目錄
第一部分單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委,省委、省紀(jì)委,市委、市紀(jì)委、縣委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的決定。
2.維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度,協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。
3.負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。
4.負(fù)責(zé)檢查并處理全縣各級(jí)黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國(guó)家法律的重要案件,受理黨員的控告和申訴,保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。
5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展反腐敗斗爭(zhēng)。
6.調(diào)查各級(jí)黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況,研究黨風(fēng)黨紀(jì)問(wèn)題,建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。
7.貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示,領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。
8.按照分級(jí)管理制度原則,監(jiān)督檢查縣人民政府各部門(mén)及其國(guó)家公務(wù)員;縣人民政府及其各部門(mén)任命的其他人員;縣鄉(xiāng)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。
9.調(diào)查行政監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法的情況,查處行政監(jiān)察對(duì)象違反國(guó)家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為,審理決定或建議對(duì)其做出行政處分 。
10.受理個(gè)人和單位對(duì)行政監(jiān)察對(duì)象的檢舉、控告,受理監(jiān)察對(duì)象不服行政處分的申訴。保護(hù)行政監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。
11承辦省、市紀(jì)委和縣委、縣人民政府授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照國(guó)家統(tǒng)一部署,落實(shí)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革要求,成立岳陽(yáng)縣監(jiān)察委員會(huì),與縣紀(jì)委合署辦公,主要負(fù)責(zé)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作。單位現(xiàn)有編制118人,在編在崗干部職工115人,退休干部15人。有12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、第一到第六紀(jì)檢監(jiān)察室、審理室、干部監(jiān)督室。另有1個(gè)副科級(jí)下屬事業(yè)單位(岳陽(yáng)縣廉政警示教育中心)和1個(gè)正股級(jí)下屬事業(yè)單位信息中心,按章程設(shè)立機(jī)關(guān)黨委,縣紀(jì)委監(jiān)委設(shè)立13個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組,配備行政編制54個(gè)?h紀(jì)委機(jī)關(guān)及下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、縣委巡察組全部納入2019年縣紀(jì)委本級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算,沒(méi)有單獨(dú)核算機(jī)構(gòu)。
第二部分 縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年縣紀(jì)委監(jiān)委部門(mén)決算收、支總計(jì)2,450.22萬(wàn)元,與2018年1,793.7萬(wàn)元相比,收、支總計(jì)各增加656.52萬(wàn)元,增加36.60%。增加的主要原因一是增加派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費(fèi);二是人員擴(kuò)編,在編在崗人員較上年增加17.30%,并增加晉級(jí)晉檔工資;三是紀(jì)檢辦案經(jīng)費(fèi)增加。決算收入為一般公共預(yù)算收入;決算支出包括縣紀(jì)委機(jī)關(guān)及非獨(dú)立核算的下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組和縣委巡察組基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2,450.22萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,450.22萬(wàn)元,占總收入的100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2,450.22萬(wàn)元,其中:基本支出1,689.42萬(wàn)元,占68.95%。項(xiàng)目支出760.80萬(wàn)元,占31.05%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,450.22萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)各增加656.52萬(wàn)元,增加36.6%。增加的主要原因一是增加派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費(fèi);二是人員擴(kuò)編,在編在崗人員較上年增加17.3%,并增加晉級(jí)晉檔工資;三是紀(jì)檢辦案經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出2,450.22萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,財(cái)政撥款支出增加656.52萬(wàn)元,增加36.6%,增加的主要原因一是增加派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費(fèi);二是人員擴(kuò)編,在編在崗人員較上年增加17.3%,并增加晉級(jí)晉檔工資;三是紀(jì)檢辦案經(jīng)費(fèi)增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年財(cái)政撥款支出2,450.22萬(wàn)元,主要用于一般公共服務(wù)支出,占100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,504.30萬(wàn)元,最終調(diào)整預(yù)算數(shù)為2,450.22萬(wàn)元,本年支出決算為2,450.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.84%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-行政運(yùn)行,年初預(yù)算為1,450.22萬(wàn)元,支出決算為1,450.22萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2.一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù),年初預(yù)算為1,000.00萬(wàn)元,支出決算為1,000.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1,689.42萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,398.82萬(wàn)元,占基本支出的82.80%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等;公用經(jīng)費(fèi)290.60萬(wàn)元,占基本支出的17.20%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為48.90萬(wàn)元,支出決算為38.40萬(wàn)元,完成預(yù)算的78.53%,其中:無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算42.00萬(wàn)元(其中公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.00萬(wàn)元),支出決算為31.60萬(wàn)元(其中公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.60萬(wàn)元),比預(yù)算減少10.40萬(wàn)元,完成預(yù)算的75.24%;公務(wù)接待費(fèi)6.80萬(wàn)元,比預(yù)算減少0.10萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.55%;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。本單位本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為5輛,全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
2019年決算“三公”經(jīng)費(fèi)38.40萬(wàn)元,比2018年決算減少22.79萬(wàn)元,減少37.24%。其中:無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算;公務(wù)接待費(fèi)6.80萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加0.23萬(wàn)元,增加3.50%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.60萬(wàn)元(其中公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.60萬(wàn)元),比上年決算減少42.15%。變動(dòng)的主要原因:一是機(jī)關(guān)人員增加業(yè)務(wù)量增大,公務(wù)接待次數(shù)較上年略微增加;二是本年度沒(méi)有新增辦案車(chē)中央八項(xiàng)規(guī)定要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出為0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算6.80萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與31.60萬(wàn)元。具體情況如下:
公務(wù)接待費(fèi)用支出決算為6.80萬(wàn)元,全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組136批次、965人次(包括陪同人員)。單位公務(wù)用車(chē)費(fèi)31.60萬(wàn)元,全部為公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),現(xiàn)保有公車(chē)5臺(tái)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算及收入支出情況。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年我委在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下重抓黨風(fēng)廉政建設(shè),加大懲治腐敗力度,堅(jiān)持不懈抓好黨的作風(fēng)建設(shè),加強(qiáng)自身建設(shè);堅(jiān)決有力懲治腐敗,科學(xué)有效預(yù)防腐;加大紀(jì)律審查力度,嚴(yán)肅查辦各類(lèi)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題;全市紀(jì)檢監(jiān)察工作排名名列前茅。本部門(mén)對(duì)部門(mén)整體支出進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理,基本完成績(jī)效目標(biāo),已完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
十、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出290.60萬(wàn)元,比2018 年減少9.23萬(wàn)元,降低3.08%。主要原因是我單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減行政運(yùn)行開(kāi)支。
(二)政府采購(gòu)支出情況
本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額47.10萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出10.40萬(wàn)元(辦案專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu))、政府采購(gòu)服務(wù)支出36.70萬(wàn)元(新墻辦案點(diǎn)維修改造及談話室維修)。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛5輛,全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
(四)一般性支出情況
本部門(mén)2019年一般性支出決算共計(jì)290.60萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)27.90萬(wàn)元、印刷費(fèi)18.20萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)6.00萬(wàn)元、水費(fèi)0.50萬(wàn)元、電費(fèi)1.40萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.30萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2.40萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.60萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.40萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.80萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20.30萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)12.60萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)74.30萬(wàn)元、福利費(fèi)40.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.60萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.10萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出25.20萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9.商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。