岳陽縣檔案局2017-部門預算編制說明
一、部門基本概況
(一)主要職能
檔案局是檔案事業(yè)的行政管理機構,其基本職能是:在統(tǒng)一管理黨、政檔案工作的原則下,掌管全縣檔案事務,對全縣檔案工作進行指導,檢查與監(jiān)督。主要任務是:
1、貫徹執(zhí)行上級有關法律、法規(guī)和國家有關方針政策;
2、對全縣檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理。依據(jù)黨和國家的政策、法規(guī)和上級有關規(guī)定,擬定檔案工作計劃和規(guī)章制度;對縣直機關、團體、企事業(yè)單位和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的檔案工作,進行監(jiān)督、指導和-檢;
3、集中統(tǒng)一管理全縣重點檔案資料,研究和審查有關檔案保存價值、保管期限的原則、標準;監(jiān)督和審議有關檔案的銷毀,維護檔案的完整,確保檔案資料的安全;
4、制定檔案工作人員隊伍建設計劃,組織檔案專業(yè)教育和崗位培訓,負責檔案專業(yè)職務評聘的工作;
5、完成縣委、縣政府交辦的有關工作。
(二)機構設置
本局內設辦公室、檔案管理股、法規(guī)股、業(yè)務股、科教股等五個股室,無下屬單位。全額撥款事業(yè)編制13名。我局-末實有人數(shù)15人,其中,在職12人,退休2人,臨聘人員1名。
二、部門預算收入情況
收入預算:2017-預算總收入137.03萬元,其中:經費撥款137.03萬元。
其中工資36.8萬元,津補貼29.62,住房公積金7.49萬元,公務交通補貼7.98,一般商品服務支出15萬元,項目支出18萬元,養(yǎng)老金12.49,職業(yè)-金4.99萬元、醫(yī)保金4.11萬元,工傷保險0.55萬元。項目支出情況:檔案保管費9萬元,檔案網(wǎng)絡設備維護費3萬元,檔案利用服務經費6萬元。
三、部門預算支出情況
支出預算:2017-預算總支出137.03萬元,其中:工資36.8萬元,津補貼29.62,住房公積金7.49萬元,公務交通補貼7.98,一般商品服務支出15萬元,項目支出18萬元,養(yǎng)老金12.49,職業(yè)-金4.99萬元、醫(yī)保金4.11萬元,工傷保險0.55萬元。項目支出情況:檔案保管費9萬元,檔案網(wǎng)絡設備維護費3萬元,檔案利用服務經費6萬元。
(三)“三公”經費預算:2017-“三公”經費預算3.5萬元,其中:公務接待費2.5萬元、因公出國(境)費0萬元、公務用車購置及運行維護費0萬元,其他交通工具購置0萬元,其他交通費用1萬元。
附一:2017-檔案局收支預算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||||||||
項目 |
2017-預算數(shù) |
項目 |
2017-預算數(shù) |
公共財政預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
事業(yè)單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上-結轉 |
一、財政撥款 |
|
201一般公共服務支出 |
137.03 |
137.03 |
|
|
|
|
|
|
|
(一)公共財政撥款 |
137.03 |
203國防支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、經費撥款 |
137.03 |
204公共安全支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、納入預算管理的非稅收入拔款 |
|
205教育支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)專項收入 |
|
206科學技術支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)行政事業(yè)性收費收入 |
|
207文化體育與傳媒支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)罰沒收入 |
|
208社會保障和就業(yè)支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)國有資源有償使用收入 |
|
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(5)其他收入 |
|
211節(jié)能環(huán)保支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金撥款 |
|
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)國有資本經營預算撥款 |
|
213農林水支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、事業(yè)單位經營收入 |
|
214交通運輸支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、上級補助收入 |
|
215資源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、附屬單位繳款 |
|
216商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
217金融支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
六、上-結余收入 |
|
219援助其他地區(qū)支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、公共財政撥款 |
|
220國土海洋氣象等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、政府性基金撥款 |
|
221住房保障支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3、國有資本經營預算撥款 |
|
222糧油物資儲備支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.其他收入結轉 |
|
229其他支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
137.0 |
支出總計 |
137.0 |
137.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
附二:岳陽縣檔案局2017-預算收支明細表
經濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金收入來源 |
支出功能科目編碼 |
支出功能科目項級名稱 |
||||||||||
合計 |
財政撥款 |
事業(yè)單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上-結轉 |
||||||||
公共財政預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
類 |
款 |
項 |
|||||||||
合計 |
137.03 |
137.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
一、基本支出 |
137.03 |
137.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
工資福利支出 |
基本工資 |
36.8 |
36.8 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
津貼補貼 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
獎金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績效工資 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
伙食補助費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
12.49 |
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
職業(yè)-金繳費 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
其他社會保障繳費 |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
其他工資福利支出 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
商品和服務支出 |
辦公費 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
印刷費 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
水費 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
電費 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
郵電費 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
物業(yè)管理費 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
公務車運行維護費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他交通費 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
差旅費 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
維修費 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
會議費 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
勞務費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
培訓費 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
公務接待費 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
工會經費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福利費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他商品和服務支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
對個人和家庭的補助 |
離休費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
退休費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
離退休津補貼 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
撫恤金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生活補助 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公積金 |
7.49 |
7.49 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
遺屬費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他對個人和家庭的補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、項目支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項商品和服務支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
4 |
檔案館 |
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
債務還本付息支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建設支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他資本性支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、經營支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、上繳上級支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附 三:岳陽縣檔案局2017-“三公”經費預算表
項目 |
2017-預算數(shù)合計 |
公共財政預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
一、支出合計 |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
1、因公出國(境)費用 |
0 |
|
|
|
2、公務接待費 |
2.5 |
|
|
|
3、公務用車費 |
1 |
0 |
0 |
0 |
其中:(1)公務用車運行維護費 |
1 |
|
|
|
(2)公務用車購置 |
0 |
|
|
|
二、相關統(tǒng)計數(shù) |
|
|
|
|
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
|
|
|
|
2.因公出國(境)人數(shù)(人) |
|
|
|
|
3.公務用車購置數(shù)(輛) |
|
|
|
|
4.公務用車保有量(輛) |
|
|
|
|
5.公務接待批次(批) |
|
|
|
|
6.公務接待人數(shù)(人) |
|
|
|
|
三、“三公”經費增減變化原因等說明 |
|
|
|
|
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數(shù)包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 |