• 2023年度岳陽縣信訪局整體支出績效自評報告
    來源:縣信訪局   2024-07-18
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      2023年度岳陽縣信訪局整體支出

      績效自評報告

      部門(單位)名稱:(蓋章)

      2024年6月12日

      一、部門(單位)基本情況

      (一)職能職責(zé)

      1、負(fù)責(zé)處理人民群眾給縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,接待處理群眾來訪,受理處理網(wǎng)絡(luò)信訪,為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。

      2、承辦中央、省、市、縣委、縣政府交辦的信訪事項,縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)、縣直各單位交辦信訪事項,督促檢查處理落實情況。

      3、綜合、反映人民群眾在信訪中提出的重要意見、建議和問題,開展調(diào)查研究,為縣委、縣政府提供信訪信息。

      4、協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題,協(xié)調(diào)處理群眾到市赴省進京上訪,協(xié)調(diào)全縣各級黨政機關(guān)的信訪工作。

      5、研究、起草有關(guān)信訪工作的政策規(guī)定;開展信訪工作宣傳和調(diào)研;指導(dǎo)全縣信訪工作業(yè)務(wù),總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗,提出加強和改進信訪工作的意見。

      6、掌握全縣信訪工作隊伍建設(shè)情況,提出加強信訪隊伍建設(shè)的措施,對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議,組織信訪干部培訓(xùn),指導(dǎo)信訪部門辦公自動化建設(shè)。

      7、協(xié)助縣委、縣政府交辦的其他事項。

     。ǘC構(gòu)設(shè)置

      岳陽縣信訪局,現(xiàn)有干部職工13人,設(shè)局長1名,副局長3名。內(nèi)設(shè)辦公室、辦信網(wǎng)信室、協(xié)調(diào)督查室、政策法規(guī)室4個股室,下設(shè)正股級公益一類事業(yè)單位——岳陽縣人民來訪接待中心。

      二、一般公共預(yù)算支出情況

     。ㄒ唬┗局С銮闆r

      2023年基本支出439.62萬元,其中人員經(jīng)費181.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他職工福利支出等;日常公用經(jīng)費258.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費等,其中三公經(jīng)費支出0.33萬元:因公出國(境)費用0元,公務(wù)接待費0.33萬元,公務(wù)用車運行維護費0元。年初我局制定經(jīng)費預(yù)算時,明確了“三公經(jīng)費”控制標(biāo)準(zhǔn)。

     。ǘ╉椖恐С銮闆r

      2023年信訪局項目支出為62.89萬元。主要用于信訪專項業(yè)務(wù)項目支出。

      三、政府性基金預(yù)算支出情況

      2023年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。

      四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

      2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10萬元。

      五、社會保險基金預(yù)算支出情況

      2023年度社會保險基金預(yù)算支出0萬元。

      六、部門整體支出績效情況

      岳陽縣信訪局在縣領(lǐng)導(dǎo)的支持和縣財政局的具體指導(dǎo)下,積極推進預(yù)算績效管理工作,不斷提高績效管理工作的質(zhì)量和水平,提高財政資金的使用效益,取得了較好成效。

      七、存在的問題及原因分析

      1、資金支付過程中存在沒有對應(yīng)資金的用途性質(zhì)使用的情況,主要原因為部分項目資金指標(biāo)在年中下達,但資金使用可能在上半年就發(fā)生了,導(dǎo)致部分資金指標(biāo)混用。

      2、預(yù)算編制工作有待細化。預(yù)算編制不夠明確和細化,預(yù)算編制的合理性需要提高,預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。

      3、人員素質(zhì)有待進一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短,加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),會計人員對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分,對工作重點把握不到位。

      八、下一步改進措施

      1.細化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識, 嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達。

      2.加強財務(wù)管理,嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時,按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算, 杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

      3.對相關(guān)人員加強培訓(xùn),特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

      九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

      1、我單位逐步建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機制,實行績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,促進財政資金的合理分配與有效使用。

      2、我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息。

      十、其他需要說明的情況

      無。

      報告需要以下附件:

      1、部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

      2、部門整體支出績效自評表

      3、項目支出績效自評表(每個一級項目支出一張表)

      4、政府性基金預(yù)算支出情況表

      5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

      6、社會保險基金預(yù)算支出情況表

      2023年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)

      數(shù)據(jù)表

    財政供養(yǎng)人員情況(人)

    編制數(shù)

    2023年實際在職人數(shù)

    控制率

    13

    13

    100%

    經(jīng)費控制情況(萬元)

    2022年決算數(shù)

    2023年預(yù)算數(shù)

    2023年決算數(shù)

    三公經(jīng)費

    0.33

    0.33

    0.33

    1、公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費

    0

    0

    0

    其中:公車購置

    0

    0

    0

    公車運行維護

    0

    0

    0

    2、出國經(jīng)費

    0

    0

    0

    3、公務(wù)接待

    0.33

    0.33

    0.33

    項目支出:

    278.38

    62.59

    62.59

    1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費

    278.38

    62.59

    62.59

    2、運行維護經(jīng)費

    3、縣級專項資金(一個專項一行)

    公用經(jīng)費

    73.39

    260.01

    258.07

    其中:辦公經(jīng)費

    6

    9

    9

    水費、電費、差旅費

    5.34

    20.38

    20.38

    會議費、培訓(xùn)費

    16.10

    5.67

    5.67

    政府采購金額

    部門基本支出預(yù)算調(diào)整

    樓堂館所控制情況

    (2023年完工項目)

    批復(fù)規(guī)模 (m²)

    實際規(guī)模(m²)

    規(guī)規(guī)?刂坡

    預(yù)算投資

    (萬元)

    實際投資 (萬元)

    資概控

    制率

    厲行節(jié)約保障措施

    嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定和過“緊日子”相關(guān)要求,堅持勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費,細化預(yù)算,確保機關(guān)運轉(zhuǎn)。

      說明:“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況,“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

      填表人:張瑜   填報日期:2024.05  聯(lián)系電話: 13638409592   單位負(fù)責(zé)人簽字:

      2023年度部門整體支出績效自評表

    預(yù)算部門

    名稱

    岳陽縣信訪局

    年度預(yù)算申請(萬元)

    年初預(yù)算數(shù)

    全年預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    分值

    執(zhí)行率

    得分

    年度資金總額

    186.15

    504.14

    502.21

    10

    99.00%

    9.90

    按收入性質(zhì)分:

    按支出性質(zhì)分:

    其中:一般公共預(yù)算:482.05

    其中:基本支出:439.62

    政府性基金撥款:0

    項目支出:62.59

    納入專戶管理的非稅收入撥款:0

    其他資金:18.62

    年度總體 目標(biāo)

    預(yù)期目標(biāo)

    實際完成情況

    目標(biāo)1:全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0;

    目標(biāo)2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo)。

    1:全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0;

    2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo)。

    績效指標(biāo)

    一級指標(biāo)

    二級指標(biāo)

    三級指標(biāo)

    年度指標(biāo)值

    實際完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    產(chǎn)出指標(biāo)

    (50分)

    數(shù)量指標(biāo)

    信訪工作聯(lián)席會議

    ≥5次

    組織召開信訪工作聯(lián)席會議不低于5次

    6

    6

    訴簽訂息息訪協(xié)議書

    ≥30份

    簽訂息訴息訪協(xié)議書達到30份

    10

    10

    信訪勸返人次

    ≥100人次

    信訪勸返人次達到100人次

    10

    10

    信訪接待群眾人數(shù)

    ≥300人次

    信訪接待群眾達到300人次

    6

    6

    質(zhì)量指標(biāo)

    接訪件交辦率

    =100%

    100%

    6

    6

    勸返成功率

    ≥80%

    ≥80%

    6

    6

    時效指標(biāo)

    訪求件答復(fù)及時率

    =100%

    =100%

    6

    6

    成本指標(biāo)

    效益指標(biāo)(30分)

    經(jīng)濟效益指標(biāo)

    社會效益指標(biāo)

    接訪事件升級概率

    定性

    降低

    10

    10

    信訪積案

    定性

    減少

    10

    10

    生態(tài)效益指標(biāo)

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    (10分)

    服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

    信訪群眾滿意度

    ≥95%

    信訪群眾滿意度≥95%

    10

    9

    成本指標(biāo)

    經(jīng)濟成本指標(biāo)

    預(yù)算控制數(shù)

    186.15

    186.15

    10

    10

    總分

    90

    89

      填表人:張瑜   填報日期:2024.05  聯(lián)系電話: 13638409592   單位負(fù)責(zé)人簽字:

      部門整體支出績效自評工作考核評分表

    一級

    指標(biāo)

    二級指標(biāo)

    評分標(biāo)準(zhǔn)

    所需佐證材料

    布置

    工作

    10分

    自評通知(8分)

    1.印發(fā)績效自評通知的得2分,否則不得分

    2.按照本規(guī)程規(guī)定,績效自評通知包括自評范圍、自評主要依據(jù)、自評主要內(nèi)容、自評程序和步驟、有關(guān)要求等內(nèi)容,并附有本通知要求的附件的,得6分;否則缺1項扣1分,最多扣6分。

    績效自評通知蓋章的電子版

    工作小組(2分)

    成立績效自評工作小組的得2分,否則不得分

    本部門、本單位預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組/績效評價工作小組有關(guān)文件蓋章的電子版

    實施

    評價

    20分

    單位自查

    (10分)

    縣級預(yù)算部門本級和所屬單位都要開展績效自查,轉(zhuǎn)移支付項目單位都要開展績效自查,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及辦事處都要匯總本區(qū)域轉(zhuǎn)移支付情況;以上各項每發(fā)現(xiàn)一個單位沒有做相應(yīng)工作的,扣1分,最多扣10分。

    1、轉(zhuǎn)移支付項目單位名稱和資金情況清單

    2、有轉(zhuǎn)移支付資金的部門匯總情況的蓋章PDF版

    提交報告

    (10分)

    按時向縣財政局報送報告的得10分;每推遲一個工作日報送報告的扣1分,最多扣10分。

    自評

    報告

    70分

    完整性

    (15分)

    1.績效自評報告正文部分內(nèi)容齊全的,得8分;否則每少一個部分扣2分,最多扣8分 2.績效自評報告附件部分內(nèi)容齊全的,得7分;否則每少一個部分扣2分,最多扣7分

    績效自評表(20分)

    1、部門整體支出和項目支出績效指標(biāo)反映產(chǎn)出、效益、服務(wù)對象滿意度方面的指標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行率的權(quán)重符合《岳陽縣縣級預(yù)算部門績效自評操作規(guī)程》要求的,得5分,否則按比例扣除相應(yīng)的分?jǐn)?shù)。

    2.部門整體支出和項目支出績效指標(biāo)全部細化到三級指標(biāo)的,得5分;部分細化的,酌情扣分;沒有細化的,不得分。

    3.部門整體支出和項目支出三級績效指標(biāo)內(nèi)涵明確、具體、可衡量的得5分;突出核心指標(biāo),精簡實用的得3分;指標(biāo)與部門整體支出和項目支出密切相關(guān),全面反映產(chǎn)出和效益的得2分;否則,每項酌情扣分,最多扣10分。

    反映問題情況(20分)

    從預(yù)算和預(yù)算績效管理,部門履職效能,資金分配、使用和管理,資產(chǎn)和財務(wù)管理,政府采購等方面歸納問題、分析原因全面的,得20分;反映問題、分析原因較全面的,得16—18 分;反映問題、分析原因不全面的,得13—15分;問題未歸納且過于簡單的,得10-12分;只提出資金不足問題的不得分;其他情況酌情扣分。

    建議情況

    (15分)

    建議與問題對應(yīng)且全面的得15分,建議比較全面的得12—14分,建議不全面的得9—11  分,建議過于簡單的得6—8分,只提出加大資金投入建議的不得分;其他情況酌情扣分。

    合計

    100分

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