• 岳陽縣財政局2021年度整體支出績效評價自評報告
    來源:縣財政局   2022-07-14 16:00
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    部門(單位)名稱:   岳陽縣財政局

    預 算 編 碼: 405001

    評價方式:部門(單位)績效自評

    評價機構:部門(單位)評價組

    報告日期: 2022  年7   月15   日

    岳陽縣財政局(制)

    一、部門(單位)基本概況

    聯(lián)系人

    李志新

    聯(lián)絡電話

    7648013

    人員編制

    120

    實有人數(shù)

    117

    職能職責概述

    綜合管理全縣財政收支,主管財稅政策,實施財政監(jiān)督,參與對國民經濟進行宏觀調控。

    年度主要

    工作內容

    1多管齊下,做大盤子,厚植財力基礎;

    2統(tǒng)籌整合,聚焦重點,營造競進態(tài)勢;

    3兜牢底線,穩(wěn)住基本,提升民生福祉;

    4對標一流,深化改革,推進提質增效;

    5黨建引領,提升站位,堅守實心本色。

    2021年度部門(財政局)總體運行情況及取得的成績

    2021年,縣財政局緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署,經濟發(fā)展保持長期向好的態(tài)勢,全面嚴格執(zhí)行財政支出管控,全力推動做好“六穩(wěn)”工作、落實“六!比蝿,使財政實力不斷壯大,服務發(fā)展、穩(wěn)定大局的能力顯著提升。

    二、部門(單位)收支情況

    年度收入情況(萬元)

    機構名稱

    收入合計

    其中:

    上年結轉

    公共財

    政撥款

    政府基金撥款

    納入專戶管理的非稅收入撥款

    其他

    收入

    局機關及二級機構匯總

    1701.09

    140.11

    1560.98

    1、局機關

    1701.09

    140.11

    1560.98

    2、二級機構1

    3、二級機構2

    部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

    機構名稱

    支出合計

    其中:

    結余

    基本支出

    其中:

    項目支出

    當年結余

    累計結余

    人員支出

    公用支出

    局機關及二級機構匯總

    1627.42

    1363.6

    1256.83

    106.77

    263.82

    73.6

    1、局機關

    1627.42

    1363.6

    1256.83

    106.77

    263.82

    73.6

    2、二級機構1

    3、二級機構2

    機構名稱

    三公經費

    合計

    其中:

    公務接待費

    公務用車運維費

    公務用車購置費

    因公出國費

    局機關及二級機構匯總

    4.55

    2.58

    1.97

    1、局機關

    4.55

    2.58

    1.97

    2、二級機構1

    3、二級機構2

    機構名稱

    固定資產

    合計

    其中:

    其他

    在用固定資產

    出租固定資產

    局機關及二級機構匯總

    1766.1

    1766.1

    1、局機關

    1766.1

    1766.1

    2、二級機構1

    3、二級機構2

    三、部門(單位)整體支出績效自評情況

    整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

    預期目標

    實際完成

    1多管齊下,做大盤子,厚植財力基礎;

    2統(tǒng)籌整合,聚焦重點,營造競進態(tài)勢;

    3兜牢底線,穩(wěn)住基本,提升民生福祉;

    4對標一流,深化改革,推進提質增效;

    5黨建引領,提升站位,堅守實心本色。

    2021年,全縣財政系統(tǒng)面對經濟下行,疫情反彈,限電停產等困難和挑戰(zhàn),迎難而上,共克時難,經濟運行穩(wěn)中有進,穩(wěn)中提質,圓滿完成了“十四五”開局目標。

    整體支出

    績效定量目標及實施計劃完成情況

    評價內容

    績效目標

    完成情況

    產出目標

    (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據(jù)部門實際進行調整細化)

    質量指標

    財政供養(yǎng)人員控制率

    100%

    三公經費控制率

    100%

    數(shù)量指標

    政府采購執(zhí)行率

    100%

    固定資產利用率

    100%

    時效指標

    嚴格按照分月計劃

    100%

    其他業(yè)務推進

    100%

    成本指標

    按預算執(zhí)行方案

    100%

    專項資金推進

    100%

    效益目標

    (預期實現(xiàn)的效益)

    社會效益

    指確保資金安全

    100%

    經濟效益

    確保精準扶貧

    100%

    生態(tài)效益

    優(yōu)化發(fā)展環(huán)境

    100%

    社會公眾或服務對象滿意度

    服務社會公眾

    滿意

    績效自評綜合得分

    98分

    評價等次

    優(yōu)秀

    四、評價人員

    姓  名

    職務/職稱

    單  位

    簽  字

    龍洛陽

    副局長

    岳陽縣財政局

    李志新

    股長

    岳陽縣財政局

    劉曉波

    會計

    岳陽縣財政局

    劉倩

    出納

    岳陽縣財政局

    評價組組長(簽字):

    年    月    日

    部門(單位)意見:

    部門(單位)負責人(簽章):

    年    月    日

    填報人(簽名):劉曉波                          聯(lián)系電話:7648013

    五、評價報告綜述(文字部分)

    一、部門基本概況

    1、職能職責及機構設置情況

    (一)主要職能

    1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案,指導全縣財政工作;分析預測宏觀經濟形勢,參與制定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

    2、起草財政、財務、會計管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及辦法。

    3、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級預算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財政收支預算,匯總全縣財政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂縣本級經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。完善轉移支付制度,推進財政體制改革。

    4、負責政府非稅收入管理,負責政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

    5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務,按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。

    6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調整政策,反饋政策執(zhí)行情況,及時提出調整方案并組織實施,按照規(guī)定權限,辦理申報地方稅收減免的有關工作。按規(guī)定承擔地方關稅管理的有關工作。

    7、負責制定全縣行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產,制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。負責控制社會集團購買力工作。負責財政預算內行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿易外匯管理。

    8、負責審核和匯總編制全縣國有資本經營預決算草案,制定國有資本經營預算的制度和辦法,收取縣本級企業(yè)國有資本收益,組織實施企業(yè)財務制度,參與擬訂企業(yè)國有資產管理相關制度,負責縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產管理,按規(guī)定管理資產評估工作。

    9、負責辦理和監(jiān)督縣財政的經濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂縣建設投資的有關政策,組織實施基本建設財務制度,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

    10、會同有關部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制縣社會保障預決草案。

    11、貫徹執(zhí)行政府內外債務管理的政策,防范財政風險。負責統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。

    12、負責管理全縣的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章,指導和管理社會審計。

    13、監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。

    14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

    (二)機構設置

    1、財政局共設辦公室、法規(guī)股、信息股、人事股、工會、綜合規(guī)劃股、預算股、 績效評價股、國庫股、教科文股、行政政法股、經濟建設股、社會保障股、農業(yè)農村股、財計股、企業(yè)股、金融債務股、對外經濟貿易股、財政投資評審中心、會計股、自然資然股、政府采購辦、國資股、財監(jiān)股、等股室;下轄縣財政事務管理中心、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心、縣財政國庫集中支付中心、3個副科級事業(yè)單位。我局編制120名,其中工勤編制2名。我局年末實有人數(shù)170人,其中,在職117人,離退休53人。

    二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

    (一)基本支出

    2021年縣財政局基本支出共計1363.6萬元,主要用于人員支出1256.83萬元,公用支出106.77萬元,其中“三公”經費合計4.55萬元,包括公務接待費2.58萬。

    (二)專項支出

    1、2021年財政預算安排縣財政局保運轉資金222萬元,主要是全縣網絡維護等;2、保運轉資金實際使用263.82萬;3、保運轉資金按實際情況實行了?顚S,單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。

    三、部門(單位)專項組織實施情況

    (一)專項組織情況分析(2021年財政局機關沒有專項支出)

    (二)專項管理情況分析

    四、部門(單位)整體支出績效情況

    1、控制日常公用經費開支,年日常公用經費106.77萬元,主要用于人員經費開支,辦公電腦耗材,辦公室日常用品、房屋設備維修及保養(yǎng)等開支。

    2、“三公”經費控制率100%。

    3、管理制度健全,按照縣財政有關文件,嚴格按照制度執(zhí)行。

    4、預決算信息公開性,按照規(guī)定的內容、時間在政府網站公開預決算信息,做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。

    五、存在的主要問題

    1、預算監(jiān)督管理機制還有待加強;

    2、財務工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機制正在逐步加強,要求財務工作水平越來越高。

    六、改進措施和有關建議

    1、進一步完善單位預算制度,和各個財務活動的工作流程,做到事前、事中、事后的統(tǒng)一控制,盡量減少非生產性開支。

    2、充實財務人員,加強財務人員培訓,保持積極向上的工作態(tài)度。

    3、綜合以上各項指標,財務管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,財政局2021年的部門整體支出績效自我評價得到98分,自評結果:優(yōu)秀。建議將在以后的工作中加強預算管理,嚴格控制各項經費的開支,提高經費的使用效率..

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