• 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度縣直部門(mén)決算公開(kāi)
    來(lái)源:政府辦   2020-09-18 15:06
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    目  錄

    第一部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室概況

    一、部門(mén)職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、收入決算情況說(shuō)明

    三、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    第四部分 名稱(chēng)解釋

    第一部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室概況

    一、部門(mén)職責(zé)

    1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

    2、受理并研究縣人民政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn);對(duì)縣人民政府部門(mén)間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn),報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

    3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

    4、督促檢查縣人民政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。

    5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

    6、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進(jìn)依法行政工作,組織指導(dǎo)《湖南省行政程序規(guī)定》的實(shí)施;負(fù)責(zé)依法行政考核具體工作;起草或組織起草縣政府有關(guān)重要規(guī)范性文件草案,對(duì)縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說(shuō)明;負(fù)責(zé)規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格確認(rèn),行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督,行政復(fù)議,行政應(yīng)訴及行政賠償;縣政府法制顧問(wèn)工作。

    7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。

    8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于金融工作的法律、法規(guī)和政策,依法履行縣域金融風(fēng)險(xiǎn)防控事務(wù)管理職責(zé)。

    9、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。

    10、承擔(dān)縣禁毒委員會(huì)的日常工作,根據(jù)國(guó)家、省禁毒委員會(huì)有關(guān)精神和縣委、縣人民政府、縣禁毒委員會(huì)的決定、決議,在縣禁毒委員會(huì)的具體領(lǐng)導(dǎo)下,擬訂禁毒工作政策、規(guī)劃和措施,組織、協(xié)調(diào)和動(dòng)員相關(guān)部門(mén)、單位及全社會(huì)力量開(kāi)展禁毒斗爭(zhēng),宏觀指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的禁毒工作。

    11、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)工作職責(zé),縣政府辦公室加掛縣人民政府禁毒工作辦公室,縣人民政府金融風(fēng)險(xiǎn)防控辦公室兩塊牌子,設(shè)秘書(shū)組、僑辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)研室、政工室等7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),至2019底有在職人員82人,退休人員41人。

    第二部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

    第三部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年度,我辦收、支總計(jì)決算數(shù)為2,938.08萬(wàn)元,較去年增加1,448.24萬(wàn)元,增加 97.21%。其中:財(cái)政撥款收入2,938.08萬(wàn)元, 財(cái)政收入較去年增加1,448.24萬(wàn)元,增加 97.21%。全年支出總計(jì)2,689.52萬(wàn)元,支出較去年增加1,199.68萬(wàn)元,增加80.52%。主要因素是增加縣金融風(fēng)險(xiǎn)防控支出40萬(wàn)元,金融機(jī)構(gòu)支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)49萬(wàn)元,縣域金融工作發(fā)展經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,禁毒專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)支出100萬(wàn),禁毒教育基地建設(shè)費(fèi)用331.93萬(wàn)元,機(jī)關(guān)食堂改擴(kuò)建工程及機(jī)關(guān)院落綠化工程支出653.52萬(wàn)元,晉級(jí)晉檔等增加人員經(jīng)費(fèi)10.23萬(wàn)元。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2019年度,我辦收入2,938.08萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,938.08萬(wàn)元,占總收入的100%。比上年增加1,448.24萬(wàn)元,增加 97.21%。收入增加的主要原因增加縣金融風(fēng)險(xiǎn)防控支出40萬(wàn)元,金融機(jī)構(gòu)支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)49萬(wàn)元,縣域金融工作發(fā)展經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,禁毒專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)支出100萬(wàn),禁毒教育基地建設(shè)費(fèi)用331.93萬(wàn)元,機(jī)關(guān)食堂改擴(kuò)建工程及機(jī)關(guān)院落綠化工程支出653.52萬(wàn)元,晉級(jí)晉檔等增加人員經(jīng)費(fèi)10.23萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)185萬(wàn)元,其他政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出63.56萬(wàn)元。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    2019年度,我辦支出決算金額為2,689.52萬(wàn)元,增加1,199.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)80.52%,主要用于保障我辦一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與個(gè)人及家庭補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。其中:基本支出1,704.62萬(wàn)元,占本年支出的63.38%;項(xiàng)目支出984.91萬(wàn)元, 占本年支出的36.62%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年度,我辦財(cái)政撥款收、支總計(jì)決算金額為2,938.08萬(wàn)元,全年預(yù)算達(dá)成率為202.42%,較上年決算數(shù)增加1,448.24,增長(zhǎng)97.21%。財(cái)政撥款收入較去年增加1,486.58萬(wàn)元,財(cái)政撥款增加97.21%。全年財(cái)政撥款支出總計(jì):2,689.52萬(wàn)元,財(cái)政撥款支出較去年增加1,199.68萬(wàn)元,增加80.52%。主要因素是增加縣金融風(fēng)險(xiǎn)防控支出40萬(wàn)元,金融機(jī)構(gòu)支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)49萬(wàn)元,縣域金融工作發(fā)展經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,禁毒專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)支出100萬(wàn),禁毒教育基地建設(shè)費(fèi)用331.39萬(wàn)元,機(jī)關(guān)食堂改擴(kuò)建工程及機(jī)關(guān)院落綠化工程支出653.52萬(wàn)元,晉級(jí)晉檔等增加人員經(jīng)費(fèi)10.23萬(wàn)元。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2019年度,我辦一般公共預(yù)算撥款支出總計(jì):2,244.13萬(wàn)元。支出較去年增加754.29萬(wàn)元,增加50.63%。主要因素是增加禁毒專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)支出100萬(wàn),機(jī)關(guān)食堂改擴(kuò)建工程及機(jī)關(guān)院落綠化工程支出653.52萬(wàn)元。

    2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2019年度財(cái)政撥款支出2,244.13萬(wàn)元,其中基本支出1,590.62萬(wàn)元,占全年財(cái)政撥款支出70.88%;項(xiàng)目支出653.52萬(wàn)元,占全年財(cái)政撥款支出29.12%萬(wàn)元。

    3、政撥款支出決算具體情況。

    (1)一般公共服務(wù)(類(lèi))-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)-行政運(yùn)行(項(xiàng))

    年初預(yù)算為1,451.50萬(wàn)元,支出決算為1,174.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的80.90%,原因是部分支出列入至機(jī)關(guān)服務(wù)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)等功能科目中。

    (2)一般公共服務(wù)(類(lèi))-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)-機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為794.19萬(wàn)元,其中基本支出140.67萬(wàn)元,項(xiàng)目支出653.52萬(wàn)元。超預(yù)算執(zhí)行主要原因是臨時(shí)新增政府機(jī)關(guān)食堂改擴(kuò)建項(xiàng)目,年初未納入預(yù)算導(dǎo)致。

    (3)一般公共服務(wù)(類(lèi))-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)-專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng))

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為185萬(wàn)元,超支原因?yàn)樾略鰧?zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)在年初未納入預(yù)算導(dǎo)致。

    (4)一般公共服務(wù)(類(lèi))-商貿(mào)事務(wù)(款)-招商引資(項(xiàng))

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.30萬(wàn)元,超支原因?yàn)槟瓿跷醋鲱A(yù)算,當(dāng)年發(fā)生2.30萬(wàn)元招商費(fèi)用。

    (5)一般公共服務(wù)(類(lèi))-商貿(mào)事務(wù)(款)-其他商貿(mào)事務(wù)支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13萬(wàn)元,超支原因?yàn)槟瓿跫{入做預(yù)算,當(dāng)年發(fā)生13萬(wàn)元商貿(mào)事務(wù)費(fèi)用。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2019年度,我辦一般公共預(yù)算撥款支出基本支出1,590.62萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)976.27萬(wàn)元,占比61.38%,主要包括基本工資362.93萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼226.36萬(wàn)元、獎(jiǎng)金53.91萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)43.34萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)19.20萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)113.05萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)36.62萬(wàn)元、其他工資福利支出41.19萬(wàn)元、生活補(bǔ)助14.35萬(wàn)元、住房公積金58.25萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.17萬(wàn)元等;日常公用經(jīng)費(fèi)614.35萬(wàn)元,占比38.62%,主要包括:辦公費(fèi)46.61萬(wàn)元、印刷費(fèi)35.83萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)12.95萬(wàn)元、水、電費(fèi)17.62萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.42萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)47.91萬(wàn)元、差旅費(fèi)11.01萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)87.91萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)39.14萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.93萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)13.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)34.25萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)90.90萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)62.50萬(wàn)元、福利費(fèi)15萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用53.26萬(wàn)元等。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年減少1.87萬(wàn)元,下降12.21%,“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)相比2019年預(yù)算數(shù)下降3.56萬(wàn)元,下降比例20.94%!叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.44萬(wàn)元,占100%。

    (1)公務(wù)接待13.44元,接待212批次,接待2,339人較去年降低1.87萬(wàn)元,(下降12.21%),相比2019年預(yù)算數(shù)下降3.56萬(wàn)元,下降比例20.94%。。主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了公務(wù)接待管理,減少了公務(wù)接待事務(wù)。

    (2)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。較去年降低0萬(wàn)元,下降0%,因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革,本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。

    (3)2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),因公出國(guó)(境)人次0人。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),因公出國(guó)(境)人次 0人。與上年持平。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2019年我辦使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0萬(wàn)元。

    九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    2019年,岳陽(yáng)縣人民政府辦公室制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整,并有效執(zhí)行。2019年12月政府辦人員編制數(shù)86人,在職人數(shù)82人,在職人員控制率100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來(lái),我辦公務(wù)刷卡率一直在100%,較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。

    縣政府辦緊扣全縣發(fā)展大局和中心工作,以“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”為理念,充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、督辦落實(shí)、參政設(shè)謀作用,較好的完成和各項(xiàng)工作任務(wù)。文秘工作“零失誤、零差錯(cuò)、零缺陷”,督辦工作“有計(jì)劃、有方法、有針對(duì)性”,法制工作“嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、公正”,應(yīng)急、行政、工會(huì)、僑務(wù)等工作有條不紊的進(jìn)行。

    十、其他重要事項(xiàng)

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    本部門(mén)2019年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)614.35萬(wàn)元,比2018年減少55.67萬(wàn)元,降低8.31%。主要包括:辦公費(fèi)46.61萬(wàn)元、印刷費(fèi)35.83萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)12.95萬(wàn)元、水、電費(fèi)17.62萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.42萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)47.91萬(wàn)元、差旅費(fèi)11.01萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)87.91萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)39.14萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.93萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)13.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)34.25萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)90.90萬(wàn)元等。

    (二)政府采購(gòu)支出情況

    本部門(mén)2019 年度政府采購(gòu)支出總額984.91萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出167.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出727.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出90萬(wàn)元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為984.91萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。

     

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    截至2019年12月31日,本部門(mén)無(wú)有車(chē)輛;單位無(wú)價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

    (四)一般性支出情況

    本部門(mén)2019年一般性支出決算共計(jì)491.25萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)46.63萬(wàn)元、印刷費(fèi)35.83萬(wàn)元、水費(fèi)1.07萬(wàn)元、電費(fèi)16.55萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.42萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)47.91萬(wàn)元、差旅費(fèi)11.01萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)87.91萬(wàn)元、租賃費(fèi)6.02萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)39.14萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.93萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)13.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)34.25萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)90.90萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用53.26萬(wàn)元。

    第四部分名詞解釋

    財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。

    上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi)):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

    節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi)):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

    商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

     

     

    附表:岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度縣直部門(mén)決算公開(kāi).xls

     

     

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