• 岳陽縣社會(huì)救助服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算公開
    來源:縣民政局   2021-04-25 10:09
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    岳陽縣社會(huì)救助服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算公開

    目錄

    第一部分  部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    (二)支出預(yù)算

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    (一)基本支出

    (二)項(xiàng)目支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購(gòu)情況

    (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

    七、名詞解釋

    第二部分  部門預(yù)算公開表格

    1、部門收支總表

    2、部門收入總表

    3、部門支出總表

    4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    12、財(cái)政撥款收支總表

    13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

    14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

    15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

    19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

    22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

    29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

    30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

    第一部分 部門預(yù)算公開說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)最低生活保障的政策法規(guī)。

    2、為城鄉(xiāng)居民提供最低生活保障。

    3、為農(nóng)村特困對(duì)象提供社會(huì)救助和臨時(shí)救助。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    本單位內(nèi)設(shè) 7個(gè)股室,分別是:辦公室、綜合信息股、城市低保股、農(nóng)村低保股、特困供養(yǎng)股、信息比對(duì)股,工會(huì)。年末實(shí)有在職人數(shù)15人。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:岳陽縣社會(huì)救助服務(wù)中心。

    三、部門收支總體情況

    本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。(本單位本年度沒有納入專戶管理的非稅收入撥款和經(jīng)費(fèi)撥款收入,也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款和經(jīng)費(fèi)撥款安排的支出,所以公開的附件24、25、26、27表均為空。)收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款,支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

    (一)收入預(yù)算

    本年度年初預(yù)算數(shù)219.77萬元,一般公共預(yù)算撥款219.77萬元,政府性基金0萬元。收入較上年增加6.05萬元,主要原因是本年度績(jī)效工資納入了年初預(yù)算。

    (二)支出預(yù)算

    本年度年初預(yù)算數(shù)219.77萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出219.77萬元。支出較上年增加6.05萬元,主要原因是本年度績(jī)效工資納入了年初預(yù)算。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    本年度一般公共預(yù)算撥款收入219.77萬元,全部為社會(huì)保障和就業(yè)支出,具體安排情況如下:

    (一) 基本支出

    本年度年初預(yù)算數(shù)為134.77萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:工資福利支出124.45萬元,一般商品和服務(wù)支出10.32萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

    (二) 項(xiàng)目支出

    本年度年初預(yù)算數(shù)為85萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中:其他民政管理事務(wù)支出70萬元,保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)15萬元。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.32 萬元,比上年減少1.38萬元,降低13.37%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定,牢固樹立過緊日子思想,進(jìn)一步控制和壓減一般性支出。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬元,因岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0量,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。跟上年持平。

    (三)一般性支出情況

    本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)21.72萬元,其中:辦公費(fèi)6.01萬元、印刷費(fèi)3.00萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.60萬元、電費(fèi)1.50萬元、郵電費(fèi)3.00萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)3.01萬元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.00萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.60萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元及其他交通工具購(gòu)置0萬元。

    (四)政府采購(gòu)情況

    本年度暫時(shí)無政府采購(gòu)計(jì)劃,也無政府采購(gòu)支出。

    (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度無新增配置車輛。無新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,無新增配備單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

    (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

    本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為219.77萬元,其中,基本支出134.77萬元,項(xiàng)目支出85萬元,整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表29。 

    七、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

     

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