• 岳陽縣2024年度部門(單位)整體支出績效評價自評報告
    來源:縣衛(wèi)健局辦公室   2024-07-15 17:16
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      岳陽縣2024年度部門(單位)整體支出

      績效評價自評報告

      單位名稱(蓋章):岳陽縣衛(wèi)生健康局

      為全面實施預算績效管理,進一步加強財政支出管理,強化部門支出責任,切實提高財政資金使用效益和管理水平,根據(jù)《關于開展2023年度財政支出績效自評工作的通知》(岳縣財發(fā)〔2024〕26號)文件的有關要求,我局本著客觀、公正、嚴謹?shù)膽B(tài)度,對2023年度衛(wèi)生健康縣級財政資金進行了績效自評,現(xiàn)將績效評價有關情況報告如下:

      一、部門概況

     。ㄒ唬C構及人員構成

      岳陽縣衛(wèi)生健康局是主管全縣衛(wèi)生健康工作的政府工作部門,內設辦公室、計財股、人事股、醫(yī)政股、防保股、紅十字會辦公室、工會等。下設二級機構有血吸蟲病防治事物中心、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、愛國衛(wèi)生事務中心、榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務所、紅十字會醫(yī)療門診部等,縣直醫(yī)院有縣婦幼保健計劃生育服務中心、縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、縣縣三醫(yī)院(血防醫(yī)院)、縣二醫(yī)院(公田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院),有榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院、新墻鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院等19家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,鹿角血防站、中洲血防站等4個血防站。截止2023年底,局機關核定編制人數(shù)為65人,年末實有在崗人員為90人。

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      1、貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律、法規(guī)、規(guī)章。擬訂全縣衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和管理辦法并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調全縣衛(wèi)生健康服務資源配置,指導縣域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

      2、協(xié)調推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

      3、制訂并組織落實全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作,組織指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,通報法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

      4、組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施,推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

      5、貫徹執(zhí)行國家、省藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測,執(zhí)行食品安全地方標準,負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

      6、負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負責傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

      7、制定醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,組織實施醫(yī)療機構及醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全和采供血機構管理規(guī)范、地方標準,會同有關部門執(zhí)行國家、省、市衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員準入、資格標準。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范,根據(jù)實際制定地方規(guī)范并組織實施。

      8、負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監(jiān)測預警,提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議,宣傳貫徹計劃生育政策。

      9、指導全縣衛(wèi)生健康工作,指導全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設,加強全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

      10、負責全縣衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設等工作,依法組織實施統(tǒng)計調查。組織指導國際交流合作與援外工作,開展與港澳臺的交流與合作。

      11、貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和縣委保健政策,負責全縣保健工作的宏觀管理,負責縣保健對象的醫(yī)療保健工作。負責縣重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

      12、負責本行業(yè)領域安全生產監(jiān)督管理和食品安全有關監(jiān)督管理工作。

      13、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

      (二)單位年度整體支出績效目標,縣級專項資金績效目標、其他項目支出(除縣級專項資金以外)績效目標。

      1、年度整體支出績效目標

      全力推進健康建設,全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,實施區(qū)域緊密型醫(yī)共體建設;加快醫(yī)療衛(wèi)生補短板建設,持續(xù)改進質量提升服務水平;加快發(fā)展“互聯(lián)網+醫(yī)療健康 ”;以人才引進為導向,加快醫(yī)療衛(wèi)生隊伍建設;以預防為主,強化公共衛(wèi)生保障;傳承中醫(yī)藥事業(yè),推動老齡事業(yè)健康發(fā)展。保障差額醫(yī)療衛(wèi)生單位的經費及養(yǎng)老、醫(yī)保等社會保障費用按時正常撥付,保障差額單位在職退休死亡人員及遺屬費用正常發(fā)放。保障計生事業(yè)的正常運轉和計生政策的各類扶助人員費用正常發(fā)放以及基層計生專干工資正常發(fā)放。保障項目資金正常撥付到用款單位。

      2、縣級專項資金及其他項目支出(除縣級專項資金以外)的績效目標。

      各項資金本著?顚S玫脑瓌t,嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容,不擅自調項、擴項、縮項,不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。

      二、 一般公共預算支出情況

      (一) 基本支出情況

      基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,包括人員經費和日常公用經費。收入預算,2023年年初預算數(shù)831.44 萬元,其中,一般公共預算撥款 831.44萬元。支出預算,2023年年初預算數(shù)831.44萬元,其中,社會保障與就業(yè)支出122.86萬元,衛(wèi)生健康支出652.95萬元,住房保障支出55.63萬元。

      ( 二 ) 項目支出情況

      項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發(fā)生的支出,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理專項、公共衛(wèi)生專項、其他醫(yī)療衛(wèi)生支出專項和計劃生育服務、計劃生育獎勵扶助專項、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構藥品零差率銷售補助支出等。2023年,財政批復岳陽縣衛(wèi)生健康局項目支出年度預算為2452.4萬元 ,年度項目執(zhí)行實際支出2452.4萬元,執(zhí)行率100%。

      三、政府性基金預算支出情況

      2023年度縣級財政下達政府性基金預算支出166.82萬元,該基金預算資金到位情況與資金實施計劃相符,資金到位率100%,該政府性基金資金到位及時。這要用于數(shù)字化門診建設、疫情防控和岳陽縣四醫(yī)院的項目前期建設經費。

      四、國有資本經營預算支出情況

      2023年岳陽縣衛(wèi)健局國有資本經營支出預算為0萬元。

      按支出項目類別劃分:本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      五、社會保險基金預算支出情況

      2023年岳陽縣衛(wèi)健局社會保險基金預算支出為0萬元。

      按支出項目類別劃分:本單位沒有使用社會保險基金預算支出。

      六、部門整體支出績效情況

      2023年,在縣委、縣政府的正確領導下,各部門根據(jù)《2023年岳陽縣衛(wèi)生健康工作要點》的要求,認真履行職責,較好地完成了年初確定的各項工作任務:一是對各項支出嚴格按照預算額度進行控制、努力節(jié)約經費;二是各項工作均能夠按時完成,且質量較高;三是部門整體支出使用效果達到了預期。

      七、存在的問題及原因分析

      因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性,在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經費少,年初編制的預算不夠精確,編制范圍不太全面,預算執(zhí)行情況還有待進一步加強,再加上預算內資金撥付不能及時到位,致使工作開展受到影響。開支的補充,難以產生真正的項目效益。

      八、下一步改進措施

      高度重視財務人員隊伍建設,加強對財務人員業(yè)務工作指導和規(guī)范化培訓,尤其是加強新《預算法》、《事業(yè)單位會計制度》等學習培訓。規(guī)范部門預算收支核算,一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進度執(zhí)行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執(zhí)行分析,及時了解預算執(zhí)行差異,合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。

      九、績效自評結果擬應用和公開情況

      根據(jù)《關于開展2023年度財政支出績效自評工作的通知》(岳縣財發(fā)〔2024〕26號)的文件精神,我局成立了岳陽縣衛(wèi)生健康局績效評價工作領導小組,負責績效評價工作的組織領導和具體實施。從各股室和二級機構報送的績效自評材料情況來看,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,績效目標得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,績效指標體系逐漸豐富和完善。 根據(jù)2023年度整體支出績效評價相關指標評分,我縣衛(wèi)健系統(tǒng)自查自評綜合得分為99分,財政支出績效等級為“優(yōu)秀”,按規(guī)定公開。

      十、 其他需要說明的情況

      無

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