• 岳陽縣總工會2017年度預算公開表
    來源:岳陽縣總工會   2017-04-28
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                          表1
    岳陽縣2017-度部門收支預算總表
    單位名稱:岳陽縣總工會                   單位:萬元
    收入 支出
    項目 2017-預算數(shù) 項目 2017-預算數(shù) 公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款 事業(yè)單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉
    一、財政撥款 299.75 201一般公共服務支出 299.75                
    (一)公共財政撥款 299.75 203國防支出                  
    1、經費撥款 299.75 204公共安全支出                  
    2、納入預算管理的非稅收入拔款   205教育支出                  
    (1)專項收入   206科學技術支出                  
    (2)行政事業(yè)性收費收入   207文化體育與傳媒支出                  
    (3)罰沒收入   208社會保障和就業(yè)支出                  
    (4)國有資源有償使用收入   210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出                  
    (5)其他收入   211節(jié)能環(huán)保支出                  
    (二)政府性基金撥款   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出                  
    (三)國有資本經營預算撥款   213農林水支出                  
    二、事業(yè)單位經營收入   214交通運輸支出                  
    三、上級補助收入   215資源勘探信息等支出                  
    四、附屬單位繳款   216商業(yè)服務業(yè)等支出                  
    五、其他收入   217金融支出                  
    六、上-結余收入   219援助其他地區(qū)支出                  
    1、公共財政撥款   220國土海洋氣象等支出                  
    2、政府性基金撥款   221住房保障支出                  
    3、國有資本經營預算撥款   222糧油物資儲備支出                  
    4.其他收入結轉   229其他支出                  
    收入總計 299.75 支出總計 299.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                                表2
    岳陽縣2017-度部門預算支出明細表
    單位名稱:                       單元:萬元
    經濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
    合計 財政撥款 事業(yè)單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉
    公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款
    合計 299.75 299.75 0 0 0 0 0 0 0 201 29 01 行政運行
    一、基本支出 276.4 276.4 0 0 0 0 0 0 0 201 29 01 行政運行
    工資福利支出 基本工資 51.9 51.9               201 29 01 行政運行
    津貼補貼 68.6 68.6               201 29 01 行政運行
    獎金 0 0                      
    績效工資 0 0                      
    伙食補助費 0 0                      
    機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 22.4 22.4               201 29 01 行政運行
    職業(yè)-金繳費 4.6 4.6               201 29 01 行政運行
    其他社會保障繳費 11.1 11.1               201 29 01 行政運行
    其他工資福利支出 0 0                      
    商品和服務支出 辦公費 3.1 3.1               201 29 01 行政運行
    印刷費 0.8 0.8               201 29 01 行政運行
    水費 1 1               201 29 01 行政運行
    電費 2 2               201 29 01 行政運行
    郵電費 0.8 0.8               201 29 01 行政運行
    物業(yè)管理費 0 0                      
    公務車運行維護費 0 0                      
    其他交通費 3.6 3.6               201 29 01 行政運行
    差旅費 3.4 3.4               201 29 01 行政運行
    維修費 3 3               201 29 01 行政運行
    會議費 15 15               201 29 01 行政運行
    勞務費 1 1               201 29 01 行政運行
    培訓費 2 2               201 29 01 行政運行
    公務接待費 7.5 7.5               201 29 01 行政運行
    工會經費 1.2 1.2               201 29 01 行政運行
    福利費 0 0                      
    其他商品和服務支出 0 0                      
    對個人和家庭的補助 離休費 0 0                      
    退休費 20.5 20.5               201 29 01 行政運行
    離退休津補貼 18 18               201 29 01 行政運行
    撫恤金 0 0                      
    生活補助 0 0                      
    住房公積金 13 13               201 29 01 行政運行
    遺屬費 0 0                      
    醫(yī)療費 0 0                      
    其他對個人和家庭的補助 21.9 21.9               201 29 01 行政運行
    二、項目支出 23.35 23.35 0 0 0 0 0 0 0 201 29 01 行政運行
    專項商品和服務支出 0 0                      
    對企事業(yè)單位的補貼 0 0                      
    債務還本付息支出 0 0                      
    基本建設支出 20 20               201 29 01 行政運行
    其他資本性支出 3.35 3.35               201 29 01 行政運行
    三、經營支出 0 0                      
    四、對附屬單位補助支出 0 0                      
    五、上繳上級支出 0 0                      
            表3
    岳陽縣2017-度財政撥款“三公”經費預算表
    單位名稱:       單位:萬元
    項目 2017-預算數(shù)合計 公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款
    一、支出合計 14.5 14.5 0 0
    1、因公出國(境)費用 0 0    
    2、公務接待費 7.5 7.5    
    3、公務用車費 7 7 0 0
    其中:(1)公務用車運行維護費 7 7    
    (2)公務用車購置 0 0    
    二、相關統(tǒng)計數(shù)        
    1.因公出國(境)團組數(shù)(個)        
    2.因公出國(境)人數(shù)(人)        
    3.公務用車購置數(shù)(輛)        
    4.公務用車保有量(輛)        
    5.公務接待批次(批) 75      
    6.公務接待人數(shù)(人) 1300      
    三、“三公”經費增減變化原因等說明 人員變動,與鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會及工業(yè)園區(qū)聯(lián)系加強。      
    備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數(shù)包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。

     

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