• 中共岳陽縣委辦公室2019年決算公開
    來源:縣委辦   2020-09-18 16:11
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    目錄

    第一部分中共岳陽縣委辦公室概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    九、預算績效情況說明

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分名詞解釋

    第五部分附件

    第一部分 中共岳陽縣委辦公室概況

    一、部門職責

    (一)負責縣委會議的準備和組織協(xié)調工作,負責安排縣委領導同志公務活動,辦理縣委領導同志交辦的事項。(二)圍繞縣委工作部署,對涉及全縣經濟建設、社會發(fā)展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調查研究,為縣委科學決策提出決議、預案和依據(jù)。(三)負責縣委文件和縣委領導同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作,負責文書處理工作。(四)研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示,提出處理意見報縣委領導同志審批。(五)及時、準確、全面地向省委、市委報送信息,反映有關動態(tài);負責全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設的規(guī)劃及業(yè)務指導。(六)負責省市重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。(七)負責縣委值班工作,及時向縣委領導同志報告重要情況,協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。(八)負責全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理;負責上級機關機要件的傳遞工作。(九)負責全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導協(xié)調、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作;負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的技術防范和審批管理。(十)負責黨和國家領導人來縣視察的接待工作。(十一)負責縣委機關大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。(十二)負責檔案館事宜。(十三)辦理縣委和縣委領導交辦的其他工作事項。

    二、機構設置及決算單位構成

    (一)內設機構設置。

    中共岳陽縣委辦公室單位內設機構包括:秘書組、行政組、政工組、績效考評辦、督查室、法規(guī)組、工會;縣績效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案館、縣史志辦、縣委機要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。

    (二)決算單位構成。

    中共岳陽縣委辦公室單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括:機關本級決算,本部門沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位,因此2019年度部門決算僅為本級決算。

    第二部分中共岳陽縣委辦公室2019年度部門決算表(見附表)

    (見附表)

    第三部分中共岳陽縣委辦公室2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支決算總計2,539.68萬元,與2018年決算數(shù)相比,增加1,049.84萬元,增長70.47%。主要原因是辦公樓維修改造等項目支出增加。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計2,424.77萬元,其中:財政撥款收入2,369.25萬元,占97.71%;其他收入55.52萬元,占2.29%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計2,384.2萬元,其中:基本支出2,078.71萬元,占87.19%;項目支出305.49萬元,占12.81%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支決算總計2,484.16萬元,與2018年相比,增加994.32萬元,增長66.74%。主要原因是辦公樓維修改造等項目支出增加。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2019年度一般公共服務支出財政撥款支出決算2,328.68萬元,占本年支出合計的97.67%。與2018年度相比,財政撥款支出決算增加861.14萬元,增長58.68%,主要原因是辦公樓維修改造等項目支出增加。

    (二)財政撥款支出決算結構情況

    2019年度財政撥款支出2,328.68萬元,其中:一般公共服務(類)支出2,326.68萬元,占99.91%。主要用于行政運行、一般行政管理事務、專項業(yè)務活動、其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出、行政運行、機關服務、專項業(yè)務、其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出;農林水支出2萬元,占0.09%,主要用于其他扶貧支出。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預算為750.30萬元,支出決算為2,328.68萬元,完成年初預算的310.37%。其中:

    1、一般公共服務(類)-政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)-行政運行(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為578.20萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因為:財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。

    2、一般公共服務(類)-政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)-一般行政管理事務(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為6萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。

    3、一般公共服務-政府辦公廳(室)及相關機構事務-專項業(yè)務活動

    年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。

    4、一般公共服務-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    年初預算為0萬元,支出決算為64.80萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。

    5、一般公共服務(類)-黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)-行政運行(項)

    年初預算為571.8萬元,支出決算為943.58萬元,完成年初預算的165.02%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。

    6、一般公共服務(類)-黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)-機關服務(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為530.01萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。

    7、一般公共服務(類)-黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)-專項業(yè)務(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為143.00萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。

    8、一般公共服務(類)-黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)-其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為46萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。

    9、農林水支出(類)-扶貧(款)-其他扶貧支出(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出2,023.19萬元,其中:人員經費810.37萬元,占基本支出的40.05%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、撫恤金、其他對個人和家庭的補助等;公用經費1,212.82萬元,占基本支出的59.95%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.21萬元, “三公”經費支出決算為1.21萬元,完成預算的100%,其中:2018-2019年度無因公出國(境)費支出預算與決算;2019年度無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算,與上年度無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算數(shù)相比減少4萬元,減少主要原中央八項規(guī)定要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比上年有所壓減;公務接待費支出預算與決算為1.21萬元,決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少3.09萬元,減少71.88%,減少主要原中央八項規(guī)定要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年支出比上年有所壓減。因為岳陽縣實行公務用車改革,本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費決算1.21萬元,占100%。具體情況如下:

    公務接待費預算為1.21萬元,支出決算為1.21萬元,完成預算的100%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公務接待行為。其中:

    其他國內公務接待支出1.21萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。中共岳陽縣委辦公室2019年共接待國內公務接待批次40個、接待人次202人次(不包括陪同人員)。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。九、預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

    一是學習提素質。深入習近平新時代中國特色社會主義思想思想和黨的十九大精神,不斷提高運用黨的重大創(chuàng)新理論指導實踐、服務實踐的能力,持續(xù)推動理論學習觸及靈魂、凈化心靈、堅定信仰,打造了政治堅定、信念堅定、實干擔當?shù)霓k公室干部隊伍。全辦干部自覺按照“筆桿子要硬,腦瓜子要靈,嘴皮子要行,腳板子要勤”的標準,堅持學以廣才、學以致用、學以創(chuàng)業(yè),加強專業(yè)知識學習,擴大知識涉獵范圍,不斷吸收新思想、新觀念、新精神、新經驗、新方法,并結合本職工作、勇于實踐、敢于創(chuàng)新,切實形成了屬于自身的思維模式、工作經驗和群眾方法。

    二是管理出效能。做好后勤保障工作,切實樹立過“緊日子”的思想,弘揚艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng),堅持量體裁衣、量力而行,合理使用各種經費,合理利用各類資源,堅決克服講排場、比場面、輕實效的現(xiàn)象,行政運行成本合理下降。打造接待品牌,發(fā)揚接待工作的優(yōu)良傳統(tǒng),打造接待品牌,做好發(fā)接待工作特別是貴賓領導、重要客商的接待工作。切實守好了意識形態(tài)陣地,嚴格落實相關責任要求,做到面對問題敢于發(fā)聲亮劍,在關鍵時刻不失語、重大問題不缺位,堅決做政治原則問題的“強硬派”。切實加強黨風廉政建設,定期組織開好了黨員領導干部民主生活會,做好黨員干部述職述廉工作。完善辦公室工作考核評議制度,著力解決好“看似小,實則大”的紀律問題,以責任追究促運轉高效。

    三是服務上了水平。全力做好了文稿工作,做到“身處兵位,心為帥謀”,站在全局的高度、領導的角度,積極把握全縣全局的發(fā)展情況和發(fā)展動態(tài),積極探索新思路、新措施、新辦法,在文稿服務中出思想、出觀點、出真招,為縣委科學決策提供參考建議。深入開展調查研究,大力踐行“一線工作法”,把身子貼下去,把重心沉下去,在基層一線獲得了一手材料,在和群眾的交流互動中了解問題,總結經驗。對重大問題,集中優(yōu)勢力量,進行深入的調查研究及時掌握經濟社會發(fā)展中的主要矛盾和薄弱環(huán)節(jié),提出了實際可行的對策方案。提升決策參謀的高度,加強信息歸口管理,落實緊急信息報送責任,提高了信息報送時效。加強信息綜合分析,對苗頭性、傾向性問題主動介入,掌握動態(tài),及時反映。注重加強工作推進情況報送,全面展示岳陽縣發(fā)展的良好面貌、強大后勁和社會正能量。精心做好了史志工作,準確、全面地反映經濟社會發(fā)展的歷程,打造無愧于時代、無愧于人民的精品佳作。

    四是協(xié)調保通暢。進一步減少了文山會海的現(xiàn)象,嚴格會議審核報批程序,控制會議數(shù)量,壓縮會議規(guī)模和時間,降低會議成本,提高會議實效。確保會議取得最佳效果。辦文嚴把法律關、政策關和文字關,增強文件的指導性和權威性。值班工作反應靈敏、應對迅速、信息暢通,確保上傳下達及時準確。機要保密常抓不懈,警鐘長鳴,做到了絕對安全,萬無一失。切實發(fā)揮督查的利劍作用,堅持抓重點、重點抓,圍繞黨委政府作出的決策部署和領導的批示批辦事項,聚焦脫貧攻堅、重大項目建設等事項,實行明察和暗訪結合,查資料與看現(xiàn)場相結合,加大“四不兩直”力度,確保了督查事項件件有著落、事事有回音?冃Э荚u工作對標高質量發(fā)展要求,聚焦基層一線、發(fā)展要求和工作實際,繼續(xù)優(yōu)化考核體系,量化考核指標,以績效考評推動全縣經濟社會又好又快發(fā)展。

    五是改革出后勁。聚焦制約經濟持續(xù)健康發(fā)展的突出障礙、影響民生保障和社會公平的突出問題推進改革,做到以點帶面、重點突破。積極組織各相關單位向中央、省市委改革辦的改革刊物推介我縣改革案例、典型經驗材料。確保了各領域改革整體聯(lián)動、協(xié)同推進,通過抓績效評估,促進了改革目標任務的完成。

    (二)部門決算中項目績效自評結果。

    1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

    2019年縣財政安排我辦項目經費178.5萬元,主要用于辦公樓維修、食堂裝修和停車場建設,我辦實際發(fā)生項目支出305.49萬元,項目支出安排執(zhí)行率為171.14%。

    2、專項資金實際使用情況分析

    我辦專項資金主要用于辦公樓維修、食堂裝修和停車場建設,其中辦公樓加裝了電梯,合理利用院內空坪隙地建設綠化性停車場,大大改善辦公條件,提高了工作效率,方便了服務對象和來訪群眾,為創(chuàng)建市級文明單位加了分,食堂裝修后全年共接待來客超過1,200人,其中接待中央5批次、省級領導25批次,活動組織受到了上級的一致好評。支出科目多為維修(護)費。

    3、專項資金管理情況分析

    我辦專項資金實行專款專用、專項核算,費用支出嚴格按財務審批程序和工程進度等進行支付。

    (三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

    1、專項組織情況分析

    印發(fā)《岳陽縣2019年改革工作要點》《岳陽縣2019年度全面深化改革事項任務倒排表》,確保改革任務打樁定位,權責分明。各專項小組辦公室實行“季匯總、季匯報”,縣委改革辦準確把握改革推進情況,確保改革工作落地見效。督查督辦注重實效。全面落實為基層減負的總體要求,今年全縣開展督查檢查考核事項僅保留14項,較去年大幅減少。今年來,縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)迎檢迎考減少70%以上,學校減少90%以上,基層迎檢負擔明顯減輕。工作基礎不斷夯實。堅持對績效考評內容“精簡瘦身”,重點考察縣級重大項目和重點工作,縣級考評文件較去年大幅精簡!对狸柨h年鑒(2018)》獲第六屆湖南省年鑒縣級綜合年鑒一等獎;縣委史志辦在第四次全國地方志工作經驗交流會議上作為湖南省唯一縣級代表發(fā)言。政研、績效、小康、保密、改革、督查、信息和法規(guī)工作有望連續(xù)兩年被評為全市先進。扎實做好來信來訪工作,確保群眾帶著問題來,帶著笑臉回。

    2、專項管理情況分析

    堅持集中學習和個人自學相結合,各科室平均組織集中研討交流活動2次以上。成功舉辦全縣辦公主任第一期素質提升培訓班、全縣保密干部培訓班和全縣黨委信息工作培訓班,不斷提升全縣辦公室系統(tǒng)重視細節(jié)、重視效率、重視質量的服務意識。順利迎接巡視巡察。今年來,縣委接受了省委巡視,縣委辦接受了縣委巡察。在此期間,全辦干部講政治、顧大局,沒有引發(fā)輿論問題,各項工作穩(wěn)步推進。扎實完成機構改革。順利完成機構名稱變更、機構職能劃轉、機構牌子撤換。大力選拔積極作為、業(yè)績突出的干部,樹立重視基層、重視實干的鮮明用人導向。今年來,我們向縣委推薦一批信念堅定、作風正派、能力過硬、群眾信服的領導干部和年輕干部。著力推動職級并行工作,相關工作已基本完成。加強黨風廉政建設。嚴格執(zhí)行《縣委辦規(guī)章制度匯編》,落實層級管理。堅持把作風建設貫穿始終,嚴查無視作風規(guī)定、違反工作紀律的行為,努力打造能干事、懂管理、重落實的干部隊伍。守牢意識形態(tài)陣地。認真履行班子集體意識形態(tài)工作的主體責任,成立意識形態(tài)工作領導小組,將意識形態(tài)工作納入重要議事日程,作為黨建工作述職考評的重要內容,確保全辦干部在大是大非上站穩(wěn)政治立場,在八小時內外堅定政治立場。邀請縣委黨校副校長姜中葵老師來縣委辦授課,讓全辦干部對于什么是意識形態(tài),如何抓好意識形態(tài)工作有了具體認識。積極參與“我和我的祖國”歌詠比賽,全辦干部全情投入,得到了縣委主要領導的高度肯定。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    中共岳陽縣委辦公室2019年機關運行經費支出1,212.82萬元,比年初預算數(shù)增加952.85萬元,增長366.54%。主要原因是:我單位業(yè)務活動增加,財政在年中進行了預算追加。

    (二)政府采購支出情情況

    本年度無政府采購。

    (三)國有資產占有情況

    截至2019年12月31日,中共岳陽縣委辦公室共有車輛7輛。其中:其他用車7輛,其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛,但公車改革后已全部封存待處置;年末無單價50萬元以上通用設備,年末無單價100萬元以上通用設備。

    (四)一般性支出情況

    本部門2019年一般性支出決算共計530.75萬元,其中:辦公費87.48萬元、印刷費157.24萬元、咨詢費5.5萬元、水費2.96萬元、電費29.89萬元、郵電費10.76萬元、物業(yè)管理費41.23萬元、差旅費8.17萬元、會議費21.82萬元、培訓費33.03萬元、公務接待費1.21萬元、委托業(yè)務費28.83萬元、其他交通費用49.13萬元、辦公設備購置53.50萬元。

    第四部分名詞解釋

    財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務等

    農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出;局С觯褐副U蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

    政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)。

    津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

    獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

    機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

    職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

    公務員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

    其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

    住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

    辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

    印刷費:反映單位的印刷費支出。

    咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

    水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

    電費:反映單位的電費支出。

    郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

    物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

    差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

    維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

    租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

    會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

    培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

    公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

    工會經費:反映單位按規(guī)定提取的工會經費。

    其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

    稅金及附加費用:反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用,包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。

    其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人的補助等。

    醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

    獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

    其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金。

    辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

    其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。

    機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等

    第五部分附件

    附件:岳陽縣委辦2019年度縣直部門決算公開表.xls

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