疾人就業(yè)與扶貧項(xiàng)目的指標(biāo),撥付在其他殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目里。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算為336.41萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政將部分殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)與扶貧項(xiàng)目的指標(biāo)撥付在其他殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目中。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出384.35萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)282.32萬元,占基本支出的73.45%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、五險(xiǎn)一金繳費(fèi)、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等;公用經(jīng)費(fèi)102.03萬元,占基本支出的26.55%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬元,支出決算為3.09萬元,完成預(yù)算的44.14%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是本單位無出國出境工作需要,與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元,支出決算為0.96萬元,完成預(yù)算的48%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的要求進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有節(jié)約。與上年相比減少0.04萬元,減少4%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的要求進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元,支出決算為2.13萬元,完成預(yù)算的42.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)控公務(wù)用車管理,全年實(shí)際支出比預(yù)算有節(jié)約。與上年相比減少0.13萬元,減少5.75%,減少(增長)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)控公務(wù)用車管理,全年實(shí)際支出比預(yù)算有節(jié)約。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.96萬元,占31.07%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.13萬元,占68.93%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.96萬元,全年共接待來訪團(tuán)組48個(gè)、來賓240人次,主要是殘疾人來訪接待等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.13萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.13萬元,主要是用于公車油料、維修、保險(xiǎn)等支出,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入147.09萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.95萬元;支出158.04萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出158.04萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下:
1、其他支出(類)彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算為0.145萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)橹醒胴?cái)政對用于社會(huì)福利的彩票公益金支出投入資金。
2、其他支出(類)彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算為64.9萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)橹醒胴?cái)政對用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出投入力度加大。
3、其他支出(類)彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算為82.19萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)橹醒胴?cái)政對用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出投入力度加大。
4、疫特別國債安排的支出(類)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(款)公共衛(wèi)生體系建設(shè)(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算為10.8萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政對此項(xiàng)目投入資金。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.03萬元,比年初預(yù)算數(shù)107.67萬元相比,減少5.64萬元,增長(降低)5.24%。主要原因是其他商品和服務(wù)支出減少。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,用于召開0次會(huì)議,人數(shù)0人,無內(nèi)容;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,用于開展0次培訓(xùn),人數(shù) 0人,無內(nèi)容;舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額24.99萬元,其中:政府采購貨物支出34.99 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.99萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0X輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
。1)績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目1個(gè)(殘疾人就業(yè)保障金),二級項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金350.84萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30.86%。組織對0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2021年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對“殘疾人就業(yè)保障金”項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出350.84萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目資金撥付足額及時(shí),項(xiàng)目審核規(guī)范,資金使用合理,在改善殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)條件、提升殘疾人職能技術(shù)培訓(xùn)、殘疾人無障礙環(huán)境改造、殘疾人教育助學(xué)、殘疾人康復(fù)等方面,發(fā)揮了最大效益,殘疾人服務(wù)對象滿意度高。
。2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為93分,評價(jià)等級為優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為210 萬元,執(zhí)行數(shù)為350.84萬元,完成預(yù)算的167.07%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:1.重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目推進(jìn)有序。完成殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目 110 戶,任務(wù)完成率達(dá)100%;實(shí)施0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助訓(xùn)練196人次,任務(wù)完成率達(dá)140%。在今年12月9日召開的全國“十四五”困難重度殘疾人家庭無障礙改造部署推進(jìn)現(xiàn)場會(huì)上,省殘聯(lián)將我縣工作經(jīng)驗(yàn)作重點(diǎn)推介。2.殘疾人康復(fù)精準(zhǔn)高效。共幫助3000多名殘疾人得到不同程度的康復(fù)和治療。其中,全縣0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,建立了“發(fā)現(xiàn)一例、評估一例、康復(fù)搶救一例”的工作機(jī)制,每例投入扶持項(xiàng)目資金15000元;配送代步輪椅、拐杖等輔具1000余件次;170名重度殘疾人獲得高質(zhì)量托養(yǎng)救助服務(wù);資助精神殘疾人住院治療或藥物治療700余人;扶持1000余名精神殘疾人在民生精神病醫(yī)院接受住院治療,治愈率28.5%,好轉(zhuǎn)率66.6%;組織開展“集愛三湘.愛光助視”活動(dòng),篩查救治,推動(dòng)防盲致盲和殘疾預(yù)防?祻(fù)工作第三方調(diào)查滿意度100%,得到省殘聯(lián)高度肯定。康復(fù)輔具配發(fā)完善,使用率90%。3.殘疾人就業(yè)有力推進(jìn)。進(jìn)一步推動(dòng)按比例安排殘疾人就業(yè)政策落實(shí),全縣各用人單位按比例安置殘疾人就業(yè)200 多人,縣內(nèi)各福利企業(yè)集中安置殘疾人200余人。認(rèn)真組織“就業(yè)援助月活動(dòng)”,共組織300余名殘疾人參加就業(yè)招聘會(huì),60余名殘疾人與用人單位達(dá)成用工意向。免費(fèi)開展電子商務(wù)、家庭種養(yǎng)等技能技術(shù)培訓(xùn)3場次,培訓(xùn)各類殘疾人300余人次。加強(qiáng)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè),在資金、技術(shù)、項(xiàng)目等方面給予傾斜照顧,發(fā)揮殘疾人創(chuàng)業(yè)基地示范帶動(dòng)作用,扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)示范基地7個(gè)。如榮家灣鎮(zhèn)吳亞洲帶動(dòng)聾人在縣城創(chuàng)辦啞巴洗車行5個(gè),在君山、樓區(qū)、華容等縣市設(shè)置分店10個(gè),共安置聾人就業(yè)300余人。4.殘疾人教育扎實(shí)開展。加強(qiáng)殘疾人(殘疾人子女)高中生及高考?xì)埣部忌鷻?quán)益保障,上線殘疾考生入學(xué)率保持在95%以上。今年,有144名殘疾人(殘疾人子女)高中生分別獲得高中三年每年1000元-1400元不等的助學(xué)金;有42名殘疾人(殘疾人子女)大學(xué)生獲得3000-6000元不等的助學(xué)金。5.社會(huì)助殘氛圍濃厚。深入開展為殘疾人送溫暖活動(dòng),在“全國助殘日”、春節(jié)、元旦等重要節(jié)日期間,動(dòng)員和組織社會(huì)力量開展群眾性助殘活動(dòng)。今年來,走訪慰問困難殘疾人800余人次。扎實(shí)開展結(jié)對幫扶活動(dòng),累計(jì)向殘疾人幫扶物資和資金60余萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:1.項(xiàng)目不能完全滿足殘疾人的需求。我縣殘疾人基礎(chǔ)較大,殘疾人對輔具識配、無障礙改造、困難扶持等方面的需求很大,雖然我們在此方面的投入逐年增大,但仍然無法滿足殘疾人的需求。2.殘疾人就業(yè)培訓(xùn)方式單一、效果不明顯。針對殘疾人開展的培訓(xùn)模式方式方法科學(xué)性不夠,就業(yè)率受阻,大面積開展農(nóng)村種養(yǎng),需要更切合實(shí)際,更因地制宜。就業(yè)典型推薦缺乏社會(huì)說服能力,以點(diǎn)帶面工作有待提高。
殘疾人就業(yè)與扶貧項(xiàng)目績效自評綜述:充分發(fā)揮殘疾人扶助專項(xiàng)資金的作用,為全縣貧困殘疾人家庭排難解困,在殘疾人就業(yè)、需求數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新調(diào)查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、教育助學(xué)、輔具采購、托養(yǎng)、無障礙改造、康復(fù)、無障礙改造、一二級重度殘疾人意外保險(xiǎn)等方面給予資金補(bǔ)助,多渠道增加殘疾人經(jīng)濟(jì)收入。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
附件:2021年度岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)匯總決算公開表
第五部分
附件
2021年度岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)整體支出績效報(bào)告.docx
殘聯(lián)2021年決算公開表.xls