岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2016-度部門決算公開
一、部門職責及機構設置情況
岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是岳陽縣人民政府組成工作部門,為全額財政撥款正科級行政事業(yè)單位。負責縣政府安全生產(chǎn)委員會的常工作,代表縣政府綜合監(jiān)管、指導、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作,組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查,組織協(xié)調(diào)重特大事故應急救援工作,指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,擬訂安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃,監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作,承擔作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險化學品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管,新建、改建、擴建工程項目可行性研究及“三同時”審查。設5個內(nèi)設機構:辦公室(法規(guī)股、行政審批辦公室)、非煤;伞熁ū窆、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股。下設安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法隊和安全生產(chǎn)應急救援指揮中心兩個二級機構,二級機構均未獨立核算。全局現(xiàn)有在職在編干部29人,“三性”用工2人,無退休人員。固定資產(chǎn)-末總值105.7萬元,其中一般公務用車車輛1臺,價值19.7萬元。
二、2016-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細表
附表三:“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門決算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度,我局收入總計593.6萬元,即財政撥款收入579.2萬元,其他收入14.4萬元。全-支出總計593.6萬元。其中,工資福利支出191.1萬元,占總支出的32.2%;商品和服務支出84.2萬元,占總支出的14.2%;對個人和家庭補助支出20.8萬元,占總支出的3.5%;項目支出297.5萬元,占總支出的50.1%。
2、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2016-“三公”經(jīng)費支出合計18.3萬元,比公開的2016-部門預算數(shù)減少0.4萬元,系我局今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出、提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為:因公出國(境)費支出0元,預算金額0元;公務接待89批次,540人,共支出5.7萬元,與預算持平;公務用車購置及運行維護費支出12.6萬元,未新購置車輛,比預算減少0.4萬元,降低3%。
3、-度機關運行經(jīng)費決算情況
2016-度一般公共預算財政撥款基本支出296.1萬元。其中,人員經(jīng)費211.9萬元,主要用于在職干部職工工資及津補貼的發(fā)放、對個人及家庭的補助等,常公用經(jīng)費84.2萬元,用于機關常維護工作,如水電費、辦公費、維修費等方面。
4、-度政府采購支出決算情況
2016-一般公共預算撥款政府采購合計7.4萬元,其中通用設備4.3萬元,專用設備3.1萬元,主要用于辦公設備、耗材及安全裝備采購,采購程序嚴格按照政府采購相關制度規(guī)定執(zhí)行。
(二)、下一步措施及建議
2016-,我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下,以“開源節(jié)流”為宗旨,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項工作任務。下一步,我局將根據(jù)-度預算要求,按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預算、事中控制、事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經(jīng)費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為全縣的縣域經(jīng)濟發(fā)展提供安全的發(fā)展環(huán)境。
表1 | |||||||||||
岳陽縣2016-度部門收支決算總表 | |||||||||||
單位名稱:岳陽縣安監(jiān)局 | 單位:萬元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
項 目 | 2016-決算數(shù) | 項 目 | 2016-決算數(shù) | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉(zhuǎn) |
一、財政撥款 | 579.2 | 201一般公共服務支出 | 0.0 | ||||||||
(一)公共財政撥款 | 579.2 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
1、經(jīng)費撥款 | 579.2 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 205教育支出 | 0.0 | |||||||||
(1)專項收入 | 206科學技術支出 | 0.0 | |||||||||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
(3)罰沒收入 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 0.0 | |||||||||
(4)國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
(5)其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | |||||||||
(二)政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | 0.0 | |||||||||
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運輸支出 | 0.0 | |||||||||
三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 593.6 | 579.2 | 14.4 | |||||||
四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.0 | |||||||||
五、其他收入 | 14.4 | 217金融支出 | 0.0 | ||||||||
六、上-結余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
3、國有資本經(jīng)營預算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
4.其他收入結轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
收入總計 | 593.6 | 支出總計 | 593.6 | 579.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.0 |
表2 | ||||||||||||||
岳陽縣2016-度部門決算支出明細表 | ||||||||||||||
單位名稱:岳陽縣安監(jiān)局 | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 593.6 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | ||||||
一、基本支出 | 296.1 | 281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 2150602 | |||||
工資福利支出 | 基本工資 | 97.9 | 97.9 | |||||||||||
津貼補貼 | 63.2 | 63.2 | ||||||||||||
獎金 | 6.2 | 6.2 | ||||||||||||
績效工資 | 0 | |||||||||||||
伙食補助費 | ||||||||||||||
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0 | |||||||||||||
職業(yè)-金繳費 | 0 | |||||||||||||
其他社會保障繳費 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||
其他工資福利支出 | 23.5 | 23.5 | ||||||||||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||
印刷費 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||
水費 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
電費 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||
郵電費 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||
物業(yè)管理費 | 0 | |||||||||||||
公務車運行維護費 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
其他交通費 | 0 | |||||||||||||
差旅費 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||
維修費 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
會議費 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
勞務費 | 0 | |||||||||||||
培訓費 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||
公務接待費 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||
工會經(jīng)費 | 20.8 | 20.8 | ||||||||||||
福利費 | 0 | |||||||||||||
其他商品和服務支出 | 17.5 | 3.1 | 14.4 | |||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
退休費 | -1.8 | -1.8 | ||||||||||||
離退休津補貼 | 0 | |||||||||||||
撫恤金 | 0 | |||||||||||||
生活補助 | 0 | |||||||||||||
住房公積金 | 22 | 22 | ||||||||||||
遺屬費 | 0 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 0 | |||||||||||||
二、項目支出 | 297.5 | 297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150601 | |||||
專項商品和服務支出 | 297.5 | 297.5 | ||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | |||||||||||||
債務還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建設支出 | 0 | |||||||||||||
其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上繳上級支出 | 0 |
表3 | ||||
岳陽縣2016-度財政撥款“三公”經(jīng)費決算表 | ||||
單位名稱:岳陽縣安監(jiān)局 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 2016-決算數(shù)合計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 |
一、支出合計 | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 |
1、因公出國(境)費用 | 0 | |||
2、公務接待費 | 5.7 | 5.7 | ||
3、公務用車費 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 12.6 | 12.6 | ||
(2)公務用車購置 | 0 | |||
二、相關統(tǒng)計數(shù) | ||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 0 | |||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | 0 | |||
3.公務用車購置數(shù)(輛) | 0 | |||
4.公務用車保有量(輛) | 0 | |||
5.公務接待批次(批) | 88 | |||
6.公務接待人數(shù)(人) | 538 | |||
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 基本持平 | |||
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 |