• 2022年岳陽縣民政局匯總部門預算
    來源:縣民政局   2021-11-19 15:17
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      2022年岳陽縣民政局匯總部門預算

      目 錄

      第一部分 2022年部門預算說明

      一、 部門基本概況

      (一) 職能職責

     。ǘ 機構設置

      二、 部門預算單位構成

      三、 部門收支總體情況

     。ㄒ唬 收入預算

      (二) 支出預算

      四、 一般公共預算撥款支出

     。ㄒ唬 基本支出

      (二) 項目支出

      五、 政府性基金預算支出

      六、 其他重要事項的情況說明

     。ㄒ唬 機關運行經(jīng)費

      (二) “三公”經(jīng)費預算

     。ㄈ 一般性支出情況

      (四) 政府采購情況

     。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

     。 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

      七、 名詞解釋

      第二部分 2022年部門預算表

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

      5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預算支出表

      8、一般公共預算基本支出表

      9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

      10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

      11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

      12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

      13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

      14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

      15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

      16、政府性基金預算支出表

      17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

      18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

      19、國有資本經(jīng)營預算支出表

      20、財政專戶管理資金預算支出表

      21、專項資金預算匯總表

      22、其他項目支出績效目標表

      23、部門整體支出績效目標表

      注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

      第一部分 2022年部門預算說明

      一、部門基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊。

      1、 負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作,健全城鄉(xiāng)社會救助體系。

      2、負責全縣社團和縣內組織的跨縣社團和民辦非企業(yè)的登記和年度檢查、監(jiān)督管理;負責社團基金會的審批和監(jiān)督;查處社團組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團名義開展活動的非法組織。

      3、負責研究提出加強和改進基層政權建設的意見和建議;指導村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動村(居)務公開和基層民主政權建設。

      4、負責全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。

      5、負責全縣殯葬工作。指導全縣范圍內公墓的管理與建設;負責殯葬執(zhí)法,規(guī)范全縣范圍內的殯葬行為;審批殯葬設施及服務項目,負責對生產(chǎn)、銷售喪葬用品進行行業(yè)管理,并監(jiān)督、檢查、倡導殯葬習俗改革。

      6、負責全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃,負責鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核報批;負責行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作;裁處縣轄區(qū)域內界線爭議等重大問題,提出仲裁建議。

      7、負責地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報批;負責地名標志設置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。

      8、負責老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權益的行政管理工作

      9、負責管理社會福利企業(yè)。

      10、負責流浪乞討人員救助工作。

      11、負責社會福利彩票發(fā)行、管理工作。負責分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。

      12、負責對民政事業(yè)的計劃、財務和基本建設工作。

      13、負責民政工作對象的來信來訪工作,負責辦理過往求救的應急救助事宜。

      14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

     。ǘC構設置。

      對照省廳、市局機構設置,按照縣委審批的三定方案,岳陽縣民政局內設 14個股室,分別是:辦公室、規(guī)劃財務股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務股、社會組織管理股、人事股、基政股、社會事務股、信訪室、政策法規(guī)股、機關黨委、工會、老區(qū)辦;全局系統(tǒng)年末實有在職人數(shù)95人。

      二、部門預算單位構成

      本部門預算為匯總預算。納入本年度部門預算編制范圍的預算單位包括:岳陽縣民政局本級、岳陽縣社會救助服務中心、岳陽縣福利院、岳陽縣殯葬事務中心、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣救助服務站、岳陽縣婚姻登記中心。

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算13,098.14萬元,其中,一般公共預算撥款12,898.14萬元(經(jīng)費撥款12,898.14萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款200.00萬元。收入較去年減少759.05萬元,主要原因是本年度困難群眾救助人數(shù)減少。

      (二)支出預算:2022年本部門支出預算13,098.14萬元,其中,社會保障和就業(yè)12,784.17萬元,衛(wèi)生健康支出47.26萬元,住房保障66.71萬元,其他支出200.00萬元。支出較去年減少759.05萬元,其中基本支出增加58.25萬元,項目支出減少817.30萬元。其中基本支出較上年增加主要是由于工資正常性增長,項目支出減少是因為本年度困難群眾救助人數(shù)減少。

      四、一般公共預算撥款支出

      2022年本部門一般公共預算撥款支出預算12,898.14萬元,其中,社會保障和就業(yè)12,784.17萬元,占99.12%;衛(wèi)生健康支出47.26萬元,占0.37%;住房保障66.71萬元,占0.51%。具體安排情況如下:

     。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)1,050.57萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

     。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算11,847.57萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中:行政區(qū)劃和地名管理3.00萬元,其他民政管理事務支出4.50萬元,街道路牌及界牌5.00萬元,精減退職人員退休經(jīng)費36萬元,困難群眾生活救助10,235.25萬元,老齡辦2.00萬元,老齡辦百歲老人補貼9.64萬元,老區(qū)工作經(jīng)費1.00萬元,特殊群體救助119.18萬元,投誠起義8.00萬元,五保戶181.00萬元,城鄉(xiāng)低保配套699.00萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院全失能老人護理費200.00萬元,養(yǎng)老服務補貼180.00萬元,殯葬服務100.00萬元, 孤兒救助10萬元,低保業(yè)務2萬元,救助網(wǎng)絡建設及維護3萬元,農村社救10萬元,社救專項經(jīng)費5萬元,殯葬管理經(jīng)費14萬元,婚姻登記專項20萬元。

      五、政府性基金預算支出

      本年度政府性基金預算撥款支出預算200.00萬元,其中彩票公益金支出200.00萬元,占比100.00%。主要用于社會福利補助等方面。

      六、其他重要事項的情況說明

     。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款51.30萬元,比上年減少10.53萬元,降低17.03%。主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定和國務院“約法三章”等規(guī)定,牢固樹立過緊日子思想,進一步控制和壓減支出。

     。ǘ叭苯(jīng)費預算:本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)12.50萬元,其中,公務接待費5.50萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費7.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費7.00萬元)。比上年減少0.60萬元,降低4.58%,主要原因是:厲行節(jié)約,從嚴控制三公經(jīng)費支出。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:本年度本部門會議費預算0.56萬元,擬召開1次會議,人數(shù)95人/次,內容為業(yè)務開展工作會議等;培訓費預算1.00萬元,擬開展 1次培訓,人數(shù)50人,內容為事業(yè)人員在崗培訓;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排,經(jīng)費預算0萬元。

     。ㄋ模┱少徢闆r:本年度政府采購預算總額2.00萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類2.00萬元,服務類0.00 萬元。

     。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有車輛1輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度無新增配置車輛,無新增配備單位價值50萬元以上通用設備,無新增配備單位價值100萬元以上專用設備。

     。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為13,098.14萬元,其中,基本支出1,050.57萬元,項目支出12,047.57萬元,具體績效目標詳見報表。

      七、名詞解釋

      1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的三公經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

      第二部分 2022年部門預算表

     岳陽縣民政局匯總.xlsx

    2022年岳陽縣民政局本級部門預算.docx

    岳陽縣民政局本級2022年部門預算表.xlsx

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