• 岳陽縣委編辦2019年度部門預算公開
    來源:縣編辦   2019-06-12 09:43
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    目錄

    第一部分  縣委編辦2019年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構(gòu)設(shè)置

    二、部門預算單位構(gòu)成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費

    (二)“三公”經(jīng)費預算

    (三)政府采購情況

    (四)國有資產(chǎn)占有使用情況

    (五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    六、名詞解釋

    第二部分  部門預算公開表格

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、部門支出總表(分類)

    五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

    六、工資福利支出預算表

    七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

    八、一般商品和服務(wù)支出預算表

    九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)

    十、對個人和家庭的補助支出預算表

    十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

    十二、財政撥款收支總表

    十三、一般預算撥款支出預算表

    十四、一般預算撥款基本支出預算表

    十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

    十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

    十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表

    十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表(按政府預算)

    十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

    二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)

    二十一、支出預算項目明細表

    二十二、政府性基金撥款支出預算表

    二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

    二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

    二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

    二十六、經(jīng)費撥款支出預算表

    二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

    二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表

    二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

    三十、財政支出項目預算績效目標申報表

    第一部分  縣委編辦2019年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈岳陽縣人民政府機構(gòu)改革方案實施意見〉的通知》(岳縣委〔2011〕3號)和《關(guān)于縣人民政府機構(gòu)設(shè)置的通知》(岳縣委〔2011〕4號)精神,設(shè)立中共岳陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室(加掛岳陽縣事業(yè)單位登記管理局牌子),為縣機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu),既是縣委的工作部門,又是縣政府的工作部門,列入縣委機構(gòu)序列。

    貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策;起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件;統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān),人民團體機關(guān),以及其他行政機構(gòu),)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

    (二)機構(gòu)設(shè)置

    內(nèi)設(shè)綜合室、機構(gòu)管理室(公務(wù)用車編制室、中文域名管理室)、編制管理室(實名制信息室)、事業(yè)單位登記管理室等4個股室。

    共有在職干部12人,其中,男8人、女4人,另有退休干部3人。

    二、部門預算單位構(gòu)成

    本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此2019年度部門預算僅為本級預算;

    三、部門收支總體情況

    (本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空!保┦杖氚ń(jīng)費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費,也包括項目經(jīng)費。

    (一)收入預算

    2019年年初預算數(shù) 147萬元,比上年預算增加 1.09萬元,增加0.7%,增加原因為干部職工工資增加;其中:一般公共預算撥款 147萬元,比上年預算增加1.09萬元,增加0.7%;無納入專戶管理的非稅收入。

    (二)支出預算

    2019年年初預算數(shù) 147萬元,比上年預算145.91增加1.09萬元,增加0.7%,增加原因為干部職工工資增加;其中:機關(guān)工資福利支出 113萬元比上年預算112.91增加0.09萬元;公用經(jīng)費32萬元比上年預算33萬元減少1萬元,減少3.1%,對其它家庭和個人補助2萬元比上年增加2萬元,主要是加大了扶貧工作力度。無重點項目支出。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    2019年一般公共預算撥款收入147萬元,其中:經(jīng)費撥款147萬元。相比上年增加了1.09萬元,增加原因為干部職工工資和扶貧工作開支增加。

    (一)基本支出:2019年一般公共預算撥款基本支出147萬元,其中:工資福利支出113萬元,一般商品和服務(wù)支出32萬元,對個人和家庭的補助2萬元。2019年一般公共預算撥款支出相比上年增加1.09萬元,增加0. 7%。支出增加出原因:按照湘財預【2019】2號文件要求,商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%外,社會保障繳費按政策進行了調(diào)整,增加原因為干部職工工資和扶貧工作開支增加;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、社保經(jīng)費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

    (二)項目支出:2019年年初預算數(shù)為0萬元。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費

    2019年的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款32萬元,比2018年預算減少1萬元。減少的主要原因:按照湘財預【2019】2號文件要求,商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減。機關(guān)運行經(jīng)費已策保障的主要原因是包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    (二)“三公”經(jīng)費預算

    (1)公務(wù)接待費2.5萬元,和上年公務(wù)接待費 2.5 萬元持平。 (2) 因為岳陽縣實行公車改革制度,本單位公務(wù)用車購置和保有量均為0,本單位沒有公務(wù)車,沒有公務(wù)車運行維護費,公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼,統(tǒng)計在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費用”中了。(3) 2019年因公出國(境)費用 0萬元,因公出國(境)團組數(shù) 0 個,因公出國(境)人次 0 人。2019年因公出國(境)費用 0 萬元,因公出國(境)團組數(shù)0  個,因公出國(境)人次 0 人。

    (三)政府采購情況

    本單位本年度無政府采購支出。

    (四)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日,本單位年末共有車輛0 輛;占用(或租用)辦公用房300平米。專用設(shè)備主要為電腦、空調(diào)等設(shè)備。

    (五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    (1)按上級要求,完成全縣機構(gòu)改革工作;

    (2)按規(guī)定程序做好機構(gòu)事項辦理。

    (3)配合組織部做好機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸工作,推動人員轉(zhuǎn)隸工作平穩(wěn)有序開展;

    (4)搞好機構(gòu)編制實名制信息的維護完善;

    (5)搞好混編混崗、“吃空餉”和編外亂借用人員等問題專項治理;

    (6)完成事業(yè)單位法人年度公示及抽查;

    (7)開展機關(guān)群團機構(gòu)誠信賦碼工作。

    詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》,第30張表《項目支出績效目標表》為空。

    六、名詞解釋

    1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    附表:岳陽縣委編辦2019年度縣直部門預算公開表.xls

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