目錄
第一部分 岳陽縣委政法委概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣委政法委2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣委政法委2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣委政法委單位概況
一、部門職責(zé)
(一)主要職責(zé)職能:根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署,研究制定貫徹落實(shí)的具體措施,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng);組織、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作,掌握和分析社會(huì)穩(wěn)定情況,協(xié)調(diào)處理群體性事件;檢查政法部門公正廉潔執(zhí)法的情況,結(jié)合實(shí)際研究制定促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法的具體辦法;大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合,督促大案要案的查處工作;組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作,落實(shí)平安建設(shè)措施,推進(jìn)社會(huì)管理創(chuàng)新,營造安定的社會(huì)環(huán)境;組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系,排查化解矛盾隱患,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)政法部門做好涉法涉訴信訪工作;研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,協(xié)助縣委及縣委組織部考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部;組織、推動(dòng)政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè),協(xié)助紀(jì)檢部門查處違紀(jì)違法行為;研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會(huì)穩(wěn)定的輿情信息,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作;及時(shí)向縣委反映政法工作的重大情況,辦理縣委和上級政法委交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)辦公室、社會(huì)管理綜合治理辦公室(加掛岳陽縣維護(hù)穩(wěn)定工作辦公室牌子)、執(zhí)法監(jiān)督室、政工室、涉法涉訴信訪接待服務(wù)中心等5個(gè)科室。其他機(jī)構(gòu):610辦公室(加掛岳陽縣人民政府防范和處理邪教問題辦公室牌子)、國安辦、鐵路護(hù)路聯(lián)防辦公室,F(xiàn)有在職干部19人,退休8人。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成:本單位沒有獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位,因此2018年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 岳陽縣委政法委2018年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門:中共岳陽縣委政法委員會(huì) 單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
||
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
774.44 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
306.6 |
二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
三、事業(yè)收入 |
3 |
三、國防支出 |
16 |
||
四、經(jīng)營收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
467.84 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
六、其他收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
||
7 |
…… |
20 |
|||
8 |
21 |
||||
本年收入合計(jì) |
9 |
774.44 |
本年支出合計(jì) |
22 |
774.44 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
結(jié)余分配 |
23 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
||
12 |
25 |
||||
總計(jì) |
13 |
774.44 |
總計(jì) |
26 |
774.44 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門:中共岳陽縣委政法委員會(huì) 單位:萬元
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
774.44 |
774.44 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
部門:中共岳陽縣委政法委員會(huì) 單位:萬元
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
774.44 |
259.37 |
515.07 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:中共岳陽縣委政法委員會(huì) 單位:萬元
收入 |
支出 |
||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
774.44 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
306.6 |
306.6 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
3 |
三、國防支出 |
17 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
467.84 |
467.84 |
|||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|||||
7 |
…… |
21 |
|||||
8 |
22 |
||||||
本年收入合計(jì) |
9 |
774.44 |
本年支出合計(jì) |
23 |
774.44 |
774.44 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
25 |
|||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
26 |
|||||
13 |
27 |
||||||
總計(jì) |
14 |
774.44 |
總計(jì) |
28 |
774.44 |
774.44 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
部門:中共岳陽縣委政法委員會(huì) 單位:萬元
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
774.44 |
259.37 |
515.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門: 中共岳陽縣委政法委員會(huì) 單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
156.45 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
84.07 |
310 |
其他資本性支出 |
||
30101 |
基本工資 |
46.08 |
30201 |
辦公費(fèi) |
13.3 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
74.55 |
30202 |
印刷費(fèi) |
6.69 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
3 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|||
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
6.25 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
3.8 |
30205 |
水費(fèi) |
0.92 |
31006 |
大型修繕 |
||
30107 |
績效工資 |
30206 |
電費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
14.07 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.56 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
5.4 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|||
30199 |
其他工資福利支出 |
6.3 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
18.85 |
30211 |
差旅費(fèi) |
4.62 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
||
30301 |
離休費(fèi) |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||||
30302 |
退休費(fèi) |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
5.08 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購置 |
||||
30304 |
撫恤金 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
9.35 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.2 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|||
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
||||
30308 |
助學(xué)金 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
||||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
30403 |
財(cái)政貼息 |
||||
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.1 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|||
30311 |
住房公積金 |
9.5 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|||
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
12.42 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|||
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
30229 |
福利費(fèi) |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
||||
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
399 |
其他支出 |
||||
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
10.28 |
39906 |
贈(zèng)與 |
|||
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
22.9 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
175.3 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
84.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
部門: 中共岳陽縣委政法委員會(huì) 單位:萬元
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2 |
3.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.49 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
部門: 中共岳陽縣委政法委員會(huì) 單位:萬元
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
|||||||
此表為空!本單位2018年度無政府性基金財(cái)政撥款收支。 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分 岳陽縣委政法委2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
1、2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)774.44萬元,比2017年減少50.28萬元,減少6.1%。減少主要原因是一般商品服務(wù)支出大力壓縮,其他資本性支出減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入774.44萬元,其中財(cái)政撥款收入774.44萬元,占本年收入的100%。
三、支出決算情況說明
2018年支出774.44萬元,其中基本支出259.37萬元,占本年總支出的33%,項(xiàng)目支出515.07萬元,占本年總支出的67%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收支總計(jì)774.44萬元,比2017年減少50.28萬元,減少6.1%。減少主要原因是一般商品服務(wù)支出大力壓縮,其他資本性支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)774.44萬元,比2017年減少50.28萬元,減少6.1%。減少主要原因是一般商品服務(wù)支出大力壓縮,其他資本性支出減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年財(cái)政撥款支出774.44萬元,其中一般公共服務(wù)支出306.6萬元,占本年總支出的39.59%,公共安全支出467.84萬元,占本年總支出的60.41%。比上年減少50.28萬元,減少6.1%。增減主要原因是干部工資正常增長,一般商品服務(wù)支出壓縮,掃黑除惡項(xiàng)目增加。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為344.56萬元,支出決算為774.44萬元,完成年初預(yù)算的224.76%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入、掃黑除惡項(xiàng)目增加。其中工資福利支出年初預(yù)算為159.56萬元,支出決算為156.45萬元,完成年初預(yù)算的98.05%,主要原因是人員工資變動(dòng);一般商品服務(wù)年初預(yù)算17萬元,支出決算為84.07萬元,完成年初預(yù)算的494.53%,對個(gè)人與家庭補(bǔ)助年初預(yù)算為9.5萬元,支出決算為18.85萬元,完成年初預(yù)算的198.42%,主要原因是退休費(fèi)的增加。項(xiàng)目支出年初預(yù)算168萬元,支出決算為515.07萬元,完成年初預(yù)算的306.59%,主要原因是打掃黑除惡項(xiàng)目增加及網(wǎng)格化建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出259.37萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)175.3萬元,占基本支出的67%;公用經(jīng)費(fèi)84.07萬元,占基本支出的33%; 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出比上年減少114.43萬元,主要原因是一般商品服務(wù)支出大 幅壓縮,其他資本性支出減少。基本支出為我委一般服務(wù)支出、社會(huì)保障及工資福利等各項(xiàng)支出。包括用于單位人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)總額年初預(yù)算4.2萬元,支出決算3.49萬元,比年初預(yù)算減少17%。主要原因是我委認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則及省市縣有關(guān)要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”支出。
(1)公務(wù)接待費(fèi):3.49萬元,比年初預(yù)算減少0.71萬元,減少17%,減少原因主要是規(guī)范審批,嚴(yán)控支出。
(2)公務(wù)用車費(fèi):公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,岳陽縣實(shí)行公車改革制度,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛
(3)出境費(fèi)用:0元
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額3.49萬元,較2017年決算數(shù)減少2.51萬元,減少42%。其中公務(wù)接待費(fèi)3.49萬元,較2017年決算數(shù)減少0.31 萬元,減少8%。公務(wù)用車費(fèi)0元,較上年決算數(shù)減少100%,主要原因是2018年本單位已取消公務(wù)車輛。出境費(fèi)用2017、2018年均為0元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
公務(wù)接待費(fèi)支出3.49萬元,共接待55批次452人。比上年減少0.31萬元,原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,規(guī)范公務(wù)接待管理。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年我委無政府性基金收支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
我委制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整,并有效執(zhí)行。2018年12月政法委人員編制數(shù)19人,在職人數(shù)19人,在職人數(shù)控制率100%。固定資產(chǎn)利用率達(dá)到了100%,做到了物盡其用!叭苯(jīng)費(fèi)合計(jì)3.49萬元,比去年減少2.51萬元,下降42%。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出每年遞減,因公出國(境)費(fèi)為0。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,執(zhí)行率達(dá)到100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來,我委公務(wù)刷卡率一直在90%以上,較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。
2018年我縣綜治民調(diào)有所提升,完成了榮家灣鎮(zhèn)、公田鎮(zhèn)、長湖鄉(xiāng)、月田鎮(zhèn)和新開鎮(zhèn)5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心建設(shè),榮家灣鎮(zhèn)4個(gè)居委會(huì)網(wǎng)格化服務(wù)管理試點(diǎn),15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部啟動(dòng)了網(wǎng)格化建設(shè)。全年無涉穩(wěn)事件,群眾安全感持續(xù)增。涉法涉訴基本做到了息訪息訴,司法救助款完成率達(dá)到100%,全部發(fā)放到位。社康社戒執(zhí)行率達(dá)99%。
十、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.07 萬元,比2017 年減少63.93 萬元,降低43%。主要原因是:主要原因是一般商品服務(wù)支出大幅壓縮,其他資本性支出減少。主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額44萬元,其中:工程類0萬元,貨物支出44 萬元,服務(wù)類0萬元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日,本單位年末實(shí)無車輛,年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備,無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。本單位使用縣委辦辦公用房357.5平米。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。