• 岳陽(yáng)縣民政局2019年度縣直部門決算公開
    來(lái)源:縣民政局   2020-09-18 10:33
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    目錄

    第一部分  岳陽(yáng)縣民政局單位概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分  岳陽(yáng)縣民政局2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分  岳陽(yáng)縣民政局2019年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、收入決算情況說(shuō)明

    三、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    第四部分名稱解釋

    第一部分  岳陽(yáng)縣民政局單位概況

    一、部門職責(zé)

    1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無(wú)著落人員救助工作,健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。

    2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和-度檢查、監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督;查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織。

    3、負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議;指導(dǎo)村民委員會(huì)和居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動(dòng)村(居)務(wù)公開和基層民主政權(quán)建設(shè)。

    4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革

    5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè);負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法,規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為;審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理,并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。

    6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批;負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作;裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭(zhēng)議等重大問(wèn)題,提出仲裁建議。

    7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報(bào)批;負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。

    8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作

    9、負(fù)責(zé)管理社會(huì)福利企業(yè)。

    10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。

    11、負(fù)責(zé)社會(huì)福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。

    12、負(fù)責(zé)對(duì)民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和基本建設(shè)工作。

    13、負(fù)責(zé)民政工作對(duì)象的來(lái)信來(lái)訪工作,負(fù)責(zé)辦理過(guò)往求救的應(yīng)急救助事宜。

    14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置,按照縣委審批的三定方案,岳陽(yáng)縣民政局內(nèi)設(shè) 14個(gè)股室,分別是:辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)組織管理股、人事股、基政股、社會(huì)事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、老區(qū)辦;全局系統(tǒng)行政編制21名,事業(yè)編制83名;年末實(shí)有人數(shù)138人,其中:在職104人,退休34人。從決算單位構(gòu)成來(lái)看,本單位決算包括:局本級(jí)決算、局屬事業(yè)單位決算,納入本單位2019年度部門決算編制范圍的局屬事業(yè)單位6個(gè),分別是:岳陽(yáng)縣社會(huì)救助局、岳陽(yáng)縣社會(huì)福利院、岳陽(yáng)縣募捐辦、岳陽(yáng)縣殯葬管理所、岳陽(yáng)縣救助管理站、岳陽(yáng)縣婚姻登記中心。

    第二部分  岳陽(yáng)縣民政局2019年度部門決算表(見附表)

    第三部分  岳陽(yáng)縣民政局2019年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年收入總計(jì)14,935.90萬(wàn)元, 支出總計(jì)14,935.90萬(wàn)元,比上年減少5,314.05萬(wàn)元,減少29.95%。主要是由于機(jī)構(gòu)改革,退役軍人的業(yè)務(wù)劃入退役軍人事務(wù)局,減少了相對(duì)應(yīng)的收入和支出。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2019年收入總計(jì)13,658.19萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入12,868.10萬(wàn)元,占總收入的94.22%;事業(yè)收入60.87萬(wàn)元,占總收入的0.44%;其他收入729.22萬(wàn)元,占總收入的5.34%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    2019年支出決算數(shù)合計(jì)13,705.19萬(wàn)元,其中:基本支出1,703.10萬(wàn)元,占總支出的12.43%;項(xiàng)目支出12,002.09萬(wàn)元,占總支出的87.57%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)13700.05萬(wàn)元,財(cái)政撥款支出總計(jì)13700.05萬(wàn)元,比上年減少5,314.05萬(wàn)元,減少27.95%。主要是由于機(jī)構(gòu)改革,退役軍人的業(yè)務(wù)劃入退役軍人事務(wù)局,減少了相對(duì)應(yīng)的收入和支出。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年財(cái)政撥款支出決算數(shù)12,805.09萬(wàn)元,占總支出的93.43%,比上年減少7,254.79萬(wàn)元,減少36.17%;主要是由于機(jī)構(gòu)改革,退役軍人的業(yè)務(wù)劃入退役軍人事務(wù)局,減少了相對(duì)應(yīng)的支出。

    (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年財(cái)政撥款支出決算數(shù)12,805.09萬(wàn)元,主要用于以下:社會(huì)保障和就業(yè)支出12,059.80萬(wàn)元,占94.18%;衛(wèi)生健康支出375.01萬(wàn)元,占2.93%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出370.28萬(wàn)元,占2.89%。

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為12,088.36萬(wàn)元,支出決算為12,805.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.93%。其中:

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為578.80萬(wàn)元,支出決算878.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的151.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)民間組織管理(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算1.22萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政區(qū)劃和地名管理(項(xiàng))年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元,支出決算57.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的717.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算41.00萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為571.28萬(wàn)元,支出決算590.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)老年福利(項(xiàng))年初預(yù)算為18.74萬(wàn)元,支出決算18.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)殯葬(項(xiàng))年初預(yù)算為60.00萬(wàn)元,支出決算280.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的467.28%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng))年初預(yù)算為515.90萬(wàn)元,支出決算570.85萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用了年初的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)困難群眾生活救助(款)年初預(yù)算為9,960.63萬(wàn)元,支出決算9,620.69萬(wàn)元【包括城市最低生活保障金支出(項(xiàng))2,702.00萬(wàn)元,農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))2,555.99萬(wàn)元,臨時(shí)救助支出(項(xiàng))632.69萬(wàn)元,流浪乞討人員救助支出(項(xiàng))166.00萬(wàn)元,農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))3,228.94萬(wàn)元,其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng))118.49萬(wàn)元,兒童福利(項(xiàng))216.58萬(wàn)元】,完成年初預(yù)算的96.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是12月的低保金因剩余資金不夠未發(fā)放。

    衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng))年初預(yù)算為375.01萬(wàn)元,支出決算375.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。

    災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算350.28萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用了年初的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

    災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算20.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用了年初的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2019年度財(cái)政撥款基本支出1,356.42萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)911.95萬(wàn)元,占比67.23%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;日常公用經(jīng)費(fèi)444.47萬(wàn)元,占比32.77%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為45.00萬(wàn)元,支出決算數(shù)為35.28萬(wàn)元,完成預(yù)算的78.40%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為20.22萬(wàn)元,支出決算為17.79萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.95%;公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25.00萬(wàn)元,支出決算為17.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的69.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)35.28萬(wàn)元!叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算17.79萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出50.43%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)17.48萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出49.57%。具體情況如下:

    1、無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

    2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出17.79萬(wàn)元。其中:

    公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。

    公務(wù)用車運(yùn)行支出17.79萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位的公務(wù)用車保有量為3輛。

    3、公務(wù)接待費(fèi)支出17.48萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬共6個(gè)單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組412批次、3063人次(包括陪同人員)。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2019年政府性基金收入決算數(shù)230.80萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.00萬(wàn)元,支出決算數(shù)242.80萬(wàn)元,其中:用于社會(huì)福利的彩票公益金支出221.81萬(wàn)元,福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出2.24萬(wàn)元,彩票市場(chǎng)調(diào)控資金支出18.75萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.00萬(wàn)元。

    九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng),涉及資金12,805.09萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100.00%?(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示,我局2019年度績(jī)效目標(biāo)完成較好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了民政工作發(fā)展。2019年,我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞省委、省政府、市委、縣政府決策部署,有效發(fā)揮財(cái)政職能作用,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì),縣委、縣政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難,順利完成了2019年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。

    十、其他重要事項(xiàng)

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出355.43萬(wàn)元,比2018年減少178.70萬(wàn)元,降低33.47%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。

    (二)政府采購(gòu)支出情況

    本部門2019 年度政府采購(gòu)支出總額39.67萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出39.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額39.67萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、其他用車2輛,其他用車主要是局屬二級(jí)單位岳陽(yáng)縣殯葬管理所殯葬用車;無(wú)單位價(jià)值50.00 萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)單價(jià)100.00 萬(wàn)元以上專用設(shè)備。2019年辦公設(shè)備購(gòu)置6.38萬(wàn)元,專用設(shè)備購(gòu)置3.26萬(wàn)元,信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新33.72萬(wàn)元。

    (四)一般性支出情況

    本部門2019年一般性支出決算共計(jì)821.51萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)26.66萬(wàn)元、印刷費(fèi)42.28萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1.85萬(wàn)元、水費(fèi)1.99萬(wàn)元、電費(fèi)32.95萬(wàn)元、郵電費(fèi)17.30萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)12.82萬(wàn)元、差旅費(fèi)39.23萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)300.83萬(wàn)元(鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院維修費(fèi))、租賃費(fèi)1.65萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)22.25萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)8.31萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)17.48萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)43.00萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)195.84萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.79萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用32.90萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置6.38萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。

    第四部分名詞解釋

    1、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    3、社會(huì)保障和就業(yè)支出:是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:是指用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,包括城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出.

    5、其他支出:是指用于其他方面的支出,包括福利彩票公益金支出.

    6、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    7、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    8、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

    9、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

     

    岳陽(yáng)縣民政局2019年度縣直部門決算公開表.xls

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