• 岳陽縣人民政府辦公室2022年預(yù)算公開說明
    來源:縣政府辦公室   2021-11-19 09:06
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      岳陽縣人民政府辦公室2022年預(yù)算公開說明

      目 錄

      第一部分 2022年部門預(yù)算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責(zé)

     。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

      二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

      三、 部門收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

     。ǘ┲С鲱A(yù)算

      四、 一般公共預(yù)算撥款支出

     。ㄒ唬┗局С

     。ǘ╉(xiàng)目支出

      五、 政府性基金預(yù)算支出

      六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

     。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

     。ㄋ模┱少徢闆r

     。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

     。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

      七、 名詞解釋

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算基本支出表

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出表

      17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

      21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

      22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

      23、部門整體支出績效目標(biāo)表

      注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

      第一部分 2022年部門預(yù)算說明

      一、部門基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

      縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級政府日常工作的機(jī)構(gòu),正科級,行政單位。主要職責(zé)是:

      1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

      2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項(xiàng),提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見,報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

      3、負(fù)責(zé)縣人民政府會議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。

      4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告;負(fù)責(zé)組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績效評估工作。

      5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作,及時報告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

      6、開展毒品預(yù)防宣傳教育;對社區(qū)戒毒(康復(fù))人員進(jìn)行監(jiān)督管理;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn);掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況,負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作考核;適時開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項(xiàng)性工作,承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報工作。

      7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。

      8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。

      9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策,加強(qiáng)對銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。

      10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

     。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

      根據(jù)工作職責(zé),縣政府辦公室設(shè)秘書組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟(jì)研究中心、政工室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦等9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),至2020底有在職人員85人,退休人員46人。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu),因此2022年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1201.47萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1201.47萬元。收入較去年減少210.12萬元,主要原因是人員減少,加強(qiáng)預(yù)算管理及嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

      (二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1201.47萬元,其中,一般公共服務(wù)1011.54萬元,社會保障和就業(yè)86.10萬元,衛(wèi)生健康支出43.05萬元,住房保障支出60.78萬元。支出較去年減少210.12萬元,其中基本支出減少400.05萬元,項(xiàng)目支出增加192.2萬元。

      其中基本支出較上年減少主要是由于人員減少,加強(qiáng)預(yù)算管理,調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目及嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,項(xiàng)目支出增加是調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目類別及專項(xiàng)工作開展的需要。

      四、一般公共預(yù)算撥款支出

      2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1201.47萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1011.54萬元,占84.19%;社會保障和就業(yè)86.10萬元,占7.17%;衛(wèi)生健康支出43.05萬元,占3.58%;住房保障60.78萬元,占5.06%。具體安排情況如下:

     。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1009.27萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

     。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算192.20萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:各專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動費(fèi)用支出108萬元,主要用于完成律師顧問團(tuán)專項(xiàng)活動,保證政府信息網(wǎng)運(yùn)行,完成經(jīng)研室調(diào)研專項(xiàng)活動,保障政府督察室專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動,完成12345熱線辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動,保障優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動,保障金融風(fēng)險防控專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動,完成建議提案專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動,完成政府公告編印,保障老干部公寓專項(xiàng)管理;會議支出4.2萬元,主要用于2022年政府會議支出;維修費(fèi)11萬元,主要用于2022年政府院落及辦公樓各項(xiàng)維修費(fèi);政府機(jī)關(guān)院落物業(yè)管理費(fèi)用支出67.5萬元,主要用于2022年全年政府機(jī)關(guān)院落水電、物業(yè)管理等費(fèi)用;值班室專業(yè)電話費(fèi)用支出1.5萬元,主要用于確保值班室專業(yè)電話暢通,提高社會公眾滿意度。

      五、政府性基金預(yù)算支出

      本年度本部門無政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

     。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款287.96萬元,比上年減少185.81 萬元,降低39.22%。主要原因是:規(guī)范管理,加強(qiáng)預(yù)算管理及嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,降低非生產(chǎn)性支出。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5萬元,因公出國(境)費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少10 萬元,降低66.67%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的實(shí)施辦法》,進(jìn)一步加強(qiáng)了對公務(wù)接待等“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算10萬元,擬召開20次會議,人數(shù)300人,內(nèi)容為人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)、縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)會議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人 ;未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。

     。ㄋ模┱少徢闆r:本年度政府采購預(yù)算總額60 萬元,其中貨物類20 萬元,服務(wù)類40萬元。

     。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

      (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1201.47萬元,其中,基本支出1,009.27萬元,項(xiàng)目支出192.2萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

      七、名詞解釋

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

      第二部分  2022年部門預(yù)算表

     岳陽縣人民政府2022年部門預(yù)算公開表.xls

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