目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總表
2、部門(mén)收入總表
3、部門(mén)支出總表
4、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、工資福利支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
25、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
(一)職能職責(zé)
根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于岳陽(yáng)縣縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(岳縣發(fā)〔2019〕2號(hào))精神,設(shè)立中共岳陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室,縣委組織部統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)體制,調(diào)整優(yōu)化縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)體制,縣委機(jī)構(gòu)編制委員辦公室作為委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)委員會(huì)日常工作,作為縣委工作機(jī)關(guān),對(duì)外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱(chēng),歸口縣委組織部管理。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策;起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件;統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)(含黨委、政府各部門(mén),人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),人民團(tuán)體機(jī)關(guān),以及其他行政機(jī)構(gòu),)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室(中文域名管理室)、編制管理室(實(shí)名制信息室、公務(wù)用車(chē)編制室)、事業(yè)單位登記管理室、機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查室等5個(gè)股室。
共有在職干部11人,其中,男7人、女4人,另有退休干部3人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2021年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。(如該單位沒(méi)有基金、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅,則需注明“本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件21、22、23、24、25表均為空。”)收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)144.64萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款144.64萬(wàn)元。收入較上年136.2萬(wàn)元增加8.44萬(wàn)元,主要原因是增加了人員工資、津補(bǔ)貼等開(kāi)支。
(二)支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)144.64萬(wàn)元,比上年預(yù)算136.2增加8.44萬(wàn)元,增加6%,增加原因?yàn)樵黾恿巳藛T工資、津補(bǔ)貼等開(kāi)支;其中:一般公共服務(wù)支出144.64萬(wàn)元,占比100%。無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度縣委編辦一般公共預(yù)算撥款支出144.64萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出144.64萬(wàn)元,占比100%,具體安排情況如下:
(一) 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為144.64萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出109.22萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出33.42萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2萬(wàn)元。
(二) 項(xiàng)目支出
本年度本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.42 萬(wàn)元,比上年增加0.01 萬(wàn)元,基本持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)租車(chē)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)持平。(2) 岳陽(yáng)縣實(shí)行公車(chē)改革制度,本單位沒(méi)有公務(wù)車(chē),沒(méi)有公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼,統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中。(3) 2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù) 0 個(gè),因公出國(guó)(境)人次 0 人。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0 萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0 個(gè),因公出國(guó)(境)人次 0 人。
(三)一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)33.42萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)3.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)1.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼5.82萬(wàn)元、其他3萬(wàn)元。會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)為共培訓(xùn)3次,培訓(xùn)300人次,主要培訓(xùn)內(nèi)容為機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)、事業(yè)單位法人登記條例等,無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)及內(nèi)容明細(xì).
(四)政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,也無(wú)政府采購(gòu)支出。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況:編辦無(wú)辦公用房,現(xiàn)用房主要為縣委辦資產(chǎn),2021年無(wú)新增資產(chǎn),2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛,擬新增配置車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。2021年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)支出主要為基本支出144.64萬(wàn)元,無(wú)項(xiàng)目支出,
(一)按上級(jí)要求,完成全縣各項(xiàng)機(jī)構(gòu)改革工作;
(二)按規(guī)定程序做好機(jī)構(gòu)事項(xiàng)辦理。
(三)配合組織部做好執(zhí)法體制改革等人員轉(zhuǎn)隸工作,推動(dòng)人員轉(zhuǎn)隸工作平穩(wěn)有序開(kāi)展;
(四)搞好機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制信息的維護(hù)完善;
(五)搞好混編混崗、“吃空餉”和編外亂借用人員等問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理;
(六)完成事業(yè)單位法人年度公示及抽查;
(七)開(kāi)展機(jī)關(guān)群團(tuán)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信賦碼工作。
詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》,第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出