• 2024年 岳陽縣衛(wèi)生健康局(匯總)預算
    來源:縣衛(wèi)健局辦公室   2024-03-22 08:26
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      岳陽縣衛(wèi)生健康局(匯總)

      2024年度單位預算

      目錄

      第一部分  2024年單位預算說明

      第二部分  單位預算公開表格

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

      5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預算支出表

      8、一般公共預算基本支出表

      9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

      10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

      11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

      12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

      13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

      14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

      15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

      16、政府性基金預算支出表

      17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

      18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

      19、國有資本經(jīng)營預算支出表

      20、財政專戶管理資金預算支出表

      21、專項資金預算匯總表

      22、項目支出績效目標表

      23、部門整體支出績效目標表

      注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

      第一部分  2024年單位預算說明

      一、單位基本概況

      (一)職能職責

      1. 貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入全縣衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標;組織實施國家、省、市衛(wèi)生標準和技術(shù)規(guī)范。負責協(xié)調(diào)推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置,指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

      2.負責全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄,制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃,組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

      3.負責組織開展職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督,負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估;負責食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學調(diào)查。

      4.負責組織擬定并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施,組織基金個人繳納費用籌集和協(xié)調(diào)各級財政補助資金落實,負責全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估,負責定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療費用控制。

      5.負責制定全縣醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準并組織實施,會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準,制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范,建立醫(yī)療機構(gòu)運行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評價體系。

      6.負責組織推進全縣公立醫(yī)院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

      7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄,制定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施,會同有關(guān)部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。

      8.提出完善生育政策建議,組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施,組織監(jiān)測全縣計劃生育發(fā)展動態(tài),提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷發(fā)生率。

      9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責,建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制,提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

      10.制定全縣流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機制。

      11.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。

      12.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃,協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育,組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

      13.指導全縣衛(wèi)生和計劃生育工作,完善全縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作,監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

      14.負責全縣衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作,依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織實施國際交流合作與援外工作。

      15.負責全縣保健對象的醫(yī)療保健工作,承擔全縣重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

      16.承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導小組、縣血吸蟲病防治領(lǐng)導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領(lǐng)導小組的日常工作。

      17.承擔縣計劃生育協(xié)會的日常工作。

      18.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

     。ǘC構(gòu)設(shè)置

      內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預防控制股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股。二級機構(gòu):岳陽縣疾病預防控制中心、岳陽縣血吸蟲病防治事務(wù)中心、岳陽縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、岳陽縣榮家灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、岳陽縣愛國衛(wèi)生運動事務(wù)中心、岳陽縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、岳陽縣人民醫(yī)院、岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院、岳陽縣第三人民醫(yī)院。掛靠機構(gòu):岳陽縣計劃生育協(xié)會秘書室。

      二、單位收支總體情況

      (一)收入預算

      包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算45943.1萬元,其中,一般公共預算撥款9624.59萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入1484.8萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入33400萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)148.68萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加2831.93萬元,主要是因為醫(yī)院新增科室和項目,增加相應收入。

     。ǘ┲С鲱A算

      2024年本單位支出預算45943.1萬元,其中,一般公共服務(wù)259萬元,社會保障和就業(yè)支出457.33萬元,衛(wèi)生健康支出44985.58萬元,住房保障支出241.19萬元。支出較去年增加2694.8萬元,其中基本支出增加2509.9萬元,項目支出增加184.9萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為新增科室增加人員預算、業(yè)務(wù)成本以及在職人員工資提標及社會保險繳費較上年也有所增加,項目支出增加主要是因為今年新增病房改造項目。

      三、一般公共預算撥款支出預算

      2024年一般公共預算撥款支出預算9773.27萬元,其中,一般公共服務(wù)支出259萬元,占2.65%;社會保障和就業(yè)支出457.33萬元,占4.68%;衛(wèi)生健康支出8815.75萬元,占90.2%;住房保障支出241.19萬元,占2.47%;具體安排情況如下:

     。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預算數(shù)為4338.97萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

     。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出年初預算數(shù)為5434.3萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出2452.1萬元,主要用于政府針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)、曾經(jīng)實行計劃生育政策的對象給予相應獎勵、對孕婦進行懷有某些先天性異常胎兒“危險”程度的篩選、吸毒人員維持治療、兒童免費疫苗接種、中小學水質(zhì)檢測、血吸蟲病傳播阻斷達標成果的鞏固和血吸蟲病消除達標進程的推進、急救調(diào)度和遠程系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、衛(wèi)生計生監(jiān)督管理保障公共場所和生活飲用水等重大活動衛(wèi)生安全,減少杜絕重大傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生、創(chuàng)建美麗縣城等方面;運行維護經(jīng)費2982.2萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構(gòu)正常運行及基層保障等方面。

      四、政府性基金預算支出

      2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費

      本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款344.29萬元,比上一年減少493.59萬元,降低58.9%。主要原因是上年度醫(yī)院定額補助預算至機關(guān)運行經(jīng)費。

      (二)“三公”經(jīng)費預算

      本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)8.6萬元,其中,公務(wù)接待費8.6萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少53.44萬元,降低86.14%,主要原因是政府已征用本單位應急車輛,故本年度無公務(wù)用車運行費預算。

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      本單位2024年會議費預算10萬元,擬召開16次會議,人數(shù)1500人,內(nèi)容為衛(wèi)生健康事務(wù)管理、黨風廉政建設(shè)、國家基藥制度及藥事管理、醫(yī)師定期考核、醫(yī)院安全管理、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險工作、健康扶貧和信息系統(tǒng)維護、基本公共衛(wèi)生迎檢等;培訓費預算5.7萬元,擬開展13次培訓,人數(shù)850人,內(nèi)容為計劃免疫冷鏈運轉(zhuǎn)培訓、狂犬病暴露處置培訓、飲用水和食品安全監(jiān)測培訓、新聘人員崗前培訓、基層中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓、查、滅螺(蚴)、急血防控、宣教、消除達標等血吸蟲病防治工作培訓;2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

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      本單位2024年政府采購預算總額2351.82萬元,其中工程類44.2萬元,貨物類2148.22萬元,服務(wù)類159.4萬元。

     。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

      截至上一年12月底,本單位共有車輛9輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車9輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備12臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備34臺。

      2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

      2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

      (六)預算績效目標說明

      本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為45943.1萬元,其中,基本支出40348.8萬元,項目支出5594.3萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

      五、名詞解釋

      1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

      第二部分  單位預算公開表格

      附件:岳陽縣衛(wèi)生健康局及所屬二級機構(gòu)2024年部門預算公開表及說明.zip

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