• 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門決算公開
    來源:工商聯(lián)   2024-08-20 11:07
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      2023年度岳陽縣工商聯(lián)合會(huì)部門決算

      目錄

      第一部分 縣工商聯(lián)概況

      一、部門職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      第二部分 部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      第三部分 部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

      九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

      十一、一般性支出情況說明

      十二、關(guān)于政府采購支出說明

      十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

      十四、關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 附件

      第一部分

      縣工商聯(lián)概況

      一、部門職責(zé)

      (1)加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作,開展理想信念教育、促進(jìn)共同富裕、參與非公有制企業(yè)黨建工作;

     。2)參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政;

     。3)協(xié)助縣委縣政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì);

     。4)促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展;

     。5)參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,協(xié)同社會(huì)治理,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定;

     。6)引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠信經(jīng)營,了解反映非公制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求,幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益,推動(dòng)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護(hù),促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等地。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、促裁;

     。7)依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理、經(jīng)營和保護(hù);

     。8)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

     。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本部門為縣直部門正科級(jí)行政單位,設(shè)有主席(會(huì)長)、副主席(副會(huì)長)、秘書長、辦公室、民營企業(yè)服務(wù)中心等。

      單位總?cè)藬?shù)13人,在編8人(含臨聘1人),退休5人。

     。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)(總商會(huì))沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2023年度部門決算僅為本級(jí)決算。

      第二部分

      部門決算表

     。ㄒ姼郊

      第三部分

      2023年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2023年度收、支總計(jì)120.67萬元。與上年相比,減少15.08萬元,減少11%,主要是因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目支出略有減少。

      二、收入決算情況說明

      2023年度收入合計(jì)120.67萬元,其中:財(cái)政撥款收入113.22萬元,占94.99%;

      基金收入0萬元,占0%;國有資本收入0萬元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入7.44萬元,占5.01%。

      三、支出決算情況說明

      2023年度支出合計(jì)120.67萬元,其中:基本支出98.19萬元,占81.37%;項(xiàng)目支出22.47萬元,占18.63%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)113.22萬元,與上年相比,減少15.73萬元,減少12.19%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出有所減少。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

     。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

      2023年度財(cái)政撥款支出113.22萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少15.73萬元,減少12.19%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出略有減少。

     。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2023年度財(cái)政撥款支出113.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出99.7萬元,占88%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出8.82萬元,占7.79%;衛(wèi)生健康(類)支出7.83萬元,占6.9%;住房保障(類)支出10.17萬元,占8.98%;其他(類)支出13.74萬元,占12%。

     。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

      2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為105.91萬元,支出決算數(shù)為120.67萬元,完成年初預(yù)算的113.93%,其中:

      1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù),其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為16.42萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初無預(yù)算,年中根據(jù)實(shí)際工作開展調(diào)整了支出的功能科目。

      2、一般公共服務(wù)支出(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

      年初預(yù)算為82.27萬元,支出決算為66.64萬元,完成年初預(yù)算的81%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。

      3、一般公共服務(wù)支出(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出(項(xiàng))

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為24.85萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初無預(yù)算,年中根據(jù)實(shí)際工作開展增加了支出。

      4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

      年初預(yù)算為5.09萬元,支出決算為4.84萬元,完成年初預(yù)算的95%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中根據(jù)實(shí)際工作開展調(diào)整了支出的功能科目。

      5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)企業(yè)改革補(bǔ)助(款)其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助(項(xiàng))

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.03萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初無預(yù)算,年中根據(jù)實(shí)際工作開展調(diào)整了支出的功能科目。

      6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))

      年初預(yù)算為0.65萬元,支出決算為0.65萬元,完成年初預(yù)算的100%。

      7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

      年初預(yù)算為3.21萬元,支出決算為2.61萬元,完成年初預(yù)算的81.3%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中根據(jù)實(shí)際工作開展調(diào)整了支出的功能科目。

      8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

      年初預(yù)算為4.05萬元,支出決算為3.39萬元,完成年初預(yù)算的83.7%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中根據(jù)實(shí)際工作開展調(diào)整了支出的功能科目。

      9、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))

      年初預(yù)算為10.64萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中根據(jù)實(shí)際工作開展調(diào)整了支出的功能科目。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      2023年度財(cái)政撥款基本支出90.75萬元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)60.17萬元,占基本支出的66.3%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

      公用經(jīng)費(fèi)30.58萬元,占基本支出的33.7%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

      七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      2023年度本單位無政府性基金收支。

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

      2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

      九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

     。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

      “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.75萬元,支出決算為2.52萬元,完成預(yù)算的91.63%,其中:

      因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,與上年相比持平,主要原因是無因公出境的工作安排。

      公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.75萬元,支出決算為2.52萬元,完成預(yù)算的91.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

      公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,與上年相比持平,主要原因是無購置公務(wù)用車的支出

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,與上年相比持平,主要原因是無公務(wù)用車產(chǎn)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

      2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.52萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

      1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,未安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,無開支內(nèi)容。

      2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.52萬元,全年共接待來賓373人次,主要是接待各縣市區(qū)工商聯(lián)、各商協(xié)會(huì)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作交流及指導(dǎo)發(fā)生的支出。

      3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截至2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

      十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

      本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.58萬元,比上年決算數(shù)減少2.26萬元,降低7.4%。主要原因是:辦公設(shè)備購置和辦公費(fèi)用略有減少。

      十一、一般性支出情況說明

      2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.74萬元,企業(yè)家沙龍6期,參會(huì)人數(shù)每期30人;建黨102周年慶祝大會(huì),參會(huì)人數(shù)90人。開支培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元,用于開展非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育培訓(xùn),人數(shù)70人。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

      十二、關(guān)于政府采購支出說明

      本部門2023年度政府采購支出總額7.6萬元,其中:政府采購貨物支出5.2 萬元、政府采購工程支出2.4萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.6萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7.6萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

      十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

      截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      十四、關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

     。1)績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況

      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

      組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

      組織對(duì)本級(jí)1個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出120.66萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,單位整體支出績效自評(píng)得分95,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

     。2)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

      本單位無對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績效自評(píng)。

      (3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果

      部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開;部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的,至少將2個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績〔2020〕7號(hào))。

      第四部分

      名詞解釋

      一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

      四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      六、一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等。

      七、農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

      八、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      十、政府采購 :是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。

      十一、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

      十二、基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

      十三、獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

      十四、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

      十五、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

      十六、其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

      十七、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      十八、其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

      十九、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

      二十、辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

      二十一、印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

      二十二、咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

      二十三、水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

      二十四、電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

      二十五、郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

      二十六、物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

      二十七、差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

      二十八、維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

      二十九、租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

      三十、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

      三十一、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

      三十二、公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

      三十三、勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

      三十四、工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

      三十五、其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

      三十六、稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

      三十七、其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

      三十八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      三十九、生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等。

      四十、醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

      四十一、獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

      四十二、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。

      四十三、辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

      四十四、其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。

      第五部分

      附件

      1、2023年部門決算公開表格(政).xlsx

      2、2023年度岳陽縣工商聯(lián)財(cái)政支出績效自評(píng)(政).docx

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