2022年岳陽縣委政法委部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
(一) 職能職責
(二) 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
(一) 收入預算
(二) 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
(一) 基本支出
(二) 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
(一) 機關(guān)運行經(jīng)費
(二) “三公”經(jīng)費預算
(三) 一般性支出情況
(四) 政府采購情況
(五) 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六) 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(1)深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各部門思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導,堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導。
(2)深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策,對全縣政法工作研究提出全局性部署,推進平安岳陽縣、法治岳陽縣建設(shè),加強過硬隊伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
(3)了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài),分析社會穩(wěn)定形勢,創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制,協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險,協(xié)調(diào)應對和處置重大突發(fā)事件。
(4)加強對政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
(5)組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂政法工作的重要措施,及時向縣委提出建議。
(6)掌握分析政法輿情動態(tài),指導協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作,指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
(7)監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
(8)組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。
(9)指導推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)。
(10)完成縣委交辦的其他任務。
(二)機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室(加掛政策研究室)、政工室、政治安全室(加掛反邪教協(xié)調(diào)室)、維穩(wěn)指導室、綜治督導室(加掛基層社會治理室)、執(zhí)法監(jiān)督室(加掛法治室)、宣傳教育室。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此2022年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算436.93萬元,其中,一般公共預算撥款436.93萬元。收入較去年增加60.67萬元,主要原因是人員增加,工資、津貼相應增長。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算436.93萬元,其中,一般公共服務387.62萬元,社會保障和就業(yè)22.35萬元,衛(wèi)生健康支出11.18萬元,住房保障支出15.78萬元。支出較去年增加60.67萬元,其中基本支出增加57.97萬元,項目支出增加2.7萬元;局С鲚^上年增加主要是由于人員增加,工資、津貼相應增長,項目支出增加是因為專項工作開展的需要。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算436.93萬元,其中,一般公共服務支出387.62萬元,占88.71%;社會保障和就業(yè)22.35萬元,占5.12%;衛(wèi)生健康支出11.18萬元,占2.56%;住房保障15.78萬元,占3.61%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù)274.23萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出254.43萬元、一般商品和服務支出19.8萬元。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算162.7萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中含見義勇為幫扶與慰問、綜治民調(diào)、平安創(chuàng)建、政治安全、鐵路聯(lián)防。其中:見義勇為幫扶與慰問3萬元,主要用于幫扶與慰問見義勇為對象及家屬;鐵路聯(lián)防3萬元,主要用于鐵路護路宣傳、鐵路沿線護路等;綜治民調(diào)50萬元,主要用于公眾安全感測評宣傳、模擬民調(diào)費用、網(wǎng)絡問卷制作;平安創(chuàng)建36萬元,主要用于平安建設(shè)宣傳、示范點建設(shè)等;政治安全38萬元,主要用于維護穩(wěn)定工作經(jīng)費及反邪教宣傳警示教育、涉網(wǎng)斗爭、教育轉(zhuǎn)化、解脫幫扶、無邪教創(chuàng)建等;政法專項工作經(jīng)費30萬元,主要用于開展專項工作開支。會議費2.7萬元,主要用于專項工作會議。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款19.8 萬元,比上年減少11.56 萬元,降低36.86%。主要原因是:規(guī)范管理,降低非生產(chǎn)性支出。
(二)“三公”經(jīng)費預算:本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)3萬元,其中,公務接待費3萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比上年減少0.6 萬元,降低16.67%,主要原因是:進一步加強公務接待管理,嚴格控制接待費用
(三)一般性支出情況:本年度一般性支出預算共計19.8萬元,其中:辦公費3萬元、印刷費3萬元、差旅費3萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.5萬元、會議費2萬元、公務接待費3萬元、工會經(jīng)費2.3萬元,其他交通費用3萬元。2022年會議費預算2萬元,擬召開4次會議,人數(shù)500人,內(nèi)容為平安建設(shè)推進會,維穩(wěn)工作調(diào)度會,掃黑除惡常態(tài)化推進會、政治輪訓等;培訓費預算0萬元;未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況:本年度政府采購預算總額60 萬元,其中:貨物類采購預算20 萬元,服務類采購預算40萬元,工程類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為436.93萬元,其中,基本支出274.23萬元,項目支出162.7萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表