• 中共岳陽縣委辦公室2019年度部門預(yù)算公開
    來源:縣委辦   2019-06-12 10:00
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    中共岳陽縣委辦公室2019年度部門預(yù)算公開

    (目錄)

    第一部分  中共岳陽縣委辦公室2019年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    (二)支出預(yù)算

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    (一)基本支出

    (二)項(xiàng)目支出

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    (三)政府采購(gòu)情況

    (四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    (五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

    六、名詞解釋

    第二部分  部門預(yù)算公開表格

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、部門支出總表(分類)

    五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    六、工資福利支出預(yù)算表

    七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

    九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

    十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

    十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

    十二、財(cái)政撥款收支總表

    十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

    十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

    十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

    十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

    十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

    十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

    二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

    二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

    二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

    二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

    二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

    二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

    二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

    三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

    (正文)

    第一部分  中共岳陽縣委辦公室2019年度部門預(yù)算公開

    一、部門基本概況

    (一) 職能職責(zé)

    1、負(fù)責(zé)縣委會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng),辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)。

    2、圍繞縣委工作部署,對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,為縣委科學(xué)決策提出決議、預(yù)案和依據(jù)。

    3、負(fù)責(zé)縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作,負(fù)責(zé)文書處理工作。

    4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請(qǐng)示,提出處理意見報(bào)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

    5、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向省委、市委報(bào)送信息,反映有關(guān)動(dòng)態(tài);負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

    6、負(fù)責(zé)省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作。

    7、負(fù)責(zé)縣委值班工作,及時(shí)向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況,協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。

    8、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理;負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作。

    9、負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作;負(fù)責(zé)涉密通信、辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。

    10、負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人來縣視察的接待工作。

    11、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。

    12、辦理縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

     (二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

    我辦共有內(nèi)設(shè)組室、歸口單位14個(gè):秘書組、行政組、政工組、績(jī)效考評(píng)辦、督查室、法規(guī)組、工會(huì);縣績(jī)效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案局、縣史志辦、縣委機(jī)要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。

     2019年初在職干部職工49人,退休人員22人。縣委辦公室核定行政編制數(shù)30個(gè),事業(yè)編制數(shù)26個(gè),工勤編制數(shù)8個(gè)。實(shí)有行政編22人,事業(yè)編21人,工勤編6人。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    (一)納入2019年部門預(yù)算編制范圍的歸口單位包括:

    1、縣委辦公室本級(jí);2、縣史志辦;3、縣績(jī)效辦;4、縣委機(jī)要局;5、縣委政策研究室;6、縣委改革辦。

    (二)本單位沒有所屬獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。

    三、部門收支總體情況

    2019年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

    (一)收入預(yù)算

    2019年年初預(yù)算數(shù)750.3萬元,比上年預(yù)算增加9.74萬元,增加1.3%;其中:一般公共預(yù)算撥款750.3萬元,比上年預(yù)算增加9.74萬元,增加1.3%;無納入專戶管理的非稅收入。

       收入增減原因:1.由于人員異動(dòng)工資福利的差異以及干部職工工資及津補(bǔ)貼的正常調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年增加14.47萬元;2.公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年調(diào)減4.73萬元。

    (二)支出預(yù)算

    2019年年初預(yù)算數(shù)750.3萬元,比上年預(yù)算增加9.74萬元,增加1.3%;其中:工資福利支出444.1萬元,比上年預(yù)算增加14.47萬元,增加2.95%;公用經(jīng)費(fèi)81.5萬元,比上年預(yù)算減少4.73萬元,減少5.9%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.2萬元,與上年持平;項(xiàng)目支出178.5萬元,與上年持平。

         支出增減原因:1.在職工作人員增加,工資津補(bǔ)貼的正常調(diào)整;2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,壓減商品和服務(wù)支出的開支。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    (一)基本支出

    2019年年初預(yù)算數(shù)為571.8萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    (二)項(xiàng)目支出

    2019年年初預(yù)算數(shù)為178.5萬元,其中水電、保安及值班電話費(fèi)26.5萬元,考評(píng)督查5萬元,史志工作28萬元,維修費(fèi)15萬元,機(jī)要保密專項(xiàng)12萬元,政研調(diào)研工作20萬元,慰問一線職工經(jīng)費(fèi)2萬元,市績(jī)效考核工作5萬元,文件清理5萬元,深化改革40萬元,績(jī)效考核20萬元。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款81.5萬元,比上年減少4.73萬元。減少的主要原因:一是公車改革補(bǔ)貼減少1.53萬元;二是按照湘財(cái)預(yù)(2019)2號(hào)文件要求,商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%,調(diào)減3.2萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租憑費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以及其他費(fèi)用。

     詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第8張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表》。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)11.50萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。比2018年公務(wù)接待費(fèi)減少0.5萬元,降低4%,主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。岳陽縣實(shí)行公車改革制度,本單位沒有公務(wù)車,沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼。

    (三)政府采購(gòu)情況

    本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額60萬元,其中工程類0 萬元,貨物類23萬元,服務(wù)類37萬元。

    (四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2018年12月31日,我辦固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)780.8萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物合計(jì)207.2萬元,通用設(shè)備合計(jì)419.5萬元,專用設(shè)備80.3萬元,家具用具裝具73.8萬元。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)。辦公用房面積約1415平米。

    (五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

    本部門整體支出績(jī)效目標(biāo):2019年本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)財(cái)政撥款750.3萬元,其中人員工資福利費(fèi)444.1萬元,公用支出經(jīng)費(fèi)81.5萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.2萬元;項(xiàng)目支出178.5萬元。績(jī)效目標(biāo)為保證機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn),公務(wù)接待零差錯(cuò),辦文辦會(huì)零失誤,上傳下達(dá)零延誤 ,注重調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益 ,服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)機(jī)關(guān)、服務(wù)群眾,社會(huì)公眾滿意度達(dá)到95%以上 。

    本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):項(xiàng)目支出178.5萬元,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)主要為做好縣志書籍的編撰、機(jī)關(guān)的維修維護(hù)、政策調(diào)研、深化改革工作、市縣績(jī)效考核評(píng)估工作以及機(jī)關(guān)的物業(yè)管理工作。

    詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》,第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

    六、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

    附表:中共岳陽縣委辦公室2019年部門預(yù)算公開表.xls 

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