• 岳陽縣委宣傳部2024年度部門預(yù)算公開
    來源:縣委宣傳部   2024-01-12 08:26
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    中共岳陽縣委宣傳部

    2024預(yù)算

     

    目錄

     

    第一部分  2024單位預(yù)算說明

    第二部分  單位預(yù)算公開表格

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    6、財(cái)政撥款收支總表

    7、一般公共預(yù)算支出表

    8、一般公共預(yù)算基本支出表

    9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

    16、政府性基金預(yù)算支出表

    17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

    20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

    21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

    22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

    23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

    注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


    第一部分  2024年單位預(yù)算說明

     

    一、單位基本概況

    (一)職能職責(zé)

    縣委宣傳部是負(fù)責(zé)全縣宣傳思想文化工作和全縣意識(shí)形態(tài)方面工作的部門(正科級(jí))。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的意識(shí)形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞?shì)浾撔麄鳌⒕裎拿鹘ㄔO(shè)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版(版權(quán))工作、掃黃打非、電影行政事務(wù)等工作。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    宣傳部2024年有內(nèi)設(shè)辦公室:辦公室、理教辦、文管辦、網(wǎng)信工作辦、版權(quán)辦,內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)有:岳陽縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽縣新聞中心、岳陽縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。本單位沒有單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2024年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

    本單位沒有單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2024年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

    、單位收支總體情況

    本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算情況。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。本單位收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和常規(guī)性項(xiàng)目撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

    (一)收入預(yù)算

    本單位收入預(yù)算包括一般公共預(yù)算,政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算430.17萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款367.19萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)62.98萬元。一般公共預(yù)算收入較去年減少了23.41萬元,降低了5.99%主要原因是單位在職工作人員因工作調(diào)動(dòng)及正常退休共減少了3名四級(jí)調(diào)研員,在職工作人員數(shù)量減少,工資與社保的基數(shù)降低,導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)的減少。

    (二)支出預(yù)算

    2024年本單位支出預(yù)算430.17萬元,其中,一般公共服務(wù)384.74萬元,支出較去年減少了11.13萬元,降低了2.8%,按類級(jí)功能科目列出支出預(yù)算明細(xì),數(shù)據(jù)來源見表6。其中基本支出減少了11.13萬元基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T的調(diào)出與退休導(dǎo)致在職工作人員的減少,工資基數(shù)及社保經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

    三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算430.17萬元,行政運(yùn)行支出384.74萬元,占總支出的89%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.88萬元,占總支出的4%,社會(huì)保障和就業(yè)和行政醫(yī)療費(fèi)共計(jì)20.06萬元,5%(數(shù)據(jù)來源見表7,按類級(jí)功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:

    (一)基本支出2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為283.47萬元數(shù)據(jù)來源見表5,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出190.13萬元、一般商品和服務(wù)支出93.34萬元。

    (二)項(xiàng)目支出:2024項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為146.7萬元(數(shù)據(jù)來源見表5,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、巴陵通訊、輿情監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、縣委中心組學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心平臺(tái)、新聞媒體聯(lián)絡(luò)、掃黃打非經(jīng)費(fèi)及農(nóng)家書屋管理等,具體經(jīng)費(fèi)詳情見附表20專項(xiàng)清單

    、政府性基金預(yù)算支出

    2023年度本部門無政府性基金安排的支出。

    、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本單位2024機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款93.34萬元(數(shù)據(jù)來源見表14,比上一年增加了5.44萬元,增加了6.2%。主要原因是本年度為了進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳報(bào)道的范圍,接待新聞媒體的數(shù)量增加,新聞媒體聯(lián)絡(luò)委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增多。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    本單位2024“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元(數(shù)據(jù)來源見表15),其中,公務(wù)接待費(fèi)3萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,較上年持平。

    (三)一般性支出情況

    本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算17萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)),擬召開4次會(huì)議,人數(shù)約1100人次,內(nèi)容為全縣宣傳思想文化工作會(huì)1次、全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作動(dòng)員會(huì)1次、意識(shí)形態(tài)工作聯(lián)席會(huì)2次;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算14萬元,擬開展4次培訓(xùn),人數(shù)約1000人次,內(nèi)容為宣傳思想文化工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)(含新聞工作者業(yè)務(wù)培訓(xùn))、改進(jìn)創(chuàng)新精神文明創(chuàng)建工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、文明村鎮(zhèn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2024年度本單位未計(jì)劃未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

    (四)政府采購(gòu)情況

    本單位2024政府采購(gòu)預(yù)算總額121萬元,其中工程類0萬元,貨物類71萬元,服務(wù)類50萬元。主要用于辦公桌椅、舊電腦的更換、網(wǎng)絡(luò)信息安全的保障、網(wǎng)絡(luò)輿情的處理、培訓(xùn)圖書的購(gòu)買以及重大意識(shí)形態(tài)會(huì)議活動(dòng)策劃組織輔助性工作及服務(wù)。

    (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

    截至20231231日,本單位無公務(wù)用車。本單位年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。我單位無辦公用房所有權(quán)登記,辦公用房使用岳陽縣委的辦公房,固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我單位通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)凈值39.74萬元。

    2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備。

    (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

    本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為367.19萬元,其中,基本支出220.49萬元,項(xiàng)目支出146.7萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的22-23。

    目標(biāo)任務(wù)⑴全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于或等于零。⑵社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。⑶做好意識(shí)形態(tài)工作,創(chuàng)建全國(guó)文明城市,提升社會(huì)文明程度。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),做好農(nóng)家書屋管理和后期運(yùn)行維護(hù)工作,打造全民學(xué)習(xí)氛圍。⑷加強(qiáng)對(duì)外宣傳推介工作,充分展現(xiàn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新變化、新面貌。⑸監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)輿情,正確把握和引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿情導(dǎo)向,切實(shí)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)信息安全!                                                                                 

    、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               


    第二部分  單位預(yù)算公開

    附件:宣傳部2024年預(yù)算公開表.xlsx

     

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