• 中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門整體支出績效評價自評報告
    來源:岳陽縣統(tǒng)戰(zhàn)部   2019-07-10 11:12
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      岳陽縣2018年度部門整體支出

      績效評價自評報告

      部門(單位)名稱:中共岳陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

      預(yù) 算 編 碼:173

      評價方式:部門(單位)績效自評

      評價機構(gòu):部門(單位)評價組

      報告日期:2019年7月1日

      岳陽縣財政局(制)

    一、部門(單位)基本概況

    聯(lián)系人

    馬晶晶

    聯(lián)絡(luò)電話

    13974019393

    人員編制

    12

    實有人數(shù)

    11

    職能職責(zé)概述

    貫徹執(zhí)行貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策,依法履行民族宗教管理;貫徹執(zhí)行港、澳、臺有關(guān)方針、政策,宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī),開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;負責(zé)黨外人士的政治安排,聯(lián)系縣內(nèi)外的工商界社團和代表人士,指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作;開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

    年度主要

    工作內(nèi)容

    任務(wù)1:全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0;

    任務(wù)2:發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)部門職責(zé),同心服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展;

    任務(wù)3:凝心聚力推動“十三五”規(guī)劃行動實施

    年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

    1、本年預(yù)算安排控制較好,財政供養(yǎng)人員控制率80%,編制內(nèi)在職人員控制率小于100%,控制在預(yù)算編制以內(nèi);“三公”經(jīng)費預(yù)算總額未突破上年。

    2、預(yù)算執(zhí)行方面,支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi);本年無轉(zhuǎn)移資金支付,不存在截留或滯留專項資金情況。

    二、部門(單位)收支情況

    年度收入情況(萬元)

    機構(gòu)名稱

    收入合計

    其中:

    上年結(jié)轉(zhuǎn)

    公共財

    政撥款

    政府基金撥款

    納入專戶管理的非稅收入撥款

    其他

    收入

    局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

    264.48

    264.48

    1、局機關(guān)

    264.48

    264.48

    2、二級機構(gòu)1

    3、二級機構(gòu)2

    部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

    機構(gòu)名稱

    支出合計

    其中:

    結(jié)余

    基本支出

    其中:

    項目支出

    當(dāng)年結(jié)余

    累計結(jié)余

    人員支出

    公用支出

    局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

    264.48

    185.35

    95.26

    90.09

    79.13

    1、局機關(guān)

    264.48

    185.35

    95.26

    90.09

    79.13

    2、二級機構(gòu)1

    3、二級機構(gòu)2

    機構(gòu)名稱

    三公經(jīng)費

    合計

    其中:

    公務(wù)接待費

    公務(wù)用車運維費

    公務(wù)用車購置費

    因公出國費

    局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

    2.988

    2.988

    1、局機關(guān)

    2.988

    2.988

    2、二級機構(gòu)1

    3、二級機構(gòu)2

    機構(gòu)名稱

    固定資產(chǎn)

    合計

    其中:

    其他

    在用固定資產(chǎn)

    出租固定資產(chǎn)

    局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

    47.38

    47.38

    1、局機關(guān)

    47.38

    47.38

    2、二級機構(gòu)1

    3、二級機構(gòu)2

    三、部門(單位)整體支出績效自評情況

    整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

    預(yù)期目標(biāo)

    實際完成

    目標(biāo)1、發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)工作職能,服務(wù)縣域經(jīng)濟社會發(fā)展,促進政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系、海內(nèi)外同胞關(guān)系和諧。

    目標(biāo)2、加強黨外代表人士隊伍建設(shè),提升五種能力。

    目標(biāo)3、完成好四同創(chuàng)建任務(wù)。

    目標(biāo)4、教育引導(dǎo)黨外人士參政議政、開展民主監(jiān)督。

    任務(wù)5、完成精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù),助力脫貧攻堅。

    實現(xiàn)了政黨、民族、宗教、階層、海內(nèi)外關(guān)系和諧;黨外代表人士隊伍建設(shè)能力全面提升;完成了省級和市級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建;完成了縣委下達的行業(yè)扶貧任務(wù);完成了統(tǒng)戰(zhàn)課題調(diào)研任務(wù)、特約人員民主監(jiān)督工作;完成了“同心聚力、助力鄉(xiāng)村振興”行動。

    整體支出

    績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

    評價內(nèi)容

    績效目標(biāo)

    完成情況

    產(chǎn)出目標(biāo)

    (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化)

    質(zhì)量指標(biāo)

    發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)部門職責(zé),助推

    社會和諧發(fā)展;

    100%

    確保市績效考評項目進入

    全市前三名

    全市第三名

    數(shù)量指標(biāo)

    全年預(yù)算申請到位執(zhí)行率和三公經(jīng)費變動率

    在95%以上,三公經(jīng)費

    變動率≤0;

    完成了省級和市級同心項目創(chuàng)建

    完成1個省級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建

    課題調(diào)研任務(wù)

    完成2個重要性課題調(diào)研

    時效指標(biāo)

    完成同心聚力、助力鄉(xiāng)村振興行動

    按實施方案完成2018年度工作任務(wù)

    年底前完成(或細化每項工作完成時間)

    100%

    特約人員民主監(jiān)督工作

    完成人員受聘、開展民主監(jiān)督工作

    成本指標(biāo)

    全年財政整體支出

    264.48萬元

    效益目標(biāo)

    (預(yù)期實現(xiàn)的效益)

    社會效益

    指標(biāo)1:五大關(guān)系和諧

    全面完成

    指標(biāo)2:民主監(jiān)督工作

    政府職能部門和執(zhí)法單位民主監(jiān)督全覆蓋

    經(jīng)濟效益

    促進縣域非公經(jīng)濟發(fā)展

    招商引資效果明顯、非公經(jīng)濟發(fā)展比重增大

    湘臺兩地融合進一步加強

    5家臺企簽訂投資協(xié)議,總投資13億元

    生態(tài)效益

    省級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建

    完成新墻清水村創(chuàng)建任務(wù)、村莊環(huán)境大為改觀

    指標(biāo)2:市級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建

    村莊環(huán)境衛(wèi)生沒有通過檢查驗收

    社會公眾或服務(wù)對象滿意度

    社會公眾比較滿意

    滿意率達98%

    績效自評綜合得分

    96

    評價等次

    優(yōu)秀

    四、評價人員

    姓  名

    職務(wù)/職稱

    單  位

    簽  字

    毛金根

    常務(wù)副部長

    縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

    毛金根

    馬晶晶

    黨外干部辦主任、財務(wù)會計

    縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

    馬晶晶

    易呂飛

    辦公室主任

    縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

    易呂飛

    王平

    出納

    縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

    王平

    評價組組長(簽字):毛金根

    同意

                                                         2019年7月8日

    部門(單位)意見:同意

                                                部門(單位)負責(zé)人(簽章):蘇紅琳

                                                              2019年 7月9日

    財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見:

                                      財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負責(zé)人(簽章):

     年    月   日

      填報人(簽名):馬晶晶                    聯(lián)系電話:13974019393

    五、評價報告綜述(文字部分)

     

    一、部門(單位)概況

    一、基本概況

    (一)部門基本情況:貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策,依法履行民族宗教管理;貫徹執(zhí)行港、澳、臺有關(guān)方針、政策,宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī),開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;負責(zé)黨外人士的政治安排,聯(lián)系縣內(nèi)外的工商界社團和代表人士,指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作;開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。統(tǒng)戰(zhàn)部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個:辦公室、民族宗教事務(wù)局工作辦公室、干部辦(新的社會階層人士工作辦)、經(jīng)聯(lián)辦、臺辦、僑聯(lián)辦。2018年末,統(tǒng)戰(zhàn)部總?cè)藬?shù)19人,其中,在職11人、退休8人。

    (二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。支出規(guī)模為264.48萬元,其中基本支出185.35萬元,項目支出79.13萬元。主要用于人員工資福利支出、社保繳納、日常辦公開支以及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線事業(yè)發(fā)展。

    二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

    (一)2018年度預(yù)算基本情況。

    2018年,本部門年初預(yù)算收入250.89萬元,其中:財政撥款收入年初預(yù)算250.89萬元,占100%。

    支出預(yù)算250.89萬元,其中基本支出147.89萬元占59.00%,項目支出103萬元占41.00%,其他支出0.00萬元占0.00%。

    (二)2018年度收支決算情況。

    1. 2018年度收入決算情況。2018年度總收入250.89萬元,其中:財政撥款收入入250.89萬元,占100%。

    2.2018年度支出決算情況。2018年度總支出264.48萬元,其中基本支出185.35萬元占總支出比例70%,專項支出79.13萬元占總支出比例30%。

    基本支出185.35萬元,其中:工資福利支出為 92.36萬元;商品服務(wù)支出138.85萬元;對個人和家庭補助2.9萬元、資本性支出25.36萬元、三公”經(jīng)費2.988萬元。

    (三)基本支出使用管理情況。

    基本支出用于為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本年度進行了人員工資增加。

    (四) “三公”經(jīng)費使用管理情況。

    1. 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況本單位2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算(控制數(shù))金額為3.5萬元,其中公務(wù)接待費3.5萬元,公車運行維護費0萬元,因公出國(境)費0元。

    2.“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況。2018年 “三公”經(jīng)費支出決算為2.988萬元,比上年減少0.497萬元,下降16.6.45%,完成預(yù)算的85%。其中:公務(wù)接待費支出2.988萬元,比上年減少0.497元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行“中央八項”規(guī)定要求;公務(wù)用車購置及運行維護費完成0元,比上年減0元;因公出國(境)費支出0元,比上年增減0元,增加下降0%。 

    (五)專項支出。

    1、財政撥付項目經(jīng)費103萬元。其中海聯(lián)商聯(lián)會經(jīng)費8萬、非公黨建2萬元、海聯(lián)臺聯(lián)經(jīng)費18萬、萬企聯(lián)村工作經(jīng)費5萬、黨外人員教育培訓(xùn)經(jīng)費8萬元、統(tǒng)戰(zhàn)對象主體班4萬、新社會階層人士工作經(jīng)費8萬、民宗工作經(jīng)費  20萬、僑聯(lián)工作經(jīng)費10 萬、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)10萬、同心工程工作經(jīng)費10萬元。

    2、專項資金實際使用情況分析。2018年度財政預(yù)算安排專項資金103萬元,實際決算79.13萬元。決算支出在預(yù)算范圍之內(nèi),沒有超出預(yù)算外。

    3、專項資金管理情況分析。有內(nèi)部財務(wù)管理制度且得到有效執(zhí)行;支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金的管理辦法的規(guī)定,資金據(jù)傳有完整的審批程序和手續(xù);資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

    三、部門(單位)專項組織實施情況

    (一)專項組織情況分析1、1、開展海外招商效果明顯,依托臺創(chuàng)園,先后與永鴻(岳陽)生物科技有限公司、臺灣威杰企業(yè)有限公司、財納福諾木業(yè)有限公司、湖南洞庭明珠農(nóng)業(yè)科技有限公司、瀚宇養(yǎng)殖場等5家臺企簽訂投資協(xié)議,預(yù)計總投資13億元。湘臺兩地融合進一步加強。2、全面開展僑情摸底回頭看,加強重點涉僑人士交往交融,籌建縣一中畢業(yè)留學(xué)生聯(lián)誼會。市僑聯(lián)先后多次深入我縣考察僑企、走訪僑屬、解決僑困。3、“四同創(chuàng)建”工作。泛海助學(xué)實踐創(chuàng)新項目、清水村“同心美麗”鄉(xiāng)村創(chuàng)建分別通過省委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部檢查驗收和授牌。4、完成了黨外代表人士井岡山暑期談心暨培訓(xùn)活動,素質(zhì)和能力得到全面提升。5、完成了新的社階層人士全縣調(diào)查摸底、座談會、聯(lián)席會議制度的構(gòu)建、工作打開了新的局面,獲得全市先進。5、統(tǒng)戰(zhàn)對象主體培訓(xùn)班沒有舉辦,項目資金沒有使用。6、構(gòu)建了縣鄉(xiāng)村統(tǒng)戰(zhàn)工作和民宗工作三級網(wǎng)絡(luò)建設(shè),工作重心下移,工作網(wǎng)絡(luò)全面加強。7、民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定,開展了“五進五好”活動,宗教執(zhí)法檢查、重點信訪維穩(wěn)。

    (二)專項管理情況分析。有內(nèi)部財務(wù)管理制度且得到有效執(zhí)行;支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金的管理辦法的規(guī)定,資金使用有完整的審批程序和手續(xù);資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

    四、部門(單位)整體支出績效情況

    (一)績效管理成效

    1、本年預(yù)算安排控制較好,財政供養(yǎng)人員控制率80%,編制內(nèi)在職人員控制率小于100%,控制在預(yù)算編制以內(nèi);“三公”經(jīng)費預(yù)算總額未突破上年。

    2、預(yù)算執(zhí)行方面,支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi);本年無轉(zhuǎn)移資金支付,不存在截留或滯留專項資金情況。

    (二)行政效能評價

    1、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,適時地、針對性的進行了相關(guān)制度的增補,制度的建立更為完善!2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作,并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關(guān)文化。將厲行節(jié)約反對浪費教育作為機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容,極大強化了機關(guān)厲行節(jié)約管理意識。3、建立了經(jīng)費支出定期匯報和公示機制,經(jīng)費支出的公開透明性得到提高。除按照財政要求對部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費進行例行公示外,根據(jù)經(jīng)費支出情況,定期進行經(jīng)費支出財務(wù)統(tǒng)計和分析,并及時向分管領(lǐng)導(dǎo)和績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組進行匯報,對經(jīng)費支出的管理狀況提出建設(shè)性的意見;使各項經(jīng)費管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。4、嚴(yán)格執(zhí)行了國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定,政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。5、加強了會計核算工作。按照新制度的要求,對財務(wù)管理軟件進行優(yōu)化升級,對相關(guān)科目的設(shè)置進行了補充和調(diào)整,提高了財務(wù)核算質(zhì)量。

    五、存在的主要問題

    1、資產(chǎn)管理方面存在不完善的方面。因歷史辦公地址二次搬遷等原因,造成在搬遷辦公地址過程中固定資產(chǎn)損失,有部分達到報廢年限,沒有通過向國資辦申請?zhí)幹迷斐晒潭ㄙY產(chǎn)丟失。多方面原因,造成固定資產(chǎn)賬實不符,固定資產(chǎn)管理有待加強。

    2、市級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建沒有通過市級統(tǒng)戰(zhàn)部門的檢查驗收,績效目標(biāo)沒有達到。

    3、沒有舉辦統(tǒng)戰(zhàn)對象主體班,項目資金沒有有效使用,績效目標(biāo)沒有達到。

    六、改進措施和有關(guān)建議

    1、細化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好2018年預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制;編制范圍盡可能的全面、不漏項,進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

     2、在日常預(yù)算管理過程中,進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

     3、完善管理制度,進一步加強資產(chǎn)管理 。進一步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”,建立本部門“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度,加強經(jīng)費審批和控制,規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍,并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理,及時登記、更新臺賬,加強資產(chǎn)卡片管理,年終前對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點,確保賬賬、賬實相符。

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