• 岳陽縣審計(jì)局2019年預(yù)算公開
    來源:縣審計(jì)局   2019-06-12 12:23
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    岳陽縣審計(jì)局2019年度

    縣直部門預(yù)算公開

    目  錄

    第一部分  岳陽縣審計(jì)局2019年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    (二)支出預(yù)算

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    (一)基本支出

    (二)項(xiàng)目支出

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    (三)政府采購情況

    (四)國有資產(chǎn)占有使用情況

    (五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

    六、名詞解釋

    第二部分  部門預(yù)算公開表格

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、部門支出總表(分類)

    五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    六、工資福利支出預(yù)算表

    七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

    九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

    十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

    十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

    十二、財(cái)政撥款收支總表

    十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

    十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

    十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

    十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

    十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

    十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

    二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

    二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

    二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

    二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

    二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

    二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

    二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

    三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

     

    第一部分岳陽縣審計(jì)局2019年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī),參與起草本縣審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)等規(guī)范性文件草案,制定審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    我局共設(shè)辦公室、法制股、經(jīng)責(zé)室、經(jīng)貿(mào)股、財(cái)金股、行審股、基建一股、基建二股8個(gè)股室。全局在編在職28人,退休人員12人。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。

    三、部門收支總體情況

    2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。注明:本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。

     

    (一)收入預(yù)算

    2019年年初預(yù)算數(shù)388萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少8.08萬元,減少2.04%;其中:一般公共預(yù)算撥款388萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少8.08萬元,減少2.04%。收入增減原因:主要是職工人數(shù)減少,導(dǎo)致預(yù)算收入減少。

    (二)支出預(yù)算

    2019年年初預(yù)算數(shù)388萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少8.08萬元,減少2.04%;其中:機(jī)關(guān)工資福利支出283.3萬元比上年預(yù)算減少3.94萬元,減少0.99%;公用經(jīng)費(fèi)35.7萬元比上年預(yù)算減少4.14萬元,減少1.05%;項(xiàng)目支出69萬元,與上年預(yù)算數(shù)無變動(dòng)。支出增減原因:主要是職工人數(shù)減少,導(dǎo)致預(yù)算支出減少。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入388萬元,其中:基本支出319萬元,項(xiàng)目支出69萬元。相比上年預(yù)算數(shù)減少8.08萬元,增減變化原因:主要是職工人數(shù)減少,導(dǎo)致預(yù)算支出減少。

    具體安排情況如下:

    (一)基本支出

    2019年年初預(yù)算數(shù)為319萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    (二)項(xiàng)目支出

    2019年年初預(yù)算數(shù)為69萬元,項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:審計(jì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬元,事務(wù)所經(jīng)費(fèi)9萬元、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)經(jīng)費(fèi)10萬元,主要用于各股室等相關(guān)職能部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)、運(yùn)行維護(hù)等方面。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款35.7萬元,比2018年預(yù)算數(shù)減少4.14萬元,減少0.99%,主要原因是職工人數(shù)減少,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.45萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5.45 萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。比2018年“三公”預(yù)算數(shù)減少0.15萬元,降低2.68%,主要原因是:進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

    (三)政府采購情況

    本部門2019年政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0 萬元,服務(wù)類0萬元。

    (四)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2018年12月31日本單位的固定資產(chǎn)期末數(shù)242.10萬元,其中:專用設(shè)備總價(jià)值105萬元,房屋總價(jià)值134.10萬元,無形資產(chǎn)總價(jià)值3萬元。本單位年末共有車輛0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,占用辦公用房1525平方米。

    (五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

    (1)整體預(yù)算績(jī)效情況說明

    2019年度整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo):強(qiáng)化審計(jì)隊(duì)伍建設(shè);提升審計(jì)成效;創(chuàng)新審計(jì)方式、方法;推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)

    (2)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說明

    本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

    詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》,第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

    六、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

    附表: 岳陽縣審計(jì)局2019年度縣直部門預(yù)算公開表.xls

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