• 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年決算公開
    來源:工商聯(lián)   2020-09-18 08:23
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    第一部分 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、預(yù)算績效情況說明

    十、其他重要事項(xiàng)情況說明

    第四部分名詞解釋

     

    第一部分 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會概況

    一、部門職責(zé)

    (1)參與縣委、縣政府大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督的作用,參政議政;

    (2)引導(dǎo)會員積極參加岳陽縣經(jīng)濟(jì)建設(shè),推動社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制逐步完善,促進(jìn)岳陽縣兩個文明建設(shè)全面發(fā)展;

    (3)做好工商界代表人士政治安排的推薦工作;

    (4)發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng),宣傳、貫徹黨和國家的方針政策,加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作,提倡愛國、敬業(yè)、守法、提高會員素質(zhì),培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍;

    (5)代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益,反映會員的意見、要求和建議;

    (6)引導(dǎo)會員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德,先富幫后富,走共同富裕的道路,熱心社會公益事業(yè);

    (7)開展工商專業(yè)培訓(xùn),幫助會員改進(jìn)經(jīng)營管理,完善財會管理、照章納稅,提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量;

    (8)增進(jìn)與縣外各工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展,協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才;

    (9)為會員提供有關(guān)證明,協(xié)調(diào)關(guān)系,調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛;

    (10)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    岳陽縣工商聯(lián)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門為縣直正科級公務(wù)員單位,設(shè)有主席1名、副主席2名、秘書長1名、綜合辦公室一個。我單位總?cè)藬?shù)10人,在職6人,退休4人。

    岳陽縣工商聯(lián)沒有所屬二級機(jī)構(gòu),因此2019年度部門決算僅為本級決算。

    第二部分 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算表(見附表)

    第三部分 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計(jì)115.90萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加18.57萬元,增長19.08%。主要原因是工資調(diào)增以及項(xiàng)目的增加。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)115.90萬元,其中:財政撥款收入115.90萬元,占100%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)115.90萬元,其中:基本支出93.62萬元,占80.78%。項(xiàng)目支出22.28萬元,占19.22%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

    2019年度財政撥款收、支總計(jì)115.90萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計(jì)各增加18.57萬元,增長19.08%。主要原因是工資調(diào)增以及項(xiàng)目資金的增加。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2019年度財政撥款支出115.90萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財政撥款支出增加19.00萬元,增長19.08%,主要原因是工資調(diào)增以及項(xiàng)目資金的增加。

    (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年度財政撥款支出115.90萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出115.90萬元,占100%;

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為93.60萬元,支出決算為115.90萬元,完成年初預(yù)算的123.82%。

    1、一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—行政運(yùn)行

    年初預(yù)算為93.60萬元,支出決算為56.03萬元,完成年初預(yù)算的59.86%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算口徑不嚴(yán)謹(jǐn),均做于行政運(yùn)行功能科目內(nèi)。

    2、一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)

    年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為37.58萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算口徑不嚴(yán)謹(jǐn),均做于行政運(yùn)行功能科目內(nèi)。

    3、一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出

    年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為22.28萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算口徑不嚴(yán)謹(jǐn),均做于行政運(yùn)行功能科目內(nèi)。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出93.62萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)58.26萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)35.36萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

    2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2.80萬元,支出決算為2.68萬元,完成預(yù)算的95.71%,其中:無因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算,無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.80萬元,支出決算為2.68萬元,完成預(yù)算的95.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年決算相比減少0.12萬元,減少4.29%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0.00元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00元,公務(wù)接待費(fèi)決算2.68萬元,占100%。具體情況如下:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.80萬元,支出決算為2.68萬元,完成預(yù)算的95.71%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中: 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.68萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣工商聯(lián)2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次95個、接待人次1100人次(不包括陪同人員)。因公務(wù)用車改革,本年度國內(nèi)公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

    九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況

    開展了部門整體支出績效自評,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理和績效管理得到了提升。

    (二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

    按照績效自評要求,我處組織成立了績效評價工作小組,組織學(xué)習(xí)國家法律法規(guī),制定了建立績效管理制度。核查了2019年我處財政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度情況。    

    把專項(xiàng)資金預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效管理相結(jié)合。申請支出事項(xiàng)必須有預(yù)算指標(biāo),再履行預(yù)算支出審批手續(xù),無預(yù)算指標(biāo)或預(yù)算指標(biāo)的事項(xiàng)應(yīng)先履行預(yù)算追加調(diào)整程序,這樣保證了項(xiàng)目資金的合理使用,同時定期采集績效運(yùn)行的信息,督促各部門按時完成預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)。

    我單位項(xiàng)目績效自評結(jié)果為優(yōu)。

    (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果

    一年來,縣工商聯(lián)高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,全面貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、三中、四中全會精神,按照全國工商聯(lián)第十二次代表大會和中央及省、市、縣委經(jīng)濟(jì)工作會議和習(xí)近平總書記在全國民營企業(yè)座談會重要講話精神,圍繞中心,服務(wù)大局,緊扣“兩個健康”主題,堅(jiān)持突出政治引領(lǐng),著力加強(qiáng)組織建設(shè)、努力改進(jìn)服務(wù)方式,積極探索改善營商環(huán)境,構(gòu)建新型親清政商關(guān)系,為決勝全面建成小康社會,建設(shè)富饒、美麗、幸福岳陽縣做出了積極貢獻(xiàn)。重點(diǎn)績效自評結(jié)果為優(yōu)。

    十、其他重要事項(xiàng)

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    岳陽縣工商聯(lián)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.36萬元。比2018年減少9.69萬元,減少21.5%,主要原因是嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

    (二)政府采購支出情情況

    本部門2019年度政府采購支出總額0.00萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元,占政府采購支出總金額的0%

    (三)國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況

    截止2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺,單價100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。

    (四)一般性支出情況

    本部門2019年一般性支出決算共計(jì)35.36萬元,其中:辦公費(fèi)2.66萬元、印刷費(fèi)0.08萬元、水費(fèi)1.20萬元、電費(fèi)2.00萬元、郵電費(fèi)0.46萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.56萬元、差旅費(fèi)2.34萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.37萬元、會議費(fèi)3.56萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.40萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.68萬元、勞務(wù)費(fèi)1.06萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.56萬元、其他交通費(fèi)用5.72萬元、其他商品和服務(wù)支出7.71萬元。

    第四部分 名詞解釋

    財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

    一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

    基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    “三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

    基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

    津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

    獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

    職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

    職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

    其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

    住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

    商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

    辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

    印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

    水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

    電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

    郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

    物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

    差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

    維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

    會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

    培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

    公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

    勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

    工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

    其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

    其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

    對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

    醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

    獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。

    其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。

    第五部分 附件

    附件:2019年度岳陽縣工商聯(lián)部門決算公開表格

    2019年工商聯(lián)決算數(shù)據(jù).xls

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