目錄
第一部分岳陽縣發(fā)展和改革局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
附件:岳陽縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算公開表
第一部分 岳陽縣發(fā)展和改革局概況
一、部門職責
岳陽縣發(fā)展和改革局,為縣人民政府工作部門,是全額財政撥款行政單位。主要職能為:
1.擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌協調相關總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃;提出全縣國民經濟發(fā)展、價格總水平調控和優(yōu)化重大經濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議,受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告。
2.研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議,協調解決經濟運行中的重大問題,調節(jié)國民經濟運行。
3.匯總社會資金總體運行情況,參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果;會同有關部門完善宏觀調控協調機制,統(tǒng)籌推進產業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設。
4.指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革,研究全縣經濟體制改革和對外開放重大問題;組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項改革方案,會同有關部門搞好專項改革之間的銜接;指導經濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作,參與協調推進“兩型”社會建設綜合配套改革試驗區(qū)工作。
5.擬訂全縣全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施;統(tǒng)籌安排縣級財政性建設資金和投資項目,編制下達政府投資年度計劃;規(guī)劃全縣重大建設項目和生產力布局,按規(guī)定權限審批、核準、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設項目、外資項目項目;研究提出全縣利用外資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策;指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用,引導民間投資方向;牽頭組織編制特重大自然災害的災后恢復重建規(guī)劃,協調有關重大問題;研究提出縣重點建設項目計劃;負責政府投資項目代建制實施的指導、協調和監(jiān)督管理;指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6.組織擬訂綜合性產業(yè)政策,負責協調第一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策,負責綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡;協調農業(yè)和農村經濟社會發(fā)展的重大問題;負責制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)規(guī)劃,研究提出新型工業(yè)化和產業(yè)集群發(fā)展的政策措施;會同有關部門研究擬訂高新技術產業(yè)、服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,實施高新技術產業(yè)發(fā)展的宏觀指導,協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
7.擬訂并組織實施全縣以工代賑規(guī)劃和計劃;參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施;制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策;統(tǒng)籌協調區(qū)域合作。
8.承擔重要商品總量平衡和宏觀調控,編制重要農產品、工業(yè)品和原材料進出口總量平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行,根據經濟運行情況對計劃進行調整;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,負責組織收儲、動用、輪換和管理,會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備;牽頭負責全縣物流發(fā)展工作,擬訂現代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,協調物流業(yè)發(fā)展重大布局。
9.負責社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接;組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策;參與擬訂科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策;統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革;研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經濟協調發(fā)展的政策建議;協調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策;參與推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
10.研究分析經濟社會與資源、環(huán)境協調發(fā)展的重大問題,研究提出能源消費總量控制目標的建議,牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施;負責節(jié)能減排的綜合協調工作,組織擬訂發(fā)展循環(huán)經濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協調實施;參與編制生態(tài)文明建設、環(huán)境保護規(guī)劃,協調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,會同有關部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施;綜合協調節(jié)能環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作;完善固定資產投資項目節(jié)能評估和審查制度;組織擬訂全縣應對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協調實施。
11.編制和執(zhí)行全縣價格改革規(guī)劃,擬訂并組織實施價格政策;監(jiān)測、分析市場價格形勢,組織實施價格總水平調控;管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格,監(jiān)管實行市場調節(jié)價的商品和服務價格,承擔行政事業(yè)性收費管理工作;組織實施價格調節(jié)基金政策,依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格干預措施,負責價格公共服務工作;負責價格成本調查和監(jiān)審。
12.研究制定推進社會信用體系建設的規(guī)劃、政策措施,統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設,促進信用信息資源的整合與運用,協調社會信用體系建設的重大問題。
13.研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協調有關重大問題。組織編制全縣國民經濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃,并組織實施有關工作。
14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
2019年,岳陽縣發(fā)展和改革局共有干部職工87人,其中:在職人員60人(全額撥款57人)、退休24人、勞務派遣4人。
局機關內設機構12個:辦公室(人事股)、國民經濟綜合和規(guī)劃股(經濟體制綜合改革辦)、法制股(行政審批辦公室、縣招標投標管理辦公室、重大項目稽察特派員辦公室)、固定資產投資股(縣政府投資項目代建制管理辦公室)、基礎產業(yè)和區(qū)域發(fā)展股(園區(qū)管理辦公室)、農村經濟股(以工代賑辦公室)、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護股(“兩型”社會建設辦公室)、財貿服務業(yè)股(縣國民經濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室)、社會事業(yè)發(fā)展股、價格管理股、收費管理股、能源股。
下設5個二級機構:岳陽縣價格監(jiān)督檢查所、岳陽縣價格成本調查隊、岳陽縣價格認證中心、岳陽縣經濟信息中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心。
本決算是包括岳陽縣發(fā)展和改革局本級及二級機構的匯總決算。
第二部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
縣發(fā)展和改革局2019年度收入總計、支出總計1290.14萬元,比上年增加377.26萬元,增長41.33%。與上年相比,增加的主要原因為按政策工資、津補貼都增加了,再加上機構改革合并后辦公樓遷移至原縣農辦辦公樓,需產生房屋維修、水電費等及固定資產的添置等因素,導致各項費用也相應增加。
二、收入決算情況說明
縣發(fā)展和改革局2019年決算總收入998.78萬元,比上年增加9.41%,其中:一般公共預算撥款收入934.45萬元,占本年總收入93.56%,非稅收入64.33萬元,占本年總收入6.44%。
三、支出決算情況說明
縣發(fā)展和改革局2019年決算總支出合計1126.21萬元,比上年增加23.37%。其中:基本支出927.70萬,占總支出的82.37%;項目支出198.51萬元,占總支出的17.63%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
縣發(fā)展和改革局2019年度收入總計、支出總計1189.02萬元,比上年增加276.14萬元,增長30.25%。與上年相比,增加的主要原因:人員的增加,按政策工資、津補貼都進行了調整,再加上機構改革合并后辦公樓遷移至原縣農辦辦公樓,需產生房屋維修、水電費等及固定資產的添置等因素,導致各方費用也相應增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
縣發(fā)展和改革局2019年度財政撥款支出總計1028.19萬元,占本年度總支出93.25%,與2018年決算相比,財政撥款支出增加115.31萬元,增長12.63%。2019年度財政撥款支出均為一般公共預算財政撥款支出。支出增加的主要原因是按政策工資、津補貼都增加了,再加上機構改革合并后辦公樓遷移至原縣農辦辦公樓,需產生房屋維修、水電費等及固定資產的添置等因素,導致各方費用也相應增加。
(二)財政撥款支出決算結構情況
縣發(fā)展和改革局2019年度財政撥款支出總計1028.19萬元,其中:一般公共服務支出1028.19萬元,占比100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
縣發(fā)展和改革局2019年度本部門財政撥款支出年初預算數787.80萬元,支出決算數1028.19萬元,完成年初預算數的130.51 %。增減變化的主要原因是:與年初預算安排的差額主要是人員經費、項目經費的增加。支出增加的主要原因是按政策工資、津補貼都增加了,再加上機構改革合并后辦公樓遷移至原縣農辦辦公樓,需產生房屋維修、水電費等及固定資產的添置等因素,導致各方費用也相應增加。其中:
1、一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項)
年初預算數611.04萬元,支出決算為769.78萬元,完成年初預算的125.98%,增加的原因為人員經費、項目經費的增加。支出增加的主要原因是按政策工資、津補貼都增加了,再加上機構改革合并后辦公樓遷移至原縣農辦辦公樓,需產生房屋維修、水電費等及固定資產的添置等因素,導致各方費用也相應增加。
2、一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項)
年初預算數35萬元,支出決算為117萬元,完成年初預算的334.28 %,增加的原因為人員經費、項目經費的增加。支出增加的主要原因是按政策工資、津補貼都增加了,再加上機構改革合并后辦公樓遷移至原縣農辦辦公樓,需產生房屋維修、水電費等及固定資產的添置等因素,導致各方費用也相應增加。
3、一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)其他發(fā)展與改革事務支出(項)
年初預算數124.26萬元,支出決算為123.91萬元,完成年初預算的99.72%,基本持平。
4、一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)其他統(tǒng)計信息事務支出(項)
年初預算數17.5萬元,支出決算為17.5萬元,完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
縣發(fā)展和改革局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出829.68萬元。其中:
1、人員經費支出576.43萬元,占比69.48%。主要包括基本工資203.27萬元、津補貼支出106.10萬元、獎金62.17萬元、其他社會保障繳費63.93萬元,基本養(yǎng)老保險繳費62.74萬元、職業(yè)年金6.97萬元、其他工資福利24.55萬元。
2、公用經費支出253.26萬元,占比30.52 %。主要包括辦公費45.07萬元、印刷費14.53萬元、咨詢費3萬元、水費0.3元、電費3.23萬元、郵電費3.52萬元、物業(yè)管理費3.55萬元、差旅費2.25萬元、維修費0.41萬元、租賃費0.34萬元、培訓費5.72萬元、公務接待費9.44萬元、專用材料費4.28萬元、勞務費16.38萬元、委托業(yè)務費57.5萬元、工會經費29.63萬元、其他交通費用33.57萬元、其他商品支出19.74萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費預算數為9.50萬元,決算數為 9.44萬元,完成預算的99.37%。其中:
公務接待費預算數為9.50萬元,決算數為9.44萬元,完成預算的99.37%。比上年決算數減少0.06萬元,減少0.03%;
公務用車運行維護費預算數為0萬元,公務用車運行維護費決算數為0萬元,因為岳陽縣實行公務用車改革,本單位公務用車購置數及保有量均為0輛;
因公出國(境)費支出預算數為0萬元,決算數為0萬元,與上年決算數持平。
“三公”經費支出減少的主要原因是:嚴格按機關公務接待標準厲行節(jié)約。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為9.44萬元,其中:公務接待 9.44 萬元,占100%,共接待263次1602人;公務用車購置費及運行維護費為0萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元),公車保有數為0輛,無公車購置費;因公出國(境)費支出0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關于2019年度預算績效情況說明
(1)參謀服務更務實。高質量編制了《岳陽縣2018年項目實施情況和2019年項目計劃草案的報告》《關于岳陽縣2019年國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況和2020年計劃(草案)報告》《岳陽縣2019年爭取國家重點投入項目計劃》《長江經濟帶綠色發(fā)展示范項目》《岳陽縣基礎設施領域補短板重點項目》《岳陽縣“十四五”規(guī)劃重大項目》《岳陽縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》,啟動了縣“十四五”規(guī)劃編制工作。同時著力加強了對經濟運行的調研、監(jiān)測分析,為縣委、縣政府決策提供了有效參考。
(2)投資管理更規(guī)范。加強投資項目調度,今年全縣5000萬元以上,新開工項目58個,竣工項目47個,累計完成投資49.59億元,占固定資產投資的26.5%;市“雙百工程”重大建設項目6個,完成投資19.4億元;占年度計劃的115%;同時,對中央、省預算內投資項目招投標、工程進度、資金使用情況全面清理梳查,對存在的問題及時督促整改。加強了招投標活動全過程監(jiān)管,截止目前累計監(jiān)督招標項目26個,其中公開招標項目11個、邀請招標項目15個,有力地促進了全縣政府投資項目規(guī)范化、科學化管理。
(3)爭資爭項更發(fā)力。積極履行牽頭協調職責,全力做好爭資爭跟蹤銜接。截止目前,全縣落實已落實資金計劃項目135個,落實資金31.71億元,比去年同期增長3.44億元。融資項目到位融資2億元、意向簽約3.98億元。其中,我局爭取國家投入項目8個,到位資金1.5452億元,同比增加2802萬元。積極編制儲備項目計劃,目前申報了政法基礎設施、保障性住房、農村服務平臺建設等項目。其中保障性安居工程基礎設施配套5610萬元;農村綜合服務平臺項目已批復補助資金310萬元;已批復高新技術產業(yè)園135工程標準化廠房項目11.5萬平方米。
(4)要素保障更著力。一是項目審批提速增效。強力推進“最多跑一次”改革,真正做到“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”。全年共受理、辦結許可事項199件,涉及投資額112.36億元,其中政府投資項目審批74件、招標事項核準28件、企業(yè)投資項目備案97件。二是信用體系穩(wěn)步推進。出臺了《岳陽縣社會信用體系建設實施意見》《岳陽縣開展守信聯合激勵和失信聯合懲戒的實施意見》《岳陽縣信用信息資源目錄清單》,構建了“一庫一網一平臺+兩應用”組成的信用平臺功能體系;出臺了全縣社會信用體系建設考核細則和工作要點;三是供給側結構性改革深入推進。全面清理規(guī)范涉企收費,及時公布了《岳陽縣政府定價的涉企行政審批前置服務收費目錄清單》和《岳陽縣行政事業(yè)收費和政府定價經營服務性收費項目標準清單》。
(5)民生服務更實在。一是價格監(jiān)測調控增強。編制了《價格監(jiān)測簡報》12期。完成了公田鎮(zhèn)饒港自來水廠、雙田自來水廠的水價與入戶管道安裝價格的成本監(jiān)審,根據岳發(fā)改價調(2019)300號文件規(guī)定,適時啟動物價上漲掛鉤聯動機制。二是嚴格規(guī)范涉企收費。對照省市價費文件和企業(yè)反映的收費問題進行了深入調查,查處亂收費行為,切實規(guī)范了收費行為。三是全面清理收費項目。全面清理全縣各單位的行政事業(yè)性收費和經營服務性收費,編印《岳陽縣行政事業(yè)性收費和經營服務性收費項目清單》300本,免費發(fā)放給企業(yè)和群眾。我局營商環(huán)境滿意度測評在縣直單位排名第二。四是強化民生價費監(jiān)管。嚴格落實房地產價格調控措施,規(guī)范新建商品房銷售價格,對新開發(fā)樓盤實行明碼標價監(jiān)制;進一步規(guī)范了物業(yè)服務收費行為,核定了公共性物業(yè)服務收費標準。降低了景區(qū)門票價格。嚴格制定了教育收費文件,開展了教育收費督查,全面掌握全縣中小學教育收費情況;及時化解處理了12345熱線100多件,切實維護消費者和經營者的合法權益。五是價格認證工作規(guī)范有序。今年來,共受理各種價格鑒定773起,其中涉刑案件760起,占98.3%,行政案件13起,占1.6%;辦結736起,結案率95.2%,為財政創(chuàng)收約1400余萬元,未出現復議的案件。
(6)鄉(xiāng)村振興更助力。一是扎實推進月田鎮(zhèn)江堧村扶貧幫扶工作,確保扶貧各項措施落實到位。二是扎實做好易地扶貧搬遷。易地扶貧搬遷1280人全部入住。全力推進后續(xù)幫扶,制訂出臺《岳陽縣易地扶貧搬遷安點管理服務辦法》《岳陽縣易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶實施方案》。三是扎實做好農村人居環(huán)境整治工作。我局聯點的榮家灣鎮(zhèn)友愛村,完成了“四房”拆除127戶16700平方米,重點打造了隋受九、文承山兩個示范屋場,有力推進了村莊人居環(huán)境大改觀,得到了市、縣各級領導的高度評價。
十、其他重要事項
(一)機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出253.26萬元,比2018年增加36.01萬元,增長14.2%。主要原因是新遷辦公樓維修開支及人員增加導致開支增加。
(二)政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額36.17萬元,其中:政府采購貨物支出0.47萬元(辦公設備添置)、政府采購服務支出35.7萬元(項目咨詢服務)。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為35.7萬元,占政府采購支出總金額的比重為100%。
(三)國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日,縣發(fā)改局資產臺帳上有小車四輛(價值61.64萬元)、門面四個,但小車已于2016年移交政府公車平臺,門面于2018年移交縣國資辦。本單位年末共有通用設備103臺(套),總價值44.05萬元。使用辦公用房385.1平方米。2019年本單位無新增公務用車輛;無單價50萬元以上通用設備;無新增單價100萬元以上專用設備。
(四)一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計408.70萬元,其中:辦公費49.65萬元、印刷費14.84萬元、咨詢費68.2萬元、水費0.29萬元、電費3.23萬元、郵電費3.52萬元、物業(yè)管理費5.07萬元、差旅費7.55萬元、維修費29.86萬元、租賃費1.54萬元、會議費5萬元、培訓費5.72萬元、公務接待費9.61萬元、專用材料費4.28萬元、勞務費16.38萬元、委托業(yè)務費93.20萬元、工會經費29.60萬元、其他交通費用33.57萬元、其他商品支出27.59萬元。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
10、各單位可以根據具體情況增加。